Zverejnenie faktúr
2024
Číslo faktúry | Dodávateľ | Suma | Číslo faktúry dodávateľa | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Číslo objednávky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024001 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 54.47 | 8341547678 | 8.1.2024 | 18.1.2024 | 11.1.2024 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 01/2024 | |||||||
2024002 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 38.81 | 2230058808 | 11.1.2024 | 20.1.2024 | 11.1.2024 | zmluva 42602823 |
Poplatok za prenájom zariadenia 01/2024 | |||||||
2024003 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 16 | 5766852188 | 12.1.2024 | 26.1.2024 | 12.1.2024 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 01/2024 | |||||||
2024004 | MG PZS, Legionárska 14, Trenčín | 576 | 1240031 | 24.1.2024 | 23.1.2024 | 24.1.2024 | Zmluva s výkonom zdravotného dohľadu |
Výkon zdravotného dohľadu15.12024-14.1.2025 | |||||||
2024005 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 180 | 24VF00008 | 24.1.2024 | 3.2.2024 | 24.1.2024 | 02/2024 |
Inštalácia a ladenie operačného systému v PC | |||||||
2024006 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 65.09 | 2440063 | 1.2.2024 | 14.2.2024 | 1.2.2024 | 03/2024 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2024007 | PROCOMP s.r.o., Banícka 51, Veľký Krtíš | 500 | 2402053 | 2.2.2024 | 16.2.2024 | 2.2.2024 | 04/2024 |
Rádiové zariadenie a jeho konfigurácia | |||||||
2024008 | PROCOMP s.r.o., Banícka 51, Veľký Krtíš | 39.6 | 2402081 | 5.2.2024 | 19.2.2024 | 5.2.2024 | Zmluva 010224 |
Pripojenie do siete Procomp 02/2024 | |||||||
2024009 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 54.47 | 8343335132 | 5.2.2024 | 19.2.2024 | 5.2.2024 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 02/2024 | |||||||
2024010 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1142 | 0022024 | 5.2.2024 | 15.2.2024 | 6.2.2024 | "Dohoda o výkone správy..." |
Stravné lístky 01/2024 | |||||||
2024011 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 2199.39 | 0032024 | 5.2.2024 | 15.2.2024 | 6.2.2024 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo 12/2023 | |||||||
2024012 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 351.67 | 0042024 | 5.2.2024 | 15.2.2024 | 6.2.2024 | "Dohoda o výkone správy..." |
Vodné a stočné 10-12/2023 | |||||||
2024013 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 305.83 | 0052024 | 5.2.2024 | 15.2.2024 | 6.2.2024 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu 01/2024 | |||||||
2024014 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 305.83 | 0062024 | 5.2.2024 | 15.2.2024 | 6.2.2024 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu 02/2024 | |||||||
2024015 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 930.6 | 0072024 | 6.2.2024 | 16.2.2024 | 6.2.2024 | 05/2024 |
Stravné lístky 02/2024 | |||||||
2024016 | Ing. Jaroslav Cíffery, A.Matušku 1, B. Bystrica | 50 | 20240002 | 6.2.2024 | 10.2.2024 | 6.2.2024 | Zmluva 202201 |
Admin. www stránky 01/2024 | |||||||
2024017 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 38.81 | 2230065238 | 12.2.2024 | 20.2.2024 | 12.2.2024 | zmluva 42602823 |
Poplatok za prenájom zariadenia 02/2024 | |||||||
2024018 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 25.62 | 5771421808 | 12.2.2024 | 26.2.2024 | 12.2.2024 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 02/2024 | |||||||
2024019 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 120.29 | 2230069567 | 4.3.2024 | 10.3.2024 | 4.3.2024 | Zmluva č. 5003843 |
Vyúčtovanie zmluvy 2023/12-2024/02 | |||||||
2024020 | PROCOMP s.r.o., Banícka 51, Veľký Krtíš | 39.6 | 2403044 | 4.3.2024 | 16.3.2024 | 4.3.2024 | Zmluva 010224 |
Pripojenie do siete Procomp 03/2024 | |||||||
2024021 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 26.54 | 0132024 | 4.3.2024 | 15.3.2024 | 4.3.2024 | "Dohoda o výkone správy..." |
Doúčtovanie el. energie za 01/2024 | |||||||
2024022 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 2839.23 | 0142024 | 4.3.2024 | 15.3.2024 | 4.3.2024 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo 01/2024 | |||||||
2024023 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1222 | 0152024 | 4.3.2024 | 15.3.2024 | 4.3.2024 | 07/2024 |
Stravné lístky 03/2024 | |||||||
2024024 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 305.83 | 0162024 | 4.3.2024 | 15.3.2024 | 4.3.2024 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu 03/2024 | |||||||
2024025 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 71.95 | 2440142 | 5.3.2024 | 14.3.2024 | 5.3.2024 | 06/2024 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2024026 | Ján Greguš-Moja Idea, Lučenská 63, Veľký Krtíš | 350 | 2024003 | 6.3.2024 | 21.3.2024 | 6.3.2024 | 08/2024 |
50. výročie ZUŠ - grafické práce pozvánky,buletin | |||||||
2024027 | VYVY s.r.o, Kukučínova 985/8, Bratislava | 136.85 | 240194 | 7.3.2024 | 11.3.2024 | 7.3.2024 | 06/2024-01 |
Výkresy A2++ (400ks) | |||||||
2024028 | Elektro ZOLO, s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 300 | 20240110 | 11.3.2024 | 25.3.2024 | 11.3.2024 | 10/2024 |
Spotrebný materiál - led trubice,žiarovky | |||||||
2024029 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 17 | 5776000589 | 12.3.2024 | 26.3.2024 | 12.3.2024 | Zmluva č. A2416568 |
Mobilné služby 03/2024 | |||||||
2024030 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 38.81 | 2230073155 | 12.3.2024 | 22.3.2024 | 12.3.2024 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 03/2024 | |||||||
2024031 | ELEKTRIC-M. Baláž, Veľký Krtíš | 121 | 2021023 | 20.3.2024 | 26.3.2024 | 22.3.2024 | 10/2024 |
Elektroinštalačné práce | |||||||
2024032 | LAJKA ADV, s.r.o, Strečno | 194.71 | 2024252011 | 20.3.2024 | 27.3.2024 | 20.3.2024 | 11/2024 |
Suvenír pre absolventov 2024 | |||||||
2024033 | Mesto Veľký Krtíš | 165.6 | 2329400376 | 26.3.2024 | 10.4.2024 | 26.3.2024 | Miestne dane a poplatky - rozhodnutie |
Poplatok za komunálny odpad 2024 | |||||||
2024034 | ŠEVT a.s., Bratislava | 520 | 1240001130 | 2.4.2024 | 8.4.2024 | 3.4.2024 | MA37889036 |
Licenčná platba za agendu E-škola | |||||||
2024035 | PROCOMP s.r.o., Banícka 51, Veľký Krtíš | 39 | 2404066 | 2.4.2024 | 16.4.2024 | 2.4.2024 | Zmluva 010224 |
Pripojenie do siete Procomp 04/2024 | |||||||
2024036 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 125.8 | 2440226 | 3.4.2024 | 11.4.2024 | 3.4.2024 | 12/2024 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2024037 | Alžbeta Straková, Hertník | 46.5 | 240039 | 4.4.2024 | 17.4.2024 | 4.4.2024 | 15/2024 |
Medaile PMU 2024 | |||||||
2024038 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1292.5 | 0232024 | 5.4.2024 | 15.4.2024 | 5.4.2024 | 14/2024 |
Stravné lístky 04/2024 | |||||||
2024039 | J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1/1221, V. Krtíš | 192.19 | 424056 | 8.4.2024 | 11.4.2024 | 8.4.2024 | 13/2024 |
Spotrebný materiál | |||||||
2024040 | Ing. Jaroslav Cíffery, A.Matušku 1, B. Bystrica | 50 | 20240005 | 8.4.2024 | 15.3.2024 | 8.4.2024 | Zmluva 202101 |
Admin. www stránky 02/2024 | |||||||
2024041 | Ing. Jaroslav Cíffery, A.Matušku 1, B. Bystrica | 50 | 20240008 | 8.4.2024 | 8.4.2024 | 8.4.2024 | Zmluva 202101 |
Admin. www stránky 03/2024 | |||||||
2024042 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 38.81 | 2240001360 | 11.4.2024 | 20.4.2024 | 11.4.2024 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 04/2024 | |||||||
2024043 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 18.56 | 5780581254 | 12.4.2024 | 26.4.2024 | 12.4.2024 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 04/2024 | |||||||
2024044 | Ján Greguš-Moja Idea, Lučenská 63, Veľký Krtíš | 180 | 2024010 | 25.4.2024 | 9.5.2024 | 25.4.2024 | 17/2024 |
50. výročie ZUŠ - hrnček s potlačou | |||||||
2024045 | VK SUMA s.r.o. , Veľký Krtíš | 101.02 | 24300373 | 29.4.2024 | 13.5.2024 | 29.4.2024 | 18/2024 |
50. výročie ZUŠ - nealko tovar | |||||||
2024046 | Spojená škola, Jarmočná 1, Modrý Kameň | 2992 | 182024 | 30.4.2024 | 14.5.2024 | 30.4.2024 | 16/2024 |
50. výročie ZUŠ - catering. služby 25.4.2024 | |||||||
2024047 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1348.9 | 0312024 | 2.5.2024 | 12.5.2024 | 2.5.2024 | 20/2024 |
Stravné lístky 05/2024 | |||||||
2024048 | PROCOMP s.r.o., Banícka 51, Veľký Krtíš | 39.6 | 2405065 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | 2.5.2024 | Zmluva 010224 |
Pripojenie do siete Procomp 05/2024 | |||||||
2024049 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 77.88 | 2440303 | 3.5.2024 | 14.5.2024 | 3.5.2024 | 19/2024 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2024050 | Elektro ZOLO, s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 220.7 | 20240194 | 6.5.2024 | 20.5.2024 | 6.5.2024 | 21/2024 |
Spotrebný materiál | |||||||
2024051 | TKA s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 250 | 2024100080 | 9.5.2024 | 21.5.2024 | 9.5.2024 | 22/2024 |
Výtvarný materiál pre VO | |||||||
2024052 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 38.81 | 2240007529 | 13.5.2024 | 20.5.2024 | 13.5.2024 | zmluva 42602823 |
Poplatok za prenájom zariadenia 05/2024 | |||||||
2024053 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 18.78 | 5785169127 | 13.5.2024 | 26.5.2024 | 13.5.2024 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 05/2024 | |||||||
2024054 | J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1/1221, V. Krtíš | 60 | 424086 | 15.5.2024 | 14.5.2024 | 15.5.2024 | 19/2024-01 |
Batéria umývadlová doVO | |||||||
2024055 | Ing. Jaroslav Cíffery, A.Matušku 1, B. Bystrica | 50 | 20240012 | 15.5.2024 | 11.5.2024 | 15.5.2024 | Zmluva 202101 |
Admin. www stránky 04/2024 | |||||||
2024056 | ZBM s.r.o., Zabečov 178, Predajná | 230 | 052024 | 15.5.2024 | 17.5.2024 | 15.5.2024 | 23/2024 |
Výroba nástrojových káblov na ozvučovanie | |||||||
2024057 | IVES Košice | 216 | 5590044035 | 20.5.2024 | 3.6.2024 | 20.5.2024 | Licencia 12 mesiacov |
Účtovný program WinPAM, WinIBEU | |||||||
2024058 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 250 | 24VF00061 | 21.5.2024 | 31.5.2024 | 21.5.2024 | 24/2024 |
PC služby, kábel PATCH | |||||||
2024059 | Kaufland Marketplace GmbH, Neckkarsulm | 145.98 | R0524-20099256 | 27.5.2024 | 4.6.2024 | 27.5.2024 | 25/2024 |
Káblové mostíky - ochrana proti prejazdu | |||||||
2024060 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 64.81 | 2240011766 | 28.5.2024 | 7.6.2024 | 28.5.2024 | zmluva 42602823 |
Vyúčtovanie zmluvy 03-05/2024 | |||||||
2024061 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 115.72 | 2440348 | 30.5.2024 | 13.6.2024 | 30.5.2024 | 26/2024 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2024062 | PROCOMP s.r.o., Banícka 51, Veľký Krtíš | 39.6 | 2406064 | 2.6.2024 | 16.6.2024 | 2.6.2024 | Zmluva 010224 |
Pripojenie do siete Procomp - 06/2024 | |||||||
2024063 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 611 | 0442024 | 4.6.2024 | 15.6.2024 | 4.6.2024 | 28/2024 |
Stravné lístky 06/2024 | |||||||
2024064 | Musicmania s.r.o., Lúčky 40, Kremnica | 192.7 | 240100158 | 10.6.2024 | 17.6.2024 | 10.6.2024 | 29/2024 |
Adaptéry na keyboardy, oprava gitary | |||||||
2024065 | Jaroslav Strmý, Ľ. Štúra 11, V. Krtíš | 31 | 15/2024 | 11.6.2024 | 20.6.2024 | 11.6.2024 | 30/2024 |
Pečiatka | |||||||
2024066 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 38.81 | 2240013657 | 11.6.2024 | 20.6.2024 | 11.6.2024 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 06/2024 | |||||||
2024067 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 16.07 | 5789758268 | 12.6.2024 | 26.6.2024 | 12.6.2024 | Zmluva č. A2416568 |
Mobilné služby 06/2024 | |||||||
2024068 | ŠEVT a.s., Bratislava | 186.6 | 1242203556 | 18.6.2024 | 2.7.2024 | 18.6.2024 | 33/2024 |
Vysvedčenie - list bianco | |||||||
2024069 | Remont plus s.r.o., Banícka 1247, V. Krtíš | 189.92 | 240041 | 18.6.2024 | 2.7.2024 | 18.6.2024 | 32/2024 |
Elektroinštalačný materiál | |||||||
2024070 | Šagiová D., B.Němcovej 24, V. Krtíš | 120 | 2024001 | 19.6.2024 | 2.7.2024 | 19.6.2024 | Mandátna zmluva |
Služby BOZP a OPP za I. polr. 2024 | |||||||
2024071 | Atelier Piano s.r.o, R. Šulc, Spišská Nová ves | 1100 | 222024 | 19.6.2024 | 21.6.2024 | 19.6.2024 | 31/2024 |
Ladenie a údržba klavírov -10 ks | |||||||
2024072 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 123.07 | 2440443 | 28.6.2024 | 12.7.2024 | 28.6.2024 | 34/2024 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2024073 | PROCOMP s.r.o., Banícka 51, Veľký Krtíš | 39.6 | 2407065 | 2.7.2024 | 16.7.2024 | 2.7.2024 | Zmluva 010224 |
Pripojenie do siete Procomp - 07/2024 | |||||||
2024074 | J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1/1221, V. Krtíš | 78.38 | 424128 | 3.7.2024 | 13.7.2024 | 3.7.2024 | 35/2024 |
Spotrebný materiál | |||||||
2024075 | Ing. Jaroslav Cíffery, A.Matušku 1, B. Bystrica | 100 | 20240015 | 8.7.2024 | 16.7.2024 | 8.7.2024 | Zmluva 202101 |
Admin. www stránky 05-06/2024 | |||||||
2024076 | ZŠ internátna, Veľká Čalomija 65 | 380 | 59/2024 | 11.7.2024 | 17.7.2024 | 11.7.2024 | 27/2024 |
Prenájom autobusu - 21.6.2024 VK-DK a späť | |||||||
2024077 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 38.81 | 2240020219 | 11.7.2024 | 20.7.2024 | 11.7.2024 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 07/2024 | |||||||
2024078 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 16.16 | 5794353961 | 15.7.2024 | 26.7.2024 | 15.7.2024 | Zmluva č. A2416568 |
Mobilné služby 07/2024 | |||||||
2024079 | SOLIDSTAV s.r.o., Južná trieda 117, Košice | 445.98 | 1144173 | 22.7.2024 | 23.7.2024 | 22.7.2024 | 36/2024 |
WC kombi, umývadlá | |||||||
2024080 | Brastolarstvo s.r.o., Veľký Krtíš | 199 | 6/24 | 1.8.2024 | 13.8.2024 | 1.8.2024 | 37/2024 |
Oprava plavajúcich podláh a prahu | |||||||
2024081 | PROCOMP s.r.o., Banícka 51, Veľký Krtíš | 39.6 | 2408064 | 2.8.2024 | 16.8.2024 | 2.8.2024 | Zmluva 010224 |
Pripojenie do siete Procomp - 08/2024 | |||||||
2024082 | Merkury Shop, s.r.o., Lučenec | 963.53 | 40FK/1/8/2024 | 2.8.2024 | 9.8.2024 | 2.8.2024 | 38/2024 |
Materiál na úpravu WC | |||||||
2024083 | Merkury Shop, s.r.o., Lučenec | 224 | 40FZ/1/8/2024 | 5.8.2024 | 5.8.2024 | 5.8.2024 | 39/2024 |
Záloha na tovar | |||||||
2024084 | Elektro ZOLO, s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 301.2 | 20240334 | 5.8.2024 | 19.8.2024 | 5.8.2024 | 40/2024 |
Spotrebný materiál | |||||||
2024085 | Ing. Jaroslav Cíffery, A.Matušku 1, B. Bystrica | 50 | 20240018 | 7.8.2024 | 9.8.2024 | 7.8.2024 | Zmluva 202101 |
Admin. www stránky 07/2024 | |||||||
2024086 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 38.81 | 2240026011 | 11.8.2024 | 20.8.2024 | 11.8.2024 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 08/2024 | |||||||
2024087 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 18 | 5798944749 | 12.8.2024 | 26.8.2024 | 12.8.2024 | Zmluva č. A2416568 |
Mobilné služby 08/2024 | |||||||
2024088 | M. Gregušová - MoJa Idea, Veľký Krtíš | 100 | 2024003 | 13.8.2024 | 27.8.2024 | 13.8.2024 | 41/2024 |
Reklamný stojan | |||||||
2024089 | TKA s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 121.85 | 2024100154 | 23.8.2024 | 6.9.2024 | 23.8.2024 | 42/2024 |
Výtvarný materiál pre VO | |||||||
2024090 | ŠEVT a.s., Bratislava | 133.8 | 1242207180 | 28.8.2024 | 11.9.2024 | 28.8.2024 | 44/2024 |
žiacke knižky 200ks | |||||||
2024091 | Peter Molnár, Kukučínova 44, Fiľakovo | 247 | 052024 | 30.8.2024 | 10.9.2024 | 30.8.2024 | 43/2024 |
Oprava kontrabasu | |||||||
2024092 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 68.44 | 2240029560 | 30.8.2024 | 7.9.2024 | 1.9.2024 | Zmluva č. 5003843 |
Vyúčtovanie zmluvy 06-08/2024 | |||||||
2024093 | PROCOMP s.r.o., Banícka 51, Veľký Krtíš | 39.6 | 2409058 | 2.9.2024 | 16.9.2024 | 2.9.2024 | Zmluva 010224 |
Pripojenie do siete Procomp - 09/2024 | |||||||
2024094 | J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1/1221, V. Krtíš | 92.36 | 424185 | 9.9.2024 | 13.9.2024 | 9.9.2024 | 45/2024 |
Materiál na úpravu WC | |||||||
2024095 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 38.81 | 2240031849 | 11.9.2024 | 20.9.2024 | 11.9.2024 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 09/2024 | |||||||
2024096 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 940 | 0512024 | 12.9.2024 | 21.9.2024 | 12.9.2024 | 46/2024 |
Stravné lístky 09/2024 | |||||||
2024097 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 22 | 5803505116 | 13.9.2024 | 26.9.2024 | 13.9.2024 | Zmluva č. A2416568 |
Mobilné služby 09/2024 | |||||||
2024098 | SPOJ OCEL s.r.o., Novomestská 30, Myjava | 173.95 | 240631 | 23.9.2024 | 25.9.2024 | 23.9.2024 | 47/2024 |
Kulisy pre LDO - materiál | |||||||
2024099 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 185.48 | 2440699 | 1.10.2024 | 14.10.2024 | 3.10.2024 | 45-1/2024 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2024100 | Musicmania s.r.o., Lúčky 40, Kremnica | 135.8 | 240100301 | 3.10.2024 | 9.10.2024 | 3.10.2024 | 49/2024 |
Stojany na noty, stojany na svetlá | |||||||
2024101 | PROCOMP s.r.o., Banícka 51, Veľký Krtíš | 39.6 | 2410067 | 3.10.2024 | 16.10.2024 | 3.10.2024 | Zmluva 010224 |
Pripojenie do siete Procomp - 10/2024 | |||||||
2024102 | J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1/1221, V. Krtíš | 103.02 | 424209 | 7.10.2024 | 14.10.2024 | 7.10.2024 | 47-1/2024 |
Materiál na úpravu WC | |||||||
2024103 | Mgr. E. Cíffery,PhD.-BONVALOR, B. Bystrica | 100 | 20240008 | 7.10.2024 | 10.10.2024 | 7.10.2024 | Zmluva 202201 |
Admin. www stránky 08-09/2024 | |||||||
2024104 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 38.81 | 2240038599 | 11.10.2024 | 20.10.2024 | 11.10.2024 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 10/2024 | |||||||
2024105 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 926.34 | 0562024 | 14.10.2024 | 28.10.2024 | 14.10.2024 | "Dohoda o výkone správy" |
Vyúčtovanie el. energie 4,5,6/2024 | |||||||
2024106 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 308.78 | 0572024 | 14.10.2024 | 28.10.2024 | 14.10.2024 | "Dohoda o výkone správy" |
Vyúčtovanie el. energie 9/2024 | |||||||
2024107 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1482.88 | 0582024 | 14.10.2024 | 28.10.2024 | 14.0.2024 | "Dohoda o výkone správy" |
Dodané teplo 6,7/2024 | |||||||
2024108 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1482.88 | 0592024 | 14.10.2024 | 28.10.2024 | 14.10.2024 | "Dohoda o výkone správy" |
Dodané teplo 8,9/2024 | |||||||
2024109 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1297.2 | 0602024 | 14.10.2024 | 28.10.2024 | 14.10.2024 | 48/2024 |
Stravné lístky 10/2024 | |||||||
2024110 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 18 | 5808076747 | 14.10.2024 | 26.10.2024 | 14.10.2024 | Zmluva č. A2416568 |
Mobilné služby 10/2024 | |||||||
2024111 | Casallia Žilina, s.r.o.,P.O. Hviezdoslava 24, Žilina | 285.08 | 2024200257 | 17.10.2024 | 24.10.2024 | 17.10.2024 | 50/2024 |
Hudobná náuka 1.- 6. ročník | |||||||
2024112 | PROCOMP s.r.o., Banícka 51, Veľký Krtíš | 39.6 | 2411058 | 2.11.2024 | 16.11.2024 | 2.11.2024 | Zmluva 010224 |
Pripojenie do siete Procomp - 11/2024 | |||||||
2024113 | Musicmania s.r.o., Lúčky 40, Kremnica | 133.9 | 240100359 | 4.11.2024 | 11.11.2024 | 4.11.2024 | 54/2024 |
Struny na gitaru, Stojan na svetlá | |||||||
2024114 | J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1/1221, V. Krtíš | 263.23 | 424238 | 6.11.2024 | 13.11.2024 | 6.11.2024 | 52/2024 |
Materiál na rekonštrukciu WC | |||||||
2024115 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1184.4 | 0662024 | 7.11.2024 | 21.11.2024 | 7.11.2024 | 53/2024 |
Stravné lístky 11/2024 | |||||||
2024116 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 141.1 | 2440802 | 7.11.2024 | 14.11.2024 | 7.11.2024 | 51/2024 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2024117 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 70.81 | 2240044697 | 10.11.204 | 20.11.2024 | 10.11.2024 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 11/2024 | |||||||
2024118 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 22.48 | 5812677357 | 12.11.2024 | 26.11.2024 | 12.11.2024 | Zmluva č. A2416568 |
Mobilné služby 11/2024 | |||||||
2024119 | Elektro ZOLO, s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 603.5 | 20240484 | 12.11.2024 | 26.11.2024 | 13.10.2024 | 56/2024 |
Vysávač Sencor SVC 3001, spotr. mat. | |||||||
2023
Číslo faktúry | Dodávateľ | Suma | Číslo faktúry dodávateľa | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Číslo objednávky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023001 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 38.81 | 2220060546 | 09.01.2023 | 15.01.2023 | 12.01.2023 | zmluva 42602823 |
Poplatok za prenájom zariadenia 01/2023 | |||||||
2023002 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 36.1 | 8320247652 | 09.01.2023 | 18.01.2023 | 12.01.2023 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 01/2023 | |||||||
2023003 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 48.62 | 5713021205 | 12.01.2023 | 26.01.2023 | 12.01.2023 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 01/2023 | |||||||
2023004 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1034 | 0022023 | 13.01.2023 | 27.01.2023 | 19.01.2023 | 01/2023 |
Stravné lístky 01/2023 | |||||||
2023005 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1423.34 | 0032023 | 13.01.2023 | 27.01.2023 | 24.01.2023 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo 12/2022 | |||||||
2023006 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 143.79 | 0042023 | 13.01.2023 | 27.01.2023 | 19.01.2023 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu 01/2023 | |||||||
2023007 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 485.88 | 0052023 | 13.01.2023 | 27.01.2023 | 19.01.2023 | "Dohoda o výkone správy..." |
Vodné a stočné 10-12/2022 | |||||||
2023008 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 115.45 | 0062023 | 13.01.2023 | 27.01.2023 | 19.01.2023 | "Dohoda o výkone správy..." |
Vyúčtovanie el energie 12/2022 | |||||||
2023009 | MG PZS s.r.o., Legionárska 14, Trenčín | 576 | 1230064 | 19.01.2023 | 24.01.2023 | 19.01.2023 | Zmluva ZD 12/18 |
Výkon zdravotnej služby 15.1.2023-14.1.2024 | |||||||
2023010 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 30 | 23VF00009 | 23.01.2023 | 30.01.2023 | 23.01.2023 | 02/2023 |
Farba do tlačiarne | |||||||
2023011 | ZBM s.r.o., Predajná | 66 | 032023 | 25.01.2023 | 31.01.2023 | 25.01.2023 | 03/2023 |
Nástrojové káble | |||||||
2023012 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 93.35 | 2340040 | 31.1.2023 | 14.2.2023 | 3.2.2023 | 04/2023 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2023013 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1048.1 | 0072023 | 2.2.2023 | 16.2.2023 | 3.2.2023 | 05/2023 |
Stravné lístky 02/2023 | |||||||
2023014 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 38.81 | 2220066765 | 6.2.2023 | 15.2.2023 | 6.2.2023 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 02/2023 | |||||||
2023015 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 36.1 | 8322037144 | 6.2.2023 | 20.2.2023 | 6.2.2023 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 02/2023 | |||||||
2023016 | TOPA SPORT s.r.o., Bardejov | 98.93 | 10230177 | 8.2.2023 | 21.2.2023 | 8.2.2023 | 06/2023 |
Plakety ZUŠ - absolventi 2023 | |||||||
2023017 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 62.27 | 5717136137 | 15.2.2023 | 26.2.2023 | 15.2.2023 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 02/2023 | |||||||
2023018 | Mgr. Edita Cíffery, PhD. BONVALOR, Zelená 4453/B, B. Bystrica | 50 | 20230002 | 16.2.2023 | 15.2.2023 | 16.2.2023 | Zmluva 202201 |
Admin. www stránky 01/2023 | |||||||
2023019 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 68.7 | 23VF00030 | 23.2.2023 | 2.3.2023 | 23.2.2023 | 07/2023 |
PC práce/služby | |||||||
2023020 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1128 | 0222023 | 24.2.2023 | 8.3.2023 | 24.2.2023 | 08/2023 |
Stravné lístky 03/2023 | |||||||
2023021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 62.44 | 2220071277 | 27.2.2023 | 9.3.2023 | 27.2.2023 | Zmluva č. 5003843 |
Vyúčtovanie zmluvy 2022/12-2023/02 | |||||||
2023022 | Mesto Veľký Krtíš | 121.44 | 2321300115 | 3.3.2023 | 17.3.2023 | 3.3.2023 | VZN 12/2019 |
Miestny poplatok za KO 2023 | |||||||
2023023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 36.1 | 8323811056 | 6.3.2023 | 20.3.2023 | 6.3.2023 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 03/2023 | |||||||
2023024 | TKA spol. s r.o., Nemocničná 16, V. Krtíš | 71.4 | 2023100019 | 7.3.2023 | 20.3.2023 | 7.3.2023 | 09/2023 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2023025 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 70 | 23VF00038 | 8.3.2023 | 14.3.2023 | 8.3.2023 | 10/2023 |
PC práce/služby, SSD 256GB, externý box na SSD | |||||||
2023026 | Elektro ZOLO, s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 188.6 | 20230100 | 9.3.2023 | 23.3.2023 | 9.3.2023 | 11/2023 |
Spotrebný materiál | |||||||
2023027 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 26.24 | 5721643363 | 14.3.2023 | 28.3.2023 | 14.3.2023 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 03/2023 | |||||||
2023028 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 38.81 | 2220073890 | 11.3.2023 | 20.3.2023 | 11.3.2023 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 03/2023 | |||||||
2023029 | Lajka ADV, s.r.o., 013 24 Strečno | 159.12 | 2023241892 | 20.3.2023 | 07.04.2023 | 20.3.2023 | 12/2023 |
Suvenírové hrnčeky pre absolventov | |||||||
2023030 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 76 | 23VF00049 | 20.3.2023 | 27.3.2023 | 20.3.2023 | 13/2023 |
Router TP Link , PC služby | |||||||
2023031 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 2814.39 | 0242023 | 24.3.2023 | 6.4.2023 | 24.3.2023 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo 01/2023 | |||||||
2023032 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 2289.75 | 0252023 | 24.3.2023 | 6.4.2023 | 24.3.2023 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo 02/2023 | |||||||
2023033 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 145.48 | 0262023 | 24.3.2023 | 6.4.2023 | 24.3.2023 | "Dohoda o výkone správy..." |
Vyúčtovanie el energie 01/2023 | |||||||
2023034 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 145.9 | 0272023 | 24.3.2023 | 6.4.2023 | 24.3.2023 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu 02/2023 | |||||||
2023035 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 154.61 | 0282023 | 24.3.2023 | 6.4.2023 | 24.3.2023 | "Dohoda o výkone správy..." |
Vyúčtovanie el energie 02/2023 | |||||||
2023036 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 145.9 | 0292023 | 24.3.2023 | 6.4.2023 | 24.3.2023 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu 03/2023 | |||||||
2023037 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 127.16 | 2340202 | 30.3.2023 | 13.4.2023 | 30.3.2023 | 14/2023 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2023038 | Alžbeta Straková, 086 42 Hertník | 73.7 | 2023043 | 31.3.2023 | 10.4.2023 | 31.3.2023 | 13/2023-01 |
Mediale pre žiakov - súťaž PMU 2023 | |||||||
2023039 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 846 | 0402023 | 31.3.2023 | 10.4.2023 | 4.4.2023 | 15/2023 |
Stravné lístky 04/2023 | |||||||
2023040 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 37.44 | 8325577241 | 4.4.2023 | 18.4.2023 | 4.4.2023 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 04/2023 | |||||||
2023041 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 38.81 | 2230001433 | 11.4.2023 | 20.4.2023 | 11.4.2023 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 04/2023 | |||||||
2023042 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 17.5 | 5726227850 | 12.4.2023 | 26.4.2023 | 12.4.2023 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 04/2023 | |||||||
2023043 | POS, Dukelských hrdinov 21,Žiar nad Hronom | 3 | 44/23 | 12.4.2023 | 18.4.2023 | 12.4.2023 | - |
Deň tanca - štartovné | |||||||
2023044 | J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1/1221, V. Krtíš | 75 | 423057 | 17.4.2023 | 14.4.2023 | 17.4.2023 | 16/2023 |
Spotrebný materiál | |||||||
2023045 | ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava | 520 | 1230001280 | 17.4.2023 | 26.4.2023 | 17.4.2023 | - |
Agenda E-škola pre ZUŠ - 1 rok | |||||||
2023046 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 145.9 | 0432023 | 18.4.2023 | 30.4.2023 | 19.4.2023 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu 04/2023 | |||||||
2023047 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 172.74 | 0442023 | 18.4.2023 | 30.4.2023 | 19.4.2023 | "Dohoda o výkone správy..." |
Vyúčtovanie el energie 03/2023 | |||||||
2023048 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1663.07 | 0452023 | 18.4.2023 | 30.4.2023 | 19.4.2023 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo 03/2023 | |||||||
2023049 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 253.44 | 0422023 | 18.4.2023 | 30.4.2023 | 19.4.2023 | "Dohoda o výkone správy..." |
Vodné a stočné 01-03/2023 | |||||||
2023050 | SCHOWTIMEDANCE, K. Marxa 22, Levice | 30 | 23VF00052 | 6.3.2023 | 20.3.2023 | 3.3.2023 | Platobný predpis |
Štartovný poplatok | |||||||
2023051 | Brastolarstvo s.r.o., M.R.Štefánika 8, Veľký Krtíš | 260 | 2/23 | 2.3.2023 | 16.3.2023 | 6.3.2023 | 06/2023-1 |
Výroba divadelnej scény | |||||||
2023052 | SCHOWTIMEDANCE, K. Marxa 22, Levice | 30 | 2023010254 | 30.4.2023 | 12.5.2023 | 30.4.2023 | Platobný predpis |
Štartovný poplatok | |||||||
2023053 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1151.5 | 0462023 | 2.5.2023 | 16.5.2023 | 5.5.2023 | 17/2023 |
Stravné lístky 05/2023 | |||||||
2023054 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 37.08 | 8327343956 | 4.5.2023 | 18.5.2023 | 4.5.2023 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 05/2023 | |||||||
2023055 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 38.81 | 2230009587 | 16.5.2023 | 26.5.2023 | 16.5.2023 | zmluva 42602823 |
Poplatok za prenájom zariadenia 05/2023 | |||||||
2023056 | POS, Dukelských hrdinov 21,Žiar nad Hronom | 3 | VF090/23 | 18.5.2023 | 22.5.2023 | 18.5.2023 | Platobný predpis |
Deň tanca - štartovné | |||||||
2023057 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 897.02 | 0552023 | 18.5.2023 | 31.5.2023 | 19.5.2023 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo 04/2023 | |||||||
2023058 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 126.49 | 0562023 | 18.5.2023 | 31.5.2023 | 19.5.2023 | "Dohoda o výkone správy..." |
Vyúčtovanie el energie 04/2023 | |||||||
2023059 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 114.77 | 0572023 | 18.5.2023 | 31.5.2023 | 19.5.2023 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu 05/2023 | |||||||
2023060 | ZŠ internátna, Veľká Čalomija | 109.6 | 35/2023 | 22.5.2023 | 26.5.2023 | 22.5.2023 | 13/2023-2 |
Prevoz žiakov 24.3.2023 VK-Hrušov a späť | |||||||
2023061 | Damián Mrva, Ružomberok | 250 | 412023 | 30.5.2023 | 12.6.2023 | 30.5.2023 | 20/2023 |
Ladenie a oprava koncertného krídla | |||||||
2023062 | IVES Košice | 216 | 5590041513 | 30.5.2023 | 9.6.2023 | 30.5.2023 | Licencia 12 mesiacov |
Účtovný program: WINPAM, WINIBEU | |||||||
2023063 | Mgr. Edita Cíffery, PhD. BONVALOR, Zelená 4453/B, B. Bystrica | 100 | 20230006 | 8.5.2023 | 15.4.2023 | 8.5.2023 | Zmluva 202201 |
Admin. www stránky 02-03/2023 | |||||||
2023064 | Mgr. Edita Cíffery, PhD. BONVALOR, Zelená 4453/B, B. Bystrica | 50 | 2023009 | 8.5.2023 | 14.5.2023 | 8.5.2023 | Zmluva 202201 |
Admin. www stránky 04/2023 | |||||||
2023065 | Elektro ZOLO, s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 230.4 | 20230201 | 12.5.2023 | 26.5.2023 | 12.5.2023 | 19/2023 |
Spotrebný materiál | |||||||
2023066 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 18.62 | 5730742027 | 12.5.2023 | 26.5.2023 | 12.5.2023 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 05/2023 | |||||||
2023067 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 64.97 | 2230012263 | 31.5.2023 | 10.6.2023 | 31.5.2023 | zmluva 42602823 |
Vyúčtovanie zmluvy 2023/03-2023/05 | |||||||
2023068 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 50.08 | 2340400 | 31.5.2023 | 14.6.2023 | 1.6.2023 | 18/2023 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2023069 | Art and Dance Inernational, K. Marxa 22, Levice | 40 | 2023040086 | 31.5.2023 | 14.6.2023 | 31.5.2023 | Platobný predpis |
Štartovný poplatok | |||||||
2023070 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 827.2 | 0632023 | 1.6.2023 | 10.6.2023 | 12.6.2023 | 21/2023 |
Stravné lístky 06/2023 | |||||||
2023071 | Správa športových zariadení mesta V. Krtíš | 100 | 0116300034 | 1.6.2023 | 15.6.2023 | 2.6.2023 | 22/2023 |
Vstup do prevádzok zariadenia | |||||||
2023072 | Sásiková K., Senohrad 254 | 580 | 2023006 | 30.3.2023 | 30.5.2023 | 4.6.2023 | 13/2023-03 |
Preprava žiakov VK-Hrušov a späť na súťaž | |||||||
2023073 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 37.08 | 8329115205 | 5.6.2023 | 19.6.2023 | 5.6.2023 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 06/2023 | |||||||
2023075 | Mgr. Edita Cíffery, PhD. BONVALOR, Zelená 4453/B, B. Bystrica | 50 | 20230013 | 9.6.2023 | 16.6.2023 | 10.6.2023 | Zmluva 202201 |
Admin. www stránky 05/2023 | |||||||
2023076 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 38.81 | 2230014217 | 11.6.2023 | 20.6.2023 | 11.6.2023 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 06/2023 | |||||||
2023077 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 21.34 | 5735241981 | 12.6.2023 | 26.6.2023 | 12.6.2023 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 06/2023 | |||||||
2023078 | ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava | 150.6 | 1232203869 | 19.6.2023 | 3.7.2023 | 19.6.2023 | 24/2023 |
Vysvedčenia | |||||||
2023079 | Danka Šagiová, B. Němcovej 24, V. Krtíš | 120 | 2023001 | 22.6.2023 | 6.7.2023 | 27.6.2023 | Mandátna zmluva |
Služb BOZP a OPP - I. polr. 2023 | |||||||
2023080 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 114.77 | 0642023 | 22.6.2023 | 30.6.2023 | 27.6.2023 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu 06/2023 | |||||||
2023081 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 98.67 | 0652023 | 22.6.2023 | 30.6.2023 | 27.6.2023 | "Dohoda o výkone správy..." |
Vyúčtovanie el energie 05/2023 | |||||||
2023082 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 704.16 | 0662023 | 22.6.2023 | 30.6.2023 | 27.6.2023 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo 05/2023 | |||||||
2023083 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 171.53 | 2340410 | 26.6.2023 | 10.7.2023 | 26.6.2023 | 27/2023 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2023084 | Branislav Hlačok MBS, Lesenice 71 | 150 | 23007 | 27.6.2023 | 11.7.2023 | 27.6.2023 | 25/2023 |
Preprava žiakov na súťaž VK-D. Kubín | |||||||
2023085 | IKE s.r.o., Pôtor-Slatinka 176 | 360 | 03342023 | 29.6.2023 | 11.7.2023 | 29.6.2023 | 26/2023 |
Party stan - akcia ZUŠ "Umenie chutí" | |||||||
2023086 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 37.08 | 8330886721 | 4.7.2023 | 18.7.2023 | 4.7.2023 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 07/2023 | |||||||
2023087 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 42 | 23VF00113 | 4.7.2023 | 14.7.2023 | 4.7.2023 | 28/2023 |
Switch TP-Link 8xGiga - 2ks | |||||||
2023088 | Elektro ZOLO, s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 513.5 | 20230371 | 6.7.2023 | 20.7.2023 | 6.7.2023 | 29/2023 |
Mobilná klimatizácia, ventilátor | |||||||
2023089 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 38.81 | 2230020409 | 11.7.2023 | 20.7.2023 | 11.7.2023 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 07/2023 | |||||||
2023090 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 27.96 | 5739699748 | 12.7.2023 | 26.7.2023 | 12.7.2023 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 07/2023 | |||||||
2023091 | GR TREND s.r.o., Škultétho 1184, Veľký Krtíš | 70.4 | FV23057 | 25.7.2023 | 30.7.2023 | 25.7.2023 | 30/2023 |
Obkladačky - sanita | |||||||
2023092 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 389.12 | 0722023 | 26.7.2023 | 4.8.2023 | 26.7.2023 | "Dohoda o výkone správy..." |
Vodné a stočné 04-06/2023 | |||||||
2023093 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 703.26 | 0732023 | 26.7.2023 | 4.8.2023 | 26.7.2023 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo 06/2023 | |||||||
2023094 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 63.01 | 0742023 | 26.7.2023 | 4.8.2023 | 26.7.2023 | "Dohoda o výkone správy..." |
Vyúčtovanie el energie 06/2023 | |||||||
2023095 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 114.77 | 0752023 | 26.7.2023 | 4.8.2023 | 26.7.2023 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu 07/2023 | |||||||
2023096 | J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1/1221, V. Krtíš | 130.22 | 423189 | 31.7.2023 | 9.8.2023 | 31.7.2023 | 31/2023 |
Spotrebný materiál | |||||||
2023097 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 37.08 | 8332650867 | 4.8.2023 | 18.8.2023 | 4.8.2023 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 08/2023 | |||||||
2023098 | Mgr. Edita Cíffery, PhD. BONVALOR, Zelená 4453/B, B. Bystrica | 50 | 20230016 | 7.8.2023 | 11.8.2023 | 7.8.2023 | Zmluva 202201 |
Admin. www stránky 06/2023 | |||||||
2023099 | Mgr. Edita Cíffery, PhD. BONVALOR, Zelená 4453/B, B. Bystrica | 50 | 20230019 | 7.8.2023 | 11.8.2023 | 7.8.2023 | Zmluva 202201 |
Admin. www stránky 07/2023 | |||||||
2023100 | Nethouse s.r.o., Novohradská 1000/36,Veľký Krtíš | 56.95 | 202390010 | 11.8.2023 | 25.8.2023 | 11.8.2023 | 32/2023 |
Webhosting - Balík Standard 30.8.2023-29.8.2024 | |||||||
2023101 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 38.81 | 2230026453 | 11.8.2023 | 20.8.2023 | 11.8.2023 | zmluva 42602823 |
Poplatok za prenájom zariadenia 08/2023 | |||||||
2023102 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 26 | 5744175253 | 17.8.2023 | 26.8.2023 | 17.8.2023 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 08/2023 | |||||||
2023103 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 114.77 | 0772023 | 24.8.2023 | 30.8.2023 | 24.8.2023 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu 08/2023 | |||||||
2023104 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 703.26 | 0782023 | 24.8.2023 | 30.8.2023 | 24.8.2023 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo 07/2023 | |||||||
2023105 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 46.09 | 2230029913 | 29.8.2023 | 7.9.2023 | 29.8.2023 | zmluva 42602823 |
Vyúčtovanie zmluvy 2023/06-2023/08 | |||||||
2023106 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 102.59 | 2340580 | 30.8.2023 | 13.9.2023 | 30.8.2023 | 33/2023 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2023107 | ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava | 194.1 | 1232207751 | 31.8.2023 | 14.9.2023 | 31.8.2023 | 34/2023 |
Žiacke knižky pre ZUŠ | |||||||
2023108 | Elektro ZOLO, s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 614 | 20230586 | 31.8.2023 | 14.9.2023 | 31.8.2023 | 35/2023 |
Elektro material (prepäť.ochrany,predlž.káble a pod.) | |||||||
2023109 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 37.08 | 8334422154 | 4.9.2023 | 18.9.2023 | 4.9.2023 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 09/2023 | |||||||
2023110 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1175 | 0792023 | 4.9.2023 | 10.9.2023 | 4.9.2023 | 36/2023 |
Stravné lístky 09/2023 | |||||||
2023111 | J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1/1221, V. Krtíš | 30.72 | 423233 | 7.9.2023 | 14.9.2023 | 7.9.2023 | 35/2023-01 |
Spotrebný materiál | |||||||
2023112 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 38.81 | 2230033593 | 11.9.2023 | 21.9.2023 | 11.9.2023 | zmluva 42602823 |
Poplatok za prenájom zariadenia 09/2023 | |||||||
2023113 | MUSICMANIA s.r.o., Kremnica | 813.3 | 230100273 | 11.9.2023 | 18.9.2023 | 813.30 | 37/2023 |
Tovar pre gitarové oddelenie | |||||||
2023114 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 18.56 | 5748668239 | 12.9.2023 | 26.9.2023 | 12.9.2023 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 09/2023 | |||||||
2023115 | Správa športových zariadení mesta V. Krtíš | 132 | 0115300064 | 12.9.2023 | 26.9.2023 | 12.9.2023 | 38/2023 |
Vstup do prevádzok zariadenia - plaváreň | |||||||
2023116 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 194 | 23VF00140 | 20.9.2023 | 27.9.2023 | 20.9.2023 | 39/2023 |
PC služby, USB kľúč, adaptér, batéria na mat. dosku | |||||||
2023117 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 703.26 | 0802023 | 26.9.2023 | 30.9.2023 | 26.9.2023 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo 08/2023 | |||||||
2023118 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 114.77 | 0812023 | 26.9.2023 | 30.9.2023 | 26.9.2023 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu 09/2023 | |||||||
2023119 | JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, Bratislava | 465.3 | K944102000043 | 28.9.2023 | 28.9.2023 | 28.9.2023 | 40/2023 |
Kancelárske kreslá 9 ks | |||||||
2023120 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 30.12 | 2340727 | 2.10.2023 | 13.10.2023 | 2.10.2023 | 41/2023 |
Kancelársky papier | |||||||
2023121 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1222 | 0832023 | 3.10.2023 | 10.10.2023 | 4.10.2023 | 43/2023 |
Stravné lístky 10/2023 | |||||||
2023122 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 37.08 | 8336197259 | 4.10.2023 | 18.10.2023 | 4.10.2023 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 10/2023 | |||||||
2023123 | Casalia Žilina, s.r.o, Žilina | 240.77 | 2023200271 | 9.10.2023 | 13.10.2023 | 9.10.2023 | 45/2023 |
PZ - Hudobná náuka 1,2,4,5,6 | |||||||
2023124 | JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, Bratislava | 310.2 | K944102000046 | 9.10.2023 | 9.10.2023 | 9.10.2023 | 44/2023 |
Kancelárske kreslá 6 ks | |||||||
2023125 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 37.08 | 8336197259 | 10.10.2023 | 18.10.2023 | 10.10.2023 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 10/2023 | |||||||
2023126 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 38.81 | 2230039011 | 11.10.2023 | 20.10.2023 | 11.10.2023 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 10/2023 | |||||||
2023127 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 21.4 | 5753197936 | 12.10.2023 | 26.10.2023 | 12.10.2023 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 10/2023 | |||||||
2023128 | VYVY s.r.o, Kukučínova 985/8, Bratislava | 77.96 | 230795 | 12.10.2023 | 17.10.2023 | 12.10.2023 | 42/2023 |
Výkresy A2++ (400ks) | |||||||
2023129 | Ing. J. Turčina, Pažitná 180/28, Želovce | 201.9 | 6/2023 | 12.10.2023 | 13.10.2023 | 12.10.2023 | 46/2023 |
Koberec do LDO | |||||||
2023130 | DOS Slovakia s.r.o., Veľké Straciny | 488.62 | 2310084 | 16.10.2023 | 23.10.2023 | 16.10.2023 | 47/2023 |
Dosky na úpravu triedy LDO | |||||||
2023131 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 703.26 | 0892023 | 20.10.2023 | 30.10.2023 | 23.10.2023 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo 09/2023 | |||||||
2023132 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 114.77 | 0902023 | 20.10.2023 | 30.10.2023 | 23.10.2023 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu 10/2023 | |||||||
2023133 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 130.72 | 0912023 | 20.10.2023 | 30.10.2023 | 23.10.2023 | "Dohoda o výkone správy..." |
Vyúčtovanie el energie 09/2023 | |||||||
2023134 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 197.23 | 0922023 | 20.10.2023 | 30.10.2023 | 23.10.2023 | "Dohoda o výkone správy..." |
Vodné a stočné 07-09/2023 | |||||||
2023135 | Brastolarstvo s.r.o., M.R.Štefánika 8, Veľký Krtíš | 720 | 10/23 | 26.10.2023 | 9.11.2023 | 26.10.2023 | 48/2023 |
Výroba hľadiskového pódia LDO | |||||||
2023136 | Ing. J. Turčina, Pažitná 180/28, Želovce | 177 | 8/2023 | 27.10.2023 | 3.11.2023 | 27.10.2023 | 50/2023 |
PVC krytina - chodba TO | |||||||
2023137 | Mobelix, Zvolenská cesta 30, B. Bystrica | 459 | 20230008314 | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 52/2023 |
Zariadenie do kancelárie | |||||||
2023138 | Merkury shop, Zvolenská 29, B. Bystrica | 665.24 | 16FK24102023 | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 53/2023 |
Zariadenie do kancelárie | |||||||
2023139 | EMAT, Št. Tučeka 61, Veľký Krtíš | 152 | 3962023 | 2.11.2023 | 9.11.2023 | 2.11.2023 | 49/2023 |
Spojovací materiál | |||||||
2023140 | Elektro ZOLO, s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 289 | 20230824 | 2.11.2023 | 14.11.2023 | 2.11.2023 | 51/2023 |
Spotrebný materiál | |||||||
2023141 | Ing. J. Turčina, Pažitná 180/28, Želovce | 719.8 | 92023 | 2.11.2023 | 13.11.2023 | 2.11.2023 | 54/2023 |
PVC krytina - kancelária | |||||||
2023142 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1316 | 0972023 | 3.11.2023 | 10.11.2023 | 3.11.2023 | 55/2023 |
Stravné lístky 11/2023 | |||||||
2023143 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 122.04 | 2340803 | 3.11.2023 | 14.11.2023 | 3.11.2023 | 53-01/2023 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2023144 | JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, Bratislava | 214.79 | K944101000044 | 6.11.2023 | 6.11.2023 | 6.11.2023 | 56/2023 |
Vybavenie do kancelárie | |||||||
2023145 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 16.28 | 5757741743 | 12.11.2023 | 26.11.2023 | 12.11.2023 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 11/2023 | |||||||
2023146 | LEDprodukt s.r.o., Kasárenská 5, Senica | 124 | 2377737 | 13.11.2023 | 17.11.2023 | 13.11.2023 | 57/2023 |
Led osvetlenie do kancelárie | |||||||
2023147 | TKA s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 696.65 | 2023100221 | 13.11.2023 | 27.11.2023 | 13.11.2023 | 58/2023 |
Materiál na úpravu kancelárie a LDO | |||||||
2023148 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 38.81 | 2230047141 | 13.11.2023 | 23.11.2023 | 13.11.2023 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 11/2023 | |||||||
2023149 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 133.9 | 1002023 | 16.11.2023 | 26.11.2023 | 16.11.2023 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu 11/2023 | |||||||
2023150 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 137.42 | 1012023 | 16.11.2023 | 26.11.2023 | 16.11.2023 | "Dohoda o výkone správy..." |
Vyúčtovanie el. energie 10/2023 | |||||||
2023151 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 769.79 | 1022023 | 16.11.2023 | 26.11.2023 | 16.11.2023 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo 10/2023 | |||||||
2023152 | Elektrosped a.s., Dialničná cesta , Senec | 989.2 | 54233310812 | 16.11.2023 | 16.11.2023 | 16.11.2023 | 59/2023 |
Mobilný telefón Samsung s príslušenstvom | |||||||
2023153 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 100 | 23VF00167 | 21.11.2023 | 28.11.2023 | 21.11.2023 | 60/2023 |
PC služby | |||||||
2023154 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 88 | 23VF00169 | 23.11.2023 | 3.12.2023 | 23.11.2023 | 61/2023 |
Cartridge, USB kabel, oprava tlačiarne | |||||||
2023155 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 200.51 | 2340838 | 27.11.2023 | 11.12.2023 | 27.11.2023 | 62/2023 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2023156 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 101.54 | 2230049780 | 27.11.2023 | 7.12.2023 | 27.11.2023 | Zmluva č. 5003843 |
Vyúčtovanie zmluvy 2023/09-2023/11 | |||||||
2023157 | Brastolarstvo s.r.o., M.R.Štefánika 8, Veľký Krtíš | 100 | 12/23 | 28.11.2023 | 12.12.2023 | 28.11.2023 | 63/2023 |
Oprava podlahy v TO | |||||||
2023158 | Elektro ZOLO, s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 300 | 20230990 | 28.11.2023 | 12.12.2023 | 28.11.2023 | 64/2023 |
Led žiarovky do divadelných reflektorov | |||||||
2023159 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1015.2 | 1082023 | 30.11.2023 | 10.12.2023 | 1.12.2023 | 65/2023 |
Stravné lístky 12/2023 | |||||||
2023160 | J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1/1221, V. Krtíš | 169.88 | 423307 | 5.12.2023 | 14.12.2023 | 5.12.2023 | 66/2023 |
Spotrebný materiál | |||||||
2023161 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 51.11 | 1133532004 | 5.12.2023 | 18.12.2023 | 5.12.2023 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 12/2023 | |||||||
2023162 | Ing. Jaroslav Cíffery, A.Matušku 1, B. Bystrica | 100 | 20230003 | 5.12.2023 | 11.12.2023 | 5.12.2023 | Zmluva 202201 |
Admin. www stránky 10,11,12/2023 | |||||||
2023163 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 215.5 | 23VF00173 | 6.12.2023 | 13.12.2023 | 6.12.2023 | 67/2023 |
PC služby | |||||||
2023164 | CEFA s.r.o., Novohradská 839, Veľký Krtíš | 62.77 | 20230685 | 11.12.2023 | 15.12.2023 | 11.12.2023 | 61-01/2023 |
Sadrokartón na úpravu kancelárie | |||||||
2023165 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 38.81 | 2230053681 | 11.12.2023 | 21.12.2023 | 11.12.2023 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 12/2023 | |||||||
2023166 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 133.9 | 1102023 | 12.12.2023 | 15.12.2023 | 12.12.2023 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu 12/2023 | |||||||
2023167 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 2199.84 | 1162023 | 13.12.2023 | 20.12.2023 | 21.12.2023 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo 11/2023 | |||||||
2023168 | Danka Šagiová, B. Němcovej 24, V. Krtíš | 120 | 2023008 | 15.12.2023 | 27.12.2023 | 15.12.2023 | Mandátna zmluva |
Služb BOZP a OPP - II. polr. 2023 | |||||||
2023169 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 183.54 | 1172023 | 18.12.2023 | 20.12.2023 | 19.12.2023 | "Dohoda o výkone správy..." |
Vyúčtovanie el. energie 11/2023 | |||||||
2023170 | E. Backová - HP SERVIS PLUS, Veľký Krtíš | 76 | 68/2023 | 21.12.2023 | 03.01.2024 | 21.12.2023 | 68/2023 |
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov | |||||||
2023171 | Elektro ZOLO, s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 320 | 20231068 | 23.12.2023 | 06.01.2024 | 23.12.2023 | 69/2023 |
Spotrebný materiál | |||||||
2023172 | J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1/1221, V. Krtíš | 276.47 | 423340 | 28.12.2023 | 11.01.2024 | 04.01.2024 | 70/2023 |
Spotrebný materiál | |||||||
2022
Číslo faktúry | Dodávateľ | Suma | Číslo faktúry dodávateľa | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Číslo objednávky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022001 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35.6 | 8297380600 | 10.1.2022 | 18.1.2022 | 10.1.2022 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 1/2022 | |||||||
2022002 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 37 | 2210060283 | 10.1.2022 | 15.1.2022 | 10.1.2022 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 1/2022 | |||||||
2022003 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 45 | 5657769470 | 12.1.2022 | 26.1.2022 | 12.1.2022 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 1/2022 | |||||||
2022004 | MG PZS, s.r.o., Kukučínová 7587, Trečnín | 576 | 1220042 | 21.1.2022 | 25.1.2022 | 21.1.2022 | Zmluva ZD 12/18 |
Výkon zdravotného dohľadu 15.1.2022-14.1.2023 | |||||||
2022005 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 330.4 | 0012022 | 13.1.2022 | 31.1.2022 | 31.1.2022 | 01/2022 |
Stravné lístky 1/2022 | |||||||
2022006 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 42.86 | 2240062 | 31.1.2022 | 14.2.2022 | 2.2.2022 | 02/2022 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2022007 | Elektro ZOLO, s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 215 | 20220056 | 31.1.2022 | 14.2.2022 | 2.2.2022 | 03/2022 |
Spotrebný materiál | |||||||
2022008 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 275 | 20220015 | 1.2.2022 | 8.2.2022 | 1.2.2022 | 04/2022 |
Router WiFi, PC služby | |||||||
2022009 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 637.2 | 0062022 | 7.2.2022 | 18.2.2022 | 7.2.2022 | 05/2022 |
Stravné lístky 2/2022 | |||||||
2022010 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 37 | 2210065803 | 7.2.2022 | 15.2.2022 | 7.2.2022 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 2/2022 | |||||||
2022011 | Ing. Jaroslav Cíffery, Zelená 4453/2B, B. Bystrica | 50 | 20220003 | 10.2.2022 | 14.2.2022 | 10.2.2022 | zmluva 202101 |
Administrácia www stránky 12/2021, 1/2022 | |||||||
2022012 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 50.35 | 5662441037 | 11.2.2022 | 26.2.2022 | 12.2.2022 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 2/2022 | |||||||
2022013 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1592.64 | 0082022 | 14.2.2022 | 4.3.2022 | 16.2.2022 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo 1/2022 | |||||||
2022014 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 32.64 | 2240140 | 28.2.2022 | 14.3.2022 | 2.3.2022 | 06/2022 |
čistiace potreby | |||||||
2022015 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35.6 | 8301743537 | 4.3.2022 | 18.3.2022 | 4.3.2022 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 3/2022 | |||||||
2022016 | J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1/1221, V. Krtíš | 85.09 | 422025 | 4.3.2022 | 14.3.2022 | 4.3.2022 | 06-1/2022 |
Spotrebný materiál | |||||||
2022017 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 37 | 2210071339 | 6.3.2022 | 15.3.2022 | 6.3.2022 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 3/2022 | |||||||
2022018 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 85.15 | 2210073544 | 8.3.2022 | 18.3.2022 | 8.3.2022 | Zmluva č. 5003843 |
Vyúčtovanie zmluvy 2021/9-2022/2 | |||||||
2022019 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 48.64 | 2022019 | 11.3.2022 | 26.3.2022 | 11.3.2022 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 3/2022 | |||||||
2022020 | TKA, s.r.o., Nemocničná 16, 990 01 Veľký Krtíš | 200 | 2022100019 | 16.3.2022 | 29.3.2022 | 16.3.2022 | 8/2022 |
Spotrebný materiál | |||||||
2022021 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 554.6 | 0152022 | 18.3.2022 | 25.3.2022 | 21.3.2022 | 7/2022 |
Stravné lístky 3/2022 | |||||||
2022022 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 109.58 | 2210160 | 24.3.2022 | 7.4.2022 | 24.3.2022 | 09/2022 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2022023 | Damián Mrva, D. Makovického 21, Ružomberok | 250 | 182022 | 30.3.2022 | 13.4.2022 | 31.3.2022 | 10/2022 |
Ladenie a oprava klavírov | |||||||
2022024 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35.6 | 8303605480 | 5.4.2022 | 19.4.2022 | 5.4.2022 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 4/2022 | |||||||
2022025 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 37 | 2220002275 | 7.4.2022 | 16.4.2022 | 7.4.2022 | zmluva 42602823 |
Poplatok za prenájom zariadenia 4/2022 | |||||||
2022026 | TOPA SPORT, s.r.o, Slovenská 1495/10, Bardejov | 58.37 | 10220295 | 8.4.2022 | 21.4.2022 | 8.4.2022 | 10-1/2022 |
Medaile PMU 2022 | |||||||
2022027 | Mgr. Edita Cíffery, PhD. BONVALOR, Zelená 4453/B, B. Bystrica | 87 | 20220002 | 8.4.2022 | 15.4.2022 | 11.4.2022 | Zmluva 202201 |
Administrácia www stránky 2/2022, 3/2022 | |||||||
2022028. | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 542.8 | 0212022 | 8.4.2022 | 18.4.2022 | 12.4.2022 | 11/2022 |
Stravné lístky 4/2022 | |||||||
2022029 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 50.35 | 5671478185 | 12.4.2022 | 26.4.2022 | 12.4.2022 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 4/2022 | |||||||
2022030 | ŠEVTa.s., Plynárenská 6, Bratislava | 460 | 1220001549 | 3.5.2022 | 12.5.2022 | 3.5.2022 | Licencia 12 mesiacov |
Komplexná školská agenda E-škola | |||||||
2022031 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 36.1 | 8305462585 | 4.5.2022 | 18.5.2022 | 4.5.2022 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 5/2022 | |||||||
2022032 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 660.8 | 0282022 | 5.5.2022 | 16.5.2022 | 5.5.2022 | 12/2022 |
Stravné lístky 5/2022 | |||||||
2022033 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 38.81 | 2220008309 | 6.5.2022 | 15.5.2022 | 6.5.2022 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 5/2022 | |||||||
2022034 | Elektro ZOLO, s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 249 | 20220215 | 10.5.2022 | 23.5.2022 | 10.5.2022 | 13/2022 |
Spotrebný materiál | |||||||
2022035 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 46.07 | 5676168470 | 12.5.2022 | 26.5.2022 | 12.5.2022 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 5/2022 | |||||||
2022036 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 379.79 | 0292022 | 13.5.2022 | 27.5.2022 | 20.5.2022 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok a vyučtovanie el energie 4,5/2022 | |||||||
2022037 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 465.88 | 0302022 | 13.5.2022 | 27.5.2022 | 13.5.2022 | "Dohoda o výkone správy..." |
Vodné a stočné 1-3/2022 | |||||||
2022038 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 2098.44 | 0312022 | 13.5.2022 | 27.5.2022 | 13.5.2022 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo 3-4/2022 | |||||||
2022039 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 26 | 20220049 | 18.5.2022 | 25.5.2022 | 18.5.2022 | 14/2022 |
Kancelársky papier | |||||||
2022040 | Musicmania, s.r.o., 967 01 Kremnica | 30.3 | 220100197 | 20.5.2022 | 25.5.2022 | 20.5.2022 | 15/2022 |
Struny na gitary | |||||||
2022041 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 64.48 | 2220012535 | 30.5.2022 | 9.6.2022 | 30.5.2022 | zmluva 42602823 |
Vyúčtovanie zmluvy 2022/3-2022/5 | |||||||
2022042 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 90.08 | 2240374 | 31.5.2022 | 14.6.2022 | 1.6.2022 | 17/2022 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2022043 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 38.81 | 2220015164 | 6.6.2022 | 15.6.2022 | 6.6.2022 | zmluva 42602823 |
Poplatok za prenájom zariadenia 6/2022 | |||||||
2022044 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 36.1 | 1133532004 | 7.6.2022 | 20.6.2022 | 7.6.2022 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 6/2022 | |||||||
2022045 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 48.22 | 5680877031 | 12.6.2022 | 26.6.2022 | 12.6.2022 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 6/2022 | |||||||
2022046 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 637.2 | 0382022 | 15.6.2022 | 25.6.2022 | 15.6.2022 | 18/2022 |
Stravné lístky 6/2022 | |||||||
2022047 | ŠEVTa.s., Plynárenská 6, Bratislava | 127.56 | 1222203691 | 15.6.2022 | 29.6.2022 | 15.6.2022 | 16/2022 |
Bianco vysvedčenie 400 ks | |||||||
2022048 | IVES Košice, Čsl.armády 20, Košice | 216 | 5590038972 | 27.6.2022 | 7.7.2022 | 29.6.2022 | Licencia 12 mesiacov |
Účtovný program WINIBEU, WINPAM | |||||||
2022049 | ZBM s.r.o., Predajná | 2380 | Z01/2022 | 27.6.2022 | 30.6.2022 | 28.6.2022 | 19/2022 |
Ozvučovacia technika | |||||||
2022050 | Mgr.art. J. Lednický, 900 45 Malinovo | 9000 | 22050 | 30.6.2022 | 13.7.2022 | 1.7.2022 | 20/2022 |
Hudobné nástroje | |||||||
2022051 | Danka Šagiová, B. Němcovej 24, Veľký Krtíš | 120 | 2022002 | 4.7.2022 | 17.7.2022 | 8.7.2022 | Mandátna zmluva |
BOZP a OPP - I. polrok 2022 | |||||||
2022052 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 36.1 | 8309169098 | 4.7.2022 | 18.7.2022 | 4.7.2022 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 7/2022 | |||||||
2022053 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 38.81 | 2220021627 | 6.7.2022 | 15.7.2022 | 6.7.2022 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 7/2022 | |||||||
2022054 | Mgr. Edita Cíffery, PhD. BONVALOR, Zelená 4453/B, B. Bystrica | 127 | 20220011 | 8.7.2022 | 15.7.2022 | 14.7.2022 | Zmluva 202201 |
Admin. www stránky 4/2022-6/2022 | |||||||
2022055 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 48 | 5685597078 | 12.7.2022 | 26.7.2022 | 12.7.2022 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 7/2022 | |||||||
2022056 | Musicmania, s.r.o., 967 01 Kremnica | 996 | 220100267 | 13.7.2022 | 19.7.2022 | 13.7.2022 | 22/2022 |
Yamaha YRS - sopr. zobc. flauta | |||||||
2022057 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 87.35 | 2240519 | 29.7.2022 | 12.8.2022 | 3.8.2022 | 21/2022 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2022058 | ZBM s.r.o., Predajná | 3500 | 102022 | 2.8.2022 | 8.8.2022 | 2.8.2022 | 24/2022 |
Baletizol - tanečný koberec | |||||||
2022059 | TKA spol. s r.o., Nemocničná 16, V. Krtíš | 346.65 | 2022100079 | 4.8.2022 | 14.8.2022 | 4.8.2022 | 23/2022 |
Spotrebný materiál | |||||||
2022060 | Elektro ZOLO, s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 297.5 | 20220417 | 4.8.2022 | 18.8.2022 | 4.8.2022 | 25/2022 |
Spotrebný materiál | |||||||
2022061 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 36.1 | 8311046200 | 4.8.2022 | 18.8.2022 | 4.8.2022 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 8/2022 | |||||||
2022062 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 38.81 | 2220028743 | 5.8.2022 | 15.8.2022 | 6.8.2022 | zmluva 42602823 |
Poplatok za prenájom zariadenia 8/2022 | |||||||
2022063 | ZBM s.r.o., Predajná | 6304 | Zf 022022 , Fa 162022 | 8.8.2022 | 22.8.2022 | 8.8.2022 | 24.1/2022 |
Hudobný DMX pult s príslušenstvom + inštalácia | |||||||
2022064 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 49.69 | 5690281350 | 12.8.2022 | 26.8.2022 | 12.8.2022 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 8/2022 | |||||||
2022065 | Mgr. Edita Cíffery, PhD. BONVALOR, Zelená 4453/B, B. Bystrica | 50 | 20220014 | 15.8.2022 | 8.8.2022 | 15.8.2022 | Zmluva 202201 |
Admin. www stránky 7/2022 | |||||||
2022066 | Nethouse s.r.o, Novohradská 1000/36, V. Krtíš | 56.95 | 202290014 | 16.8.2022 | 30.8.2022 | 16.8.2022 | 26/2022 |
Webhosting zusvkrtis.eu - 30.8.2022-29.8.2023 | |||||||
2022067 | ŠEVTa.s., Plynárenská 6, Bratislava | 219.6 | 1222207622 | 22.8.2022 | 5.9.2022 | 22.8.2022 | 27/2022 |
Žiacka knižka - 400ks | |||||||
2022068 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 38.7 | 2220032355 | 25.8.2022 | 3.9.2022 | 25.8.2022 | zmluva 42602823 |
Vyúčtovanie zmluvy 2022/6-2022/8 | |||||||
2022069 | Jozef Pálfi, Deľany 28, Kamenné Kosihy | 1100 | 1/22 | 26.8.2022 | 31.8.2022 | 27.8.2022 | 28/2022 |
Stavebné práce - učebňa LDO | |||||||
2022070 | Mesto Veľký Krtíš | 121.44 | 2322200612/2022 | 31.8.2022 | 13.9.2022 | 31.8.2022 | VZN 12/2019 |
Miestny poplatok za KO 2022 | |||||||
2022071 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 36.1 | 8312889675 | 5.9.2022 | 19.9.2022 | 5.9.2022 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 9/2022 | |||||||
2022072 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 38.81 | 2220034562 | 6.9.2022 | 15.9.2022 | 6.9.2022 | zmluva 42602823 |
Poplatok za prenájom zariadenia 9/2022 | |||||||
2022073 | J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1/1221, V. Krtíš | 237.74 | 422215 | 9.9.2022 | 14.9.2022 | 9.9.2022 | 29/2022 |
Spotrebný materiál | |||||||
2022074 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 54.05 | 5694528092 | 12.9.2022 | 25.9.2022 | 12.9.2022 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 9/2022 | |||||||
2022075 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 486.16 | 0452022 | 14.9.2022 | 24.9.2022 | 14.9.2022 | 30/2022 |
Stravné lístky 9/2022 | |||||||
2022076 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1349.88 | 0462022 | 14.9.2022 | 29.9.2022 | 27.9.2022 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo 5-7/2022 | |||||||
2022077 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 369.08 | 0472022 | 14.9.2022 | 29.9.2022 | 27.9.2022 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok a vyučtovanie el energie 7-9/2022 | |||||||
2022078 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 508.93 | 0482022 | 14.9.2022 | 29.9.2022 | 27.9.2022 | "Dohoda o výkone správy..." |
Vodné a stočné 4-6/2022 | |||||||
2022079 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 49.56 | 0532022 | 30.9.2022 | 10.10.2022 | 30.9.2022 | 31/2022 |
Stravné lístky 3.,4.,5.10/2022 | |||||||
2022080 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 62.65 | 2240678 | 30.9.2022 | 13.10.2022 | 3.10.2022 | 30.2/2022 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2022081 | Mgr. Edita Cíffery, PhD. BONVALOR, Zelená 4453/B, B. Bystrica | 100 | 20220018 | 3.10.2022 | 17.10.2022 | 3.10.2022 | Zmluva 202201 |
Admin. www stránky 8/2022-9/2022 | |||||||
2022082 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 36.1 | 8314729353 | 4.10.2022 | 18.10.2022 | 4.10.2022 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 10/2022 | |||||||
2022083 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 856.29 | 0592022 | 5.10.2022 | 19.10.2022 | 5.10.2022 | 32/2022 |
Stravné lístky 10/2022 | |||||||
2022084 | EMAT J. Mázorová, Š. Tučeka 1098/161, V. Krtíš | 52.08 | 328/2022 | 6.10.2022 | 12.10.2022 | 6.10.2022 | 30.1/2022 |
Spotrebný materiál | |||||||
2022085 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 38.81 | 2220041271 | 6.10.2022 | 15.10.2022 | 6.10.2022 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 10/2022 | |||||||
2022086 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 49.69 | 5699025398 | 12.10.2022 | 26.10.2022 | 12.10.2022 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 10/2022 | |||||||
2022087 | MIDINET s.r.o., Nemocničná 740/14 | 2996 | 224232 | 19.10.2022 | 31.10.2022 | 19.10.2022 | 34/2022 |
Mixpult Yamaha MGP 32X s puzdrom | |||||||
2022088 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 934.49 | 0602022 | 27.10.2022 | 10.11.2022 | 27.10.2022 | 35/2022 |
Stravné lístky 11/2022 | |||||||
2022089 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 160.14 | 2240762 | 2.11.2022 | 14.11.2022 | 4.11.2022 | 36/2022 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2022090 | HP-SERVICE PLUS, E. Backová, Veľký Krtíš | 66 | 442022 | 4.11.2022 | 17.11.2022 | 4.11.2022 | 33/2022 |
Kontrola + oprava HP | |||||||
2022091 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 36.1 | 8316563570 | 4.11.2022 | 18.11.2022 | 4.11.2022 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 11/2022 | |||||||
2022092 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 38.81 | 2220047472 | 7.11.2022 | 15.11.2022 | 7.11.2022 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 11/2022 | |||||||
2022093 | Maquita s.r.o., 972 13 Nitrianske Pravno | 117.3 | 202203616 | 10.11.2022 | 14.11.2022 | 10.11.2022 | 37/2022 |
Temperové farby pre VO | |||||||
2022094 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 55.9 | 5703706854 | 11.11.2022 | 26.11.2022 | 12.11.2022 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 11/2022 | |||||||
2022095 | Casallia s.r.o., 010 01 Žilina | 199.75 | 2022200331 | 22.11.2022 | 27.11.2022 | 22.11.2022 | 39/2022 |
Pracovné zošity Hudobná náuka | |||||||
2022096 | VYVY,s.r.o., 831 03 Bratislava - výtvarka.sk | 77.96 | 220980 | 23.11.2022 | 28.11.2022 | 23.11.2022 | 38/2022 |
Výkresy pre VO | |||||||
2022097 | Mgr. Edita Cíffery, PhD. BONVALOR, Zelená 4453/B, B. Bystrica | 50 | 20220022 | 23.11.2022 | 28.11.2022 | 23.11.2022 | Zmluva 202201 |
Admin. www stránky 10/2022 | |||||||
2022098 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 71.46 | 2220051901 | 29.11.2022 | 9.12.2022 | 29.11.2022 | Zmluva č. 5003843 |
Vyúčtovanie zmluvy 2022/9-2022/11 | |||||||
2022099 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 102.29 | 2240833 | 30.11.2022 | 14.12.2022 | 30.11.2022 | 40/2022 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2022100 | Elektro ZOLO, s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 399 | 20220695 | 30.11.2022 | 14.12.2022 | 1.12.2022 | 41/2022 |
Spotrebný materiál | |||||||
2022101 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 473.11 | 0722022 | 1.12.2022 | 10.12.2022 | 1.12.2022 | 42/2022 |
Stravné lístky 12/2022 | |||||||
2022102 | J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1/1221, V. Krtíš | 280.81 | 422289 | 2.12.2022 | 14.12.2022 | 2.12.2022 | 41-1/2022 |
Spotrebný materiál | |||||||
2022103 | Danka Šagiová, B. Němcovej 24, Veľký Krtíš | 120 | 2022008 | 5.12.2022 | 18.12.2022 | 5.12.2022 | Mandátna zmluva |
Služby BOZP a OPP 2. polrok 2022 | |||||||
2022104 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 36.1 | 8318400089 | 5.12.2022 | 19.12.2022 | 5.12.2022 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 12/2022 | |||||||
2022105 | TKA spol. s r.o., Nemocničná 16, V. Krtíš | 110.4 | 2022100157 | 5.12.2022 | 14.12.2022 | 5.12.2022 | 41-2/2022 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2022106 | Mgr. Edita Cíffery, PhD. BONVALOR, Zelená 4453/B, B. Bystrica | 50 | 20220026 | 7.12.2022 | 8.12.2022 | 7.12.2022 | Zmluva 202201 |
Admin. www stránky 11,12/2022 | |||||||
2022107 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 51.19 | 5708365169 | 12.12.2022 | 26.12.2022 | 12.12.2022 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 12/2022 | |||||||
2022108 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 135.55 | 2240890 | 15.12.2022 | 29.12.2022 | 15.12.2022 | 43/2022 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2022109 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 38.81 | 2220053667 | 21.12.2022 | 15.12.2022 | 21.12.2022 | zmluva 42602823 |
Poplatok za prenájom zariadenia 12/2022 | |||||||
2022110 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1820 | 0792022 | 27.12.2022 | 30.12.2022 | 27.12.2022 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo 10-11/2022 | |||||||
2021
Číslo faktúry | Dodávateľ | Suma | Číslo faktúry dodávateľa | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Číslo objednávky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021001 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35.6 | 8275183562 | 8.1.2021 | 18.1.2021 | 8.1.2021 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 01/2021 | |||||||
2021002 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 37 | 2202439392 | 8.1.2021 | 15.1.2021 | 8.1.2021 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 01/2021 | |||||||
2021003 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 453.68 | 0012021 | 11.1.2021 | 10.2.2021 | 21.1.2021 | "Dohoda o výkone správy..." |
Zrážková voda, vodné stočné za 10-12/2020/2020 | |||||||
2021004 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 107.26 | 0022021 | 11.1.2021 | 10.2.2021 | 21.1.2021 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 01/2021 | |||||||
2021005 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 42.25 | 5602374937 | 13.1.2021 | 26.1.2021 | 13.1.2021 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 01/2021 | |||||||
2021006 | MG PZS s.r.o., Kukučínova 7587, Trenčín | 576 | 1210054 | 19.1.2021 | 26.1.2021 | 21.1.2021 | Zmluva s MG PZS ZD12/18 |
Služby za výkon zdravotného dohľadu 15.12021-14.1.2022 | |||||||
2021007 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35.6 | 8277045499 | 5.2.2021 | 18.2.2021 | 6.2.2021 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 2/2021 | |||||||
2021008 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 37 | 2202443598 | 5.2.2021 | 15.2.2021 | 6.2.2021 | zmluva 42602823 |
Poplatok za prenájom zariadenia 02/2021 | |||||||
2021009 | Vianoce LED, Matičná 2, Nitra | 55 | 2021174 | 9.2.2021 | 23.2.2021 | 9.2.2021 | obj. 3/2021 |
Respirátor FFP2 | |||||||
2021010 | J-Stav s.r.o, Lučenská 90/1/1121, Veľký Krtíš | 125.32 | 421015 | 10.2.2021 | 12.2.2021 | 10.2.2021 | 2/2021 |
Materiál na renováciu WC | |||||||
2021011 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 141.6 | 0032021 | 10.2.2021 | 24.2.2021 | 18.2.2021 | 1/2021 |
Stravné lístky 2/2021 | |||||||
2021012 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 107.26 | 0042021 | 10.2.2021 | 24.2.2021 | 18.2.2021 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 02/2021 | |||||||
2021013 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 21.96 | 0052021 | 10.2.2021 | 24.2.2021 | 18.2.2021 | "Dohoda o výkone správy..." |
Doplatok za elektrickú energiu 1/2021 | |||||||
2021014 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 45.69 | 5606999495 | 12.2.2021 | 26.2.2021 | 12.2.2021 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 02/2021 | |||||||
2021015 | Ing. Jaroslav Cíffery, Zelená 4453/2B, B. Bystrica | 50 | 20210004 | 22.2.2021 | 10.2.2021 | 22.2.2021 | zmluva 202101 |
Administrácia www stránky 1/2021 | |||||||
2021016 | TKA, s.r.o., Nemocničná 16, 990 01 Veľký Krtíš | 348.65 | 2021100014 | 23.2.2021 | 5.3.2021 | 23.2.2021 | 04/2021 |
Materiál na renováciu WC | |||||||
2021017 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 47.04 | 2202445547 | 23.2.2021 | 4.3.2021 | 23.2.2021 | Zmluva č. 5003843 |
Vyúčtovanie zmluvy 12/2020-2/2021 | |||||||
2021018 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 584.1 | 0062021 | 25.2.2021 | 8.3.2021 | 25.2.2021 | "Dohoda o výkone správy..." |
Doplatok za dodané teplo 1/2021 | |||||||
2021019 | J-Stav s.r.o, Lučenská 90/1/1121, Veľký Krtíš | 223.12 | 421033 | 3.3.2021 | 16.3.2021 | 3.3.2021 | 05/2021 |
Sanitárna keramika | |||||||
2021020 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 36 | 20210027 | 4.3.2021 | 13.3.2021 | 4.3.2021 | 07/2021 |
Cartridge HP do tlačiarne | |||||||
2021022 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 312.9 | 1943011042 | 5.3.2021 | 17.3.2021 | 5.3.2021 | 08/2021 |
Samsung Galaxy S21 | |||||||
2021023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 37 | 2202447584 | 5.3.2021 | 15.3.2021 | 6.3.2021 | zmluva 42602823 |
Poplatok za prenájom zariadenia 03/2021 | |||||||
2021024 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 188 | 0102021 | 9.3.2021 | 15.3.2021 | 9.3.2021 | 06/2021 |
Stravné lístky 3/2021 | |||||||
2021025 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 49.46 | 5611626156 | 12.3.2021 | 26.3.2021 | 12.3.2021 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 03/2021 | |||||||
2021026 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 35.33 | 0112021 | 15.3.2021 | 26.3.2021 | 16.3.2021 | "Dohoda o výkone správy..." |
Doplatok za elektrickú energiu 2/2021 | |||||||
2021027 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 565 | 0122021 | 15.3.2021 | 26.3.2021 | 16.3.2021 | "Dohoda o výkone správy..." |
Doplatok za dodané teplo 2/2021 | |||||||
2021028 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 245.01 | 0132021 | 15.3.2021 | 26.3.2021 | 16.3.2021 | "Dohoda o výkone správy..." |
Voodné, stočné 1-2/2021 | |||||||
2021029 | Ing. Jaroslav Cíffery, Zelená 4453/2B, B. Bystrica | 50 | 20210007 | 15.3.2021 | 19.3.2021 | 16.3.2021 | zmluva 202101 |
Administrácia www stránky 2/2021 | |||||||
2021030 | Etrofeje 3G,s.r.o, Bartošovce 110, Hertník | 101.4 | 210216 | 22.3.2021 | 05.04.2021 | 22.3.2021 | 9/2021 |
Medaile pre absolventov ZUŠ | |||||||
2021031 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 42 | 20210037 | 23.3.2021 | 30.3.2021 | 23.3.2021 | 10/2021 |
PC služby | |||||||
2021032 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 37 | 2210001396 | 6.4.2021 | 15.4.2021 | 6.4.2021 | zmluva 42602823 |
Poplatok za prenájom zariadenia 04/2021 | |||||||
2021033 | Ing. Jaroslav Cíffery, Zelená 4453/2B, B. Bystrica | 50 | 202100010 | 6.4.2021 | 8.4.2021 | 6.4.2021 | zmluva 202101 |
Administrácia www stránky 3/2021 | |||||||
2021034 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35.6 | 8280738277 | 6.4.2021 | 19.4.2021 | 6.4.2021 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 4/2021 | |||||||
2021035 | Mesto Veľký Krtíš | 121.44 | 2324100263 | 6.4.2021 | 20.4.2021 | 7.4.2021 | platobný výmer |
Miestny poplatok za KO 2021 | |||||||
2021036 | LAJKA ADV, s.r.o., Sokolská 287/31, Strečno | 121.99 | 2021229992 | 9.4.2021 | 14.4.2021 | 9.4.2021 | 11/2021 |
Suveníry pre absolventov školy | |||||||
2021037 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 45 | 5616243273 | 12.4.2021 | 26.4.2021 | 12.4.2021 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 04/2021 | |||||||
2021038 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 236 | 0172021 | 13.4.2021 | 27.4.2021 | 13.4.2021 | obj.13/2021 |
Stravné lístky 4/2021 | |||||||
2021039 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 107.26 | 0182021 | 13.4.2021 | 27.4.2021 | 13.4.2021 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 04/2021 | |||||||
2021040 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 88.04 | 0192021 | 14.4.2021 | 28.4.2021 | 14.4.2021 | "Dohoda o výkone správy..." |
Doplatok za elektrickú energiu 3/2021 | |||||||
2021041 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1399.53 | 0202021 | 16.4.2021 | 30.4.2021 | 16.4.2021 | "Dohoda o výkone správy..." |
Doplatok za dodané teplo 3/2021 | |||||||
2021042 | ŠEVT a.s., Cementárska cesta 16, B. Bystrica | 132.78 | 1212201402 | 30.4.2021 | 14.5.2021 | 30.4.2021 | 14/2021 |
Vysvedčenie bianko list - 500ks | |||||||
2021043 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 36.46 | 8282579691 | 4.5.2021 | 18.5.2021 | 4.5.2021 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 5/2021 | |||||||
2021044 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 102.92 | 2140307 | 5.5.2021 | 14.5.2021 | 5.5.2021 | 12/2021 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2021045 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 37 | 2210008181 | 6.5.2021 | 15.5.2021 | 6.5.2021 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 05/2021 | |||||||
2021046 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 107.26 | 0242021 | 7.5.2021 | 15.5.2021 | 7.5.2021 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 05/2021 | |||||||
2021047 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 660.8 | 0252021 | 7.5.2021 | 15.5.2021 | 7.5.2021 | 15/2021 |
Stravné lístky 5/2021 | |||||||
2021048 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 45 | 5620834612 | 12.5.2021 | 26.5.2021 | 12.5.2021 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 05/2021 | |||||||
2021049 | Ing. Jaroslav Cíffery, Zelená 4453/2B, B. Bystrica | 50 | 20210013 | 13.5.2021 | 11.5.2021 | 13.5.2021 | zmluva 202101 |
Administrácia www stránky 4/2021 | |||||||
2021050 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 73.72 | 0262021 | 13.5.2021 | 26.5.2021 | 14.5.2021 | "Dohoda o výkone správy..." |
Doplatok za elektrickú energiu 4/2021 | |||||||
2021051 | EMBA Trade, s.r.o., J.Fučíka 794/71, Bánov | 30.3 | 421279 | 17.5.2021 | 31.05.2021 | 17.5.2021 | 16/2021 |
Archívna krabica | |||||||
2021052 | TKA, s.r.o., Nemocničná 16, 990 01 Veľký Krtíš | 310 | 2021100089 | 18.05.2021 | 01.06.2021 | 18.5.2021 | 17/2021 |
Dezinfekčné a čistiace potreby | |||||||
2021053 | Elektro ZOLO, s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 305 | 20210230 | 19.05.2021 | 02.06.2021 | 19.05.2021 | 18/2021 |
Spotrebný materiál | |||||||
2021054 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 272021 | 0272021 | 20.05.2021 | 28.05.2021 | 20.05.2021 | "Dohoda o výkone správy..." |
Doplatok za dodané teplo 4/2021 | |||||||
2021055 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 44.11 | 2210012297 | 31.05.2021 | 05.06.2021 | 31.05.2021 | zmluva 42602823 |
Vyúčtovanie zmluvy 03/2021-5/2021 | |||||||
2021056 | ŠEVT a.s., Cementárska cesta 16, B. Bystrica | 332 | 1210008230 | 2.6.2021 | 11.6.2021 | 2.6.2021 | Licencia 12 mesiacov |
Komplexná školská agenda pre ZUŠ | |||||||
2021057 | Ing. Jaroslav Cíffery, Zelená 4453/2B, B. Bystrica | 50 | 20210016 | 3.6.2021 | 16.6.2021 | 3.6.2021 | zmluva 202101 |
Administrácia www stránky 5/2021 | |||||||
2021058 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 660.8 | 0342021 | 4.6.2021 | 15.6.2021 | 4.6.2021 | 21/2021 |
Stravné lístky 6/2021 | |||||||
2021059 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35.6 | 8284422363 | 4.6.2021 | 18.6.2021 | 4.6.2021 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 6/2021 | |||||||
2021060 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 37 | 2210014721 | 6.6.2021 | 15.6.2021 | 6.6.2021 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 06/2021 | |||||||
2021061 | IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice | 216 | 5590036209 | 10.6.2021 | 21.06.2021 | 10.6.2021 | Licencia 12 mesiacov |
Winibeu, Winpam 6/2021-5/2022 | |||||||
2021062 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 45 | 5625359803 | 14.6.2021 | 26.6.2021 | 14.6.2021 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 06/2021 | |||||||
2021063 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 124.22 | 0352021 | 15.6.2021 | 25.6.2021 | 15.6.2021 | "Dohoda o výkone správy..." |
Doplatok za elektrickú energiu 5/2021 | |||||||
2021064 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 258.11 | 0362021 | 15.6.2021 | 25.6.2021 | 15.6.2021 | "Dohoda o výkone správy..." |
Doplatok za dodané teplo 5/2021 | |||||||
2021065 | Green Wave Recicling, 036 01 Malý Lapáš | 90 | 202101034 | 15.6.2021 | 22.6.2021 | 15.6.2021 | 19/2021 |
Mobilná skartácia dokumentov | |||||||
2021066 | Jana Mikulášová-ANAJ, Dolná Strehová | 250 | 2021097 | 22.6.2021 | 23.6.2021 | 22.6.2021 | 20/2021 |
Prenájom priestorov 24.6.2021 | |||||||
2021067 | ZMB s.r.o., Zabečov 178, 976 63 Predajná | 6998 | 0032021 | 22.6.2021 | 30.6.2021 | 22.6.2021 | 22/2021 |
Hudobné nástroje | |||||||
2021068 | D. Šagiová, B. Němcovej 24, 990 01 Veľký Krtíš | 120 | 2021006 | 30.6.2021 | 12.7.2021 | 30.6.2021 | Mandátna zmluva |
Služby BOZP a PO | |||||||
2021069 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 84.08 | 2140443 | 30.6.2021 | 14.7.2021 | 2.7.2021 | 23/2021 |
Dezinfekčné a čistiace potreby | |||||||
2021070 | Ing. Jaroslav Cíffery, Zelená 4453/2B, B. Bystrica | 50 | 20210018 | 2.7.2021 | 16.7.2021 | 2.7.2021 | zmluva 202101 |
Administrácia www stránky 6/2021 | |||||||
2021071 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35.6 | 8286268830 | 6.7.2021 | 19.7.2021 | 6.7.2021 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 7/2021 | |||||||
2021072 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 37 | 2210020717 | 6.7.2021 | 15.7.2021 | 6.7.2021 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 07/2021 | |||||||
2021073 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 45 | 5629943920 | 13.7.2021 | 26.7.2021 | 13.7.2021 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 07/2021 | |||||||
2021074 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35.6 | 8288116490 | 4.8.2021 | 18.8.202 | 4.8.2021 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 8/2021 | |||||||
2021075 | Ing. Jaroslav Cíffery, Zelená 4453/2B, B. Bystrica | 50 | 20210021 | 4.8.2021 | 17.8.2021 | 4.8.2021 | zmluva 202101 |
Administrácia www stránky 7/2021 | |||||||
2021076 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 37 | 2210026818 | 6.8.2021 | 15.8.2021 | 6.8.2021 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 8/2021 | |||||||
2021077 | Nethouse s.r.o., Novohradská 1000/36, Veľký Krtíš | 56.95 | 202190019 | 12.8.2021 | 29.8.2021 | 12.8.2021 | 24/2021 |
Registrácia domény EU+webhosting 30.8.2021-29.8.2022 | |||||||
2021078 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 47.14 | 5634507311 | 12.8.2021 | 26.8.2021 | 12.8.2021 | Zmluva č. A2416568 |
2021079 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 906.12 | 0412021 | 19.8.2021 | 31.8.2021 | 19.8.2021 | "Dohoda o výkone správy..." |
Doplatok za dodané teplo 7/2021 | |||||||
2021080 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 214.52 | 0422021 | 19.8.2021 | 31.8.2021 | 19.8.2021 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 06-07/2021 | |||||||
2021081 | ŠEVT a.s., Cementárska cesta 16, B. Bystrica | 199.8 | 1212207193 | 23.8.2021 | 6.9.2021 | 23.8.2021 | 25/2021 |
Žiacka knižka pre ZUŠ 400ks | |||||||
2021082 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 33.01 | 2210030754 | 31.8.2021 | 10.9.2021 | 2.9.2021 | zmluva 42602823 |
Vyúčtovanie zmluvy 06/2021-8/2021 | |||||||
2021083 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 93.46 | 2140603 | 3.9.2021 | 14.9.2021 | 3.9.2021 | 25/2//2021 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2021084 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35.6 | 8289963835 | 3.9.2021 | 20.9.2021 | 4.9.2021 | Zmluva č.2029486694 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2021085 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 37 | 2210032615 | 5.9.2021 | 15.9.2021 | 5.9.2021 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 9/2021 | |||||||
2021086 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 778.8 | 0432021 | 6.9.2021 | 17.9.2021 | 9.9.2021 | 26/2021 |
Stravné lístky 9/2021 | |||||||
2021087 | Ing. Jaroslav Cíffery, Zelená 4453/2B, B. Bystrica | 50 | 20210024 | 7.9.2021 | 10.9.2021 | 7.9.2021 | zmluva 202101 |
Administrácia www stránky 8/2021 | |||||||
2021088 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 53.57 | 5639144198 | 12.9.2021 | 26.9.2021 | 12.9.2021 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 09/2021 | |||||||
2021089 | J-STAV s.r.o. , Lučenská 90/1/1221, V. Krtíš | 80.87 | 42101 | 13.9.2021 | 14.9.2021 | 13.9.2021 | 25/1/2021 |
Spotrebný materiál | |||||||
2021090 | HP-SERVIS PLUS, B. Němcovej 22, Veľký Krtíš | 81 | 292021 | 22.9.2021 | 5.10.2021 | 22.9.2021 | 28/2021 |
Oprava a kontrola HP | |||||||
2021091 | Casallia Žilina, s.r.o., P.O.Hviezdoslava 21, Žilina | 229.47 | 2021200404 | 28.9.2021 | 30.9.2021 | 28.9.2021 | 29/2021 |
Hudobná náuka - zošity | |||||||
2021092 | Elektro ZOLO, s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 183.1 | 20210544 | 28.9.2021 | 12.10.2021 | 28.9.2021 | 30/2021 |
Spotrebný materiál | |||||||
2021093 | TKA, s.r.o., Nemocničná 16, 990 01 Veľký Krtíš | 145.3 | 2021100174 | 28.9.2021 | 12.10.2021 | 1.10.2021 | 31/2021 |
Spotrebný materiál | |||||||
2021094 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 126.92 | 2140678 | 30.9.2021 | 14.10.2021 | 1.10.2021 | 32/2021 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2021095 | Ing. Jaroslav Cíffery, Zelená 4453/2B, B. Bystrica | 50 | 20210027 | 4.10.2021 | 8.10.2021 | 4.10.2021 | zmluva 202101 |
Administrácia www stránky 9/2021 | |||||||
2021096 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35.6 | 8291816021 | 4.10.2021 | 18.10.2021 | 5.10.2021 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 9/2021 | |||||||
2021097 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 672.6 | 0492021 | 8.10.2021 | 21.10.2021 | 8.10.2021 | 33/2021 |
Stravné lístky 10/2021 | |||||||
2021098 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 47.14 | 5643791991 | 12.10.2021 | 26.10.2021 | 12.10.2021 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 10/2021 | |||||||
2021099 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 283.99 | 0502021 | 18.10.2021 | 30.10.2021 | 22.10.2021 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 09-10/2021 | |||||||
2021100 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 906.13 | 0512021 | 18.10.2021 | 30.10.2021 | 22.10.2021 | "Dohoda o výkone správy..." |
Doplatok za dodané teplo 8,9/2021 | |||||||
2021101 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1016.99 | 0522021 | 18.10.2021 | 30.10.2021 | 22.10.2021 | "Dohoda o výkone správy..." |
Vodné stočné 3-9/2021 | |||||||
2021102 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 126 | 20210132 | 18.10.2021 | 25.10.2021 | 18.10.2021 | 34/2021 |
SSD 500GB Samsung | |||||||
2021103 | ALZA.cz, Praha 7 | 372.81 | 5212721407 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 35/2021 |
Kávovar Samsung | |||||||
2021104 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 91.46 | 2140776 | 3.11.2021 | 17.11.2021 | 3.11.2021 | 36/2021 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2021106 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35.6 | 8293667453 | 4.11.2021 | 18.11.2021 | 4.11.2021 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 11/2021 | |||||||
2021107 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 660.8 | 0592021 | 4.11.2021 | 18.11.2021 | 5.11.2021 | 37/2021 |
Stravné lístky 11/2021 | |||||||
2021108 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 54.52 | 5648452506 | 12.11.2021 | 26.11.2021 | 12.11.2021 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 11/2021 | |||||||
2021109 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 19 | 20210146 | 18.11.2021 | 25.11.2021 | 18.11.2021 | 38/2021 |
Catridge HP CE278 | |||||||
2021110 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 156.46 | 2140798 | 22.11.2021 | 3.12.2021 | 22.11.2021 | 39/2021 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2021111 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 73.99 | 2210048754 | 22.11.2021 | 2.12.2021 | 22.11.2021 | zmluva 42602823 |
Poplatok za prenájom zariadenia 10-11/2021 | |||||||
2021112 | TKA, s.r.o., Nemocničná 16, 990 01 Veľký Krtíš | 65.45 | 2021100214 | 24.11.2021 | 6.12.2021 | 24.12.2021 | 40/2021 |
Materiál pre VO | |||||||
2021113 | Elektro ZOLO, s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 165.1 | 20210680 | 24.11.2021 | 7.12.2021 | 24.11.2021 | 41/2021 |
Spotrebný materiál | |||||||
2021114 | D.Trust Certifikačná Autorita,a.s., Plynárenská7/C, Bratislava | 23 | 21001508 | 2.12.2021 | 16.12.2021 | 2.12.2021 | - |
Kvalifikovaný mandátny certifikát-obnova | |||||||
2021115 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35.6 | 8295525978 | 6.12.2021 | 20.12.2021 | 6.12.2021 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 12/2021 | |||||||
2021116 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 37 | 2210052194 | 6.12.2021 | 15.12.2021 | 6.12.2021 | zmluva 42602823 |
Poplatok za prenájom zariadenia 12/2021 | |||||||
2021117 | Ing. Jaroslav Cíffery, Zelená 4453/2B, B. Bystrica | 50 | 20210032 | 7.12.2021 | 8.12.2021 | 7.12.2021 | zmluva 202101 |
Administrácia www stránky 11/2021 | |||||||
2021118 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 20 | 20210160 | 7.12.2021 | 17.12.2021 | 7.12.2021 | 43/2021 |
Toner HP Q2612 | |||||||
2021119 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 330.4 | 0662021 | 9.12.2021 | 17.12.2021 | 21.12.2021 | 42/2021 |
Stravné lístky 12/2021 | |||||||
2021120 | NECO,a.s., Námestie slobody 397/2, Banská Bystrica | 602.19 | 2210037 | 10.12.2021 | 21.12.2021 | 10.12.2021 | 44/2021 |
AG testy, respirátory FFP2 | |||||||
2021121 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 49.72 | 5653108507 | 14.12.2021 | 26.12.2021 | 14.12.2021 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 12/2021 | |||||||
2021122 | D. Šagiová, B. Němcovej 24, 990 01 Veľký Krtíš | 120 | 2021012 | 14.12.2021 | 26.12.2021 | 14.12.2021 | Mandátna zmluva |
Služby BOZP a PO II. polrok 2021 | |||||||
2020
Číslo faktúry | Dodávateľ | Suma | Číslo faktúry dodávateľa | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Číslo objednávky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020001 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35.59 | 8249599206 | 7.1.2020 | 20.1.2020 | 7.1.2020 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 01/2020 | |||||||
2020002 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 37 | 2192439742 | 8.1.2020 | 18.1.2020 | 13.1.2020 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 01/2020 | |||||||
2020003 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 45.36 | 5545911664 | 13.1.2020 | 26.1.2020 | 22.1.2020 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 01/2020 | |||||||
2020004 | MG PZS, s.r.o., Okružná 788/14, Poprad | 576 | 1200046 | 17.1.2020 | 24.1.2020 | 22.1.2020 | Zmluva ZD12/18 |
Pracovná zdravotná služba | |||||||
2020005 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 435.17 | 022020 | 23.1.2020 | 6.2.2020 | 4.2.2020 | "Dohoda o výkone správy..." |
Zrážková voda, vodné stočné za 10-12/2019 | |||||||
2020006 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 649 | 032020 | 23.1.2020 | 6.2.2020 | 4.2.2020 | 01/2020 |
Stravné lístky 01/2020 | |||||||
2020007 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 28.48 | 042020 | 23.1.2020 | 6.2.2020 | 4.2.2020 | "Dohoda o výkone správy..." |
Vyučtovanie el. energie za rok 2019 | |||||||
2020008 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1440.28 | 052020 | 23.1.2020 | 6.2.2020 | 4.2.2020 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 12/2019 | |||||||
2020009 | DRUMPARK, s.r.o., Nám. SNP 12, 960 01 Zvolen | 570 | 20VF20012 | 28.1.2020 | 11.2.2020 | 28.1.2020 | 02/2020 |
Bicia sada Mapex M, činelová sada Stagg EX | |||||||
2020010 | Katarína Sásiková, Senohrad 254, 962 43 | 310 | 2020001 | 30.1.2020 | 13.2.2020 | 30.1.2020 | 03/2020 |
Preprava osôb z VK do BB a späť | |||||||
2020011 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, 990 01 Veľký Ktíš | 150 | 20200008 | 30.1.2020 | 9.2.2020 | 31.1.2020 | 04/2020 |
HP CE278AD cartridge orig. | |||||||
2020012 | Merkury Shop, prev.984-1 Lučenec | 1043.45 | 40FK/6/1/2020 | 31.1.2020 | 7.2.2020 | 31.1.2020 | 05/2020 |
Materiál na rekonštrukciu WC | |||||||
2020013 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35.6 | 8251833969 | 6.2.2020 | 18.2.2020 | 6.2.2020 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 02/2020 | |||||||
2020014 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 227.35 | 112020 | 10.2.2020 | 23.2.2020 | 12.2.2020 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 02/2020 | |||||||
2020015 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 448.4 | 132020 | 10.2.2020 | 14.2.2020 | 12.2.2020 | 6/2020 |
Stravné lístky 02/2020 | |||||||
2020016 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 46.59 | 5550629893 | 12.2.2020 | 26.2.2020 | 12.2.2020 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 02/2020 | |||||||
2020017 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 2078.65 | 142020 | 13.2.2020 | 25.2.2020 | 13.2.2020 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 01/2020 | |||||||
2020018 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 37 | 2192442464 | 13.2.2020 | 22.2.2020 | 13.2.2020 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 02/2020 | |||||||
2020019 | VYVY s.r.o, Kukučínova 985/8, 93103 Bratislava | 96.16 | 200035 | 14.2.2020 | 20.2.2020 | 14.2.2020 | 07/2020 |
Temperové farby pre VO | |||||||
2020020 | VYVY s.r.o, Kukučínova 985/8, 93103 Bratislava | 90.8 | 200049 | 20.2.2020 | 26.2.2020 | 20.2.2020 | 08/2020 |
Výkresy A++ pre VO | |||||||
2020021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 62.29 | 2192445196 | 28.2.2020 | 6.3.2020 | 28.2.2020 | Zmluva č. 5003843 |
Vyúčtovanie zmluvy 12/2019-02/2020 | |||||||
2020022 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 57.46 | 2040127 | 28.2.2020 | 13.3.2020 | 6.3.2020 | 09/2020 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2020023 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 227.35 | 192020 | 4.3.2020 | 19.3.2020 | 6.3.2020 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 03/2020 | |||||||
2020024 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 719.8 | 202020 | 4.3.2020 | 19.3.2020 | 6.3.2020 | 10/2020 |
Stravné lístky 03/2020 | |||||||
2020025 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 37 | 2192447914 | 5.3.2020 | 15.3.2020 | 6.3.2020 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 03/2020 | |||||||
2020026 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35.6 | 8254084012 | 6.3.2020 | 18.3.2020 | 6.3.2020 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 03/2020 | |||||||
2020027 | S-TEAM, MUDr. D. Šaranková, Písecká 7, Veľký Krtíš | 56.48 | 1999 | 6.3.2020 | 13.3.2020 | 6.3.2020 | 11/2020 |
Vodoinštalačný materiál na rekonštrukciu WC | |||||||
2020028 | MUSICMANIA s.r.o., Lúčky 40, 697 01 Kremnica | 55.1 | 200100106 | 7.3.2020 | 13.3.2020 | 9.3.2020 | 12/2020 |
Struny na gitaru | |||||||
2020029 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 45.36 | 5555350571 | 12.3.2020 | 26.3.2020 | 12.3.2020 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 03/2020 | |||||||
2020030 | Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3 | 121.44 | 653/2020 | 25.3.2020 | 8.4.2020 | 25.3.2020 | Rozhodnutie č.653/2020 Mesto VK |
Poplatok za vývoz KO | |||||||
2020031 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 231.54 | 2040166 | 27.3.2020 | 10.4.2020 | 27.3.2020 | 13/2020 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky | |||||||
2020032 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 441.02 | 232020 | 31.3.2020 | 14.4.2020 | 2.4.2020 | "Dohoda o výkone správy..." |
Zrážková voda, vodné stočné za 1-3/2020 | |||||||
2020033 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1299.66 | 242020 | 31.3.2020 | 14.4.2020 | 2.4.2020 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 02/2020 | |||||||
2020034 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 227.35 | 292020 | 1.4.2020 | 15.4.2020 | 2.4.2020 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 04/2020 | |||||||
2020035 | Mgr. Edita Cíffery,PhD. -BONVALOR, Banská Bystrica | 150 | 2020002 | 1.4.2020 | 4.4.2020 | 7.4.2020 | Zmluva 201903 |
Administrácia www stránky 1-3/2020 | |||||||
2020036 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35.6 | 8256351391 | 7.4.2020 | 20.4.2020 | 7.4.2020 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 04/2020 | |||||||
2020037 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 41.32 | 5560084346 | 14.4.2020 | 26.4.2020 | 14.4.2020 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 04/2020 | |||||||
2020038 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 37 | 2202402019 | 14.4.2020 | 18.4.2020 | 14.4.2020 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 04/2020 | |||||||
2020039 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 944.29 | 302020 | 22.4.2020 | 4.5.2020 | 29.4.2020 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 03/2020 | |||||||
2020040 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35.6 | 8258624344 | 6.5.2020 | 18.5.2020 | 6.5.2020 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 05/2020 | |||||||
2020041 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 37 | 2202406244 | 7.5.2020 | 16.5.2020 | 7.5.2020 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 05/2020 | |||||||
2020042 | TKA, s.r.o., Nemocničná 16, 990 01 Veľký Krtíš | 166.25 | 2020100074 | 11.5.2020 | 14.5.2020 | 11.5.2020 | 14/2020 |
Hygienický materiál podľa výberu | |||||||
2020043 | ŠEVT a.s., PLynárenská 6, Bratislava | 205.66 | 2202007429 | 12.5.2020 | 19.5.2020 | 13.5.2020 | Licencia platná 36 mesiacov |
Komplexná agenda pre ZUŠ - 3FA | |||||||
2020044 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 227.35 | 312020 | 15.5.2020 | 29.5.2020 | 19.5.2020 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 05/2020 | |||||||
2020045 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 537.72 | 322020 | 15.5.2020 | 29.5.2020 | 19.5.2020 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 04/2020 | |||||||
2020046 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 25.74 | 2202407872 | 27.5.2020 | 5.6.2020 | 27.5.2020 | Zmluva č. 5003843 |
Vyúčtovanie zmluvy 03-05/2020 | |||||||
2020047 | DELTA, SNP 11, Veľký Krtíš | 52.2 | 20201007 | 28.5.2020 | 26.5.2020 | 28.5.2020 | 12/2020 |
Rozprašovač na dezinfekciu 0,5l | |||||||
2020048 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 37 | 2202406244 | 28.5.2020 | 16.5.2020 | 28.5.2020 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 05/2020 | |||||||
2020049 | ŠEVT a.s., PLynárenská 6, Bratislava | 107.83 | 1202202912 | 28.5.2020 | 11.6.2020 | 28.5.2020 | 16/2020 |
Vysvedčenia Bianco 400ks | |||||||
2020050 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 42.14 | 5564794090 | 28.5.2020 | 26.5.2020 | 1.6.2020 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 05/2020 | |||||||
2020051 | Etrofeje, 3G,s.r.o., Bartošovce 110, 08642 Hertník | 105.3 | 200481 | 2.6.2020 | 15.6.2020 | 2.6.2020 | 17/2020 |
Medaile pre absolventov ZUŠ | |||||||
2020052 | IVES Košice, Čsl. armády 20, 04118 Košice | 155.35 | 5590033270 | 3.6.2020 | 15.6.2020 | 3.6.2020 | Pravidelná obnova poskyt. služieb |
WINIBEU a WINPAM 6/2020-05/2021 | |||||||
2020053 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35.6 | 8262145715 | 8.6.2020 | 18.6.2020 | 8.6.2020 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 06/2020 | |||||||
2020054 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 37 | 2202410544 | 8.6.2020 | 15.6.2020 | 8.6.2020 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 06/2020 | |||||||
2020055 | Mgr. Edita Cíffery,PhD. -BONVALOR, Banská Bystrica | 100 | 2020004 | 8.6.2020 | 14.6.2020 | 8.6.2020 | Zmluva 201903 |
Administrácia www stránky 4-5/2020 | |||||||
2020056 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 45.36 | 5569473207 | 12.6.2020 | 26.6.2020 | 14.6.2020 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 06/2020 | |||||||
2020057 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 227.35 | 332020 | 17.6.2020 | 1.7.2020 | 23.6.2020 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 06/2020 | |||||||
2020058 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 479.34 | 342020 | 17.6.2020 | 1.7.2020 | 23.6.2020 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 05/2020 | |||||||
2020059 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 71.54 | 2040401 | 30.6.2020 | 14.7.2020 | 30.6.2020 | 18/2020 |
Hygienický materiál podľa výberu | |||||||
2020060 | D. Šagiová, B.Němcovej 962/24, V. Krtíš | 120 | 2020005 | 1.7.2020 | 15.7.2020 | 3.7.2020 | Mandátna zmluva |
BOZP a OPP služby za I.polr. 2020 | |||||||
2020061 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 37 | 2202414026 | 3.7.2020 | 15.7.2020 | 3.7.2020 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 07/2020 | |||||||
2020062 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35.6 | 1133532004 | 6.7.2020 | 20.7.2020 | 6.7.2020 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 07/2020 | |||||||
2020063 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 227.35 | 382020 | 6.7.2020 | 17.7.2020 | 10.7.2020 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 07/2020 | |||||||
2020064 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 315.15 | 402020 | 6.7.2020 | 20.7.2020 | 8.7.2020 | "Dohoda o výkone správy..." |
Zrážková voda, vodné stočné za 4-6/2020 | |||||||
2020065 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 45.08 | 5574180153 | 13.7.2020 | 27.7.2020 | 13.7.2020 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 07/2020 | |||||||
2020066 | Jozef Ferik SILVANIA, Ružová 129/15, Záhorce | 50 | 0111 | 14.7.2020 | 21.7.2020 | 15.7.2020 | 19/2020 |
Oprava zámku dverí | |||||||
2020067 | Mgr. Edita Cíffery,PhD. -BONVALOR, Banská Bystrica | 50 | 202005 | 14.7.2020 | 15.7.2020 | 14.7.2020 | Zmluva 201903 |
Administrácia www stránky 6/2020 | |||||||
2020068 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35.6 | 8265895563 | 8.8.2020 | 18.8.2020 | 8.8.2020 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 08/2020 | |||||||
2020069 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 37 | 2202418257 | 8.8.2020 | 15.8.2020 | 8.8.2020 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 08/2020 | |||||||
2020070 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 44.28 | 5578923874 | 12.8.2020 | 26.8.2020 | 12.8.2020 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za pevnú linku 08/2020 | |||||||
2020071 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 227.35 | 412020 | 18.8.2020 | 31.8.2020 | 18.8.2020 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 08/2020 | |||||||
2020072 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 474.29 | 422020 | 18.8.2020 | 31.8.2020 | 18.8.2020 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 06/2020 | |||||||
2020073 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 474.29 | 432020 | 18.8.2020 | 31.8.2020 | 18.8.2020 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 07/2020 | |||||||
2020074 | ŠEVT a.s., PLynárenská 6, Bratislava | 158.4 | 1202207457 | 25.8.2020 | 8.9.2020 | 25.8.2020 | 20/2020 |
žiacke knižky 300ks | |||||||
2020075 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 53.9 | 2202420151 | 25.8.2020 | 4.9.2020 | 25.8.2020 | Zmluva č. 5003843 |
Vyúčtovanie zmluvy 06-08/2020 | |||||||
2020076 | ElektroZolo, Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 219.4 | 20200487 | 27.8.2020 | 9.9.2020 | 27.8.2020 | 21/2020 |
Spotrebný materiál podľa výberu | |||||||
2020077 | DELTA, SNP 11, Veľký Krtíš | 26.1 | 20201008 | 3.9.2020 | 17.9.2020 | 3.9.2020 | 23/2020 |
Rozprašovač na dezinfekciu 0,5l | |||||||
2020078 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 37 | 2202422419 | 5.9.2020 | 14.9.2020 | 5.9.2020 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 09/2020 | |||||||
2020079 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35.6 | 8267742413 | 6.9.2020 | 18.9.2020 | 6.9.2020 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 09/2020 | |||||||
2020080 | Mgr. Edita Cíffery,PhD. -BONVALOR, Banská Bystrica | 100 | 2020008 | 7.9.2020 | 15.9.2020 | 7.9.2020 | Zmluva 201903 |
Administrácia www stránky 7-8/2020 | |||||||
2020081 | Nethouse s.r.o., Novohradská 1000/36, V. Ktŕtíš | 56.95 | 202090018 | 7.9.2020 | 22.9.2020 | 7.9.2020 | 24/2020 |
Reg. domény +webhosting 30.8.2020-29.8.2021 | |||||||
2020082 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 46.6 | 5583657442 | 12.9.2020 | 26.9.2020 | 12.9.2020 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 09/2020 | |||||||
2020083 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 227.35 | 452020 | 12.9.2020 | 16.9.2020 | 17.9.2020 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 09/2020 | |||||||
2020084 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 755.2 | 462020 | 12.9.2020 | 16.9.2020 | 17.9.2020 | 22/2020 |
Stravné lístky 9/2020 | |||||||
2020085 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 474.29 | 472020 | 17.9.2020 | 30.9.2020 | 22.10.2020 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 08/2020 | |||||||
2020086 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 82 | 20200165 | 25.9.2020 | 5.10.2020 | 25.9.2020 | 26/2020 |
Pamäť. modul + PC služby | |||||||
2020087 | Ján Mederi, A.Kmeťa 42, Malý Krtíš | 59 | 9/20 | 30.9.2020 | 15.10.2020 | 1.10.2020 | 27/2020 |
Set k ozvučeniu Cutec Dynamic CDM3 | |||||||
2020088 | Mgr.Mária Purdeková, Piešť 179, Detva | 40 | 20110103 | 2.10.2020 | 14.10.2020 | 2.10.2020 | - |
Kurz prvej pomoci | |||||||
2020089 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 125.7 | 2010648 | 5.10.2020 | 5.10.2020 | 5.10.2020 | 25/2020 |
Hygienický a kanc. materiál podľa výberu | |||||||
2020090 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 37 | 2202426727 | 6.10.2020 | 15.10.2020 | 6.10.2020 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 10/2020 | |||||||
2020091 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35.6 | 8269587893 | 6.10.2020 | 19.10.2020 | 6.10.2020 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 10/2020 | |||||||
2020092 | Profi tent DH fire, s.r.o., Stebník 54 | 20.1 | 220202691 | 8.10.2020 | 21.10.2020 | 8.10.2020 | 29/2020 |
Ochranné štíty | |||||||
2020093 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 613.6 | 522020 | 8.10.2020 | 22.10.2020 | 22.10.2020 | 28/2020 |
Stravné lístky 10/2020 | |||||||
2020094 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 227.35 | 532020 | 8.10.2020 | 22.10.2020 | 22.10.2020 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 10/2020 | |||||||
2020095 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 366.4 | 542020 | 8.10.2020 | 22.10.2020 | 22.10.2020 | "Dohoda o výkone správy..." |
Zrážková voda, vodné stočné za 7-9/2020 | |||||||
2020096 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 475.01 | 562020 | 9.10.2020 | 23.10.2020 | 22.10.2020 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 09/2020 | |||||||
2020097 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 41.78 | 5588330759 | 12.10.2020 | 26.10.2020 | 12.10.2020 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 10/2020 | |||||||
2020098 | Casallia Žilina s.r.o., Medená 18, Btatislava | 146.4 | 2120200266 | 22.10.2020 | 30.10.2020 | 26.10.2020 | 31/2020 |
Pracovné zošity HN | |||||||
2020099 | TKA, s.r.o., Nemocničná 16, 990 01 Veľký Krtíš | 442.2 | 2020100185 | 22.10.2020 | 4.11.2020 | 28.10.2020 | 30/2020 |
Dezinfekčné prostriedky | |||||||
2020100 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 115.99 | 2040687 | 28.10.2020 | 11.11.2020 | 28.10.2020 | 32/2020 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2020101 | BuildIT s.r.o., Partizánska cesta 53, Banská Bystrica | 110 | 200100049 | 29.10.2020 | 12.11.2020 | 29.10.2020 | 32-1/2020 |
Toner do tlačiarne black TN216, cyan TN216 | |||||||
2020102 | ZA-TECH, s.r.o., Lučenská 39, Veľký Krtíš | 145 | 2020019 | 4.11.2020 | 18.11.2020 | 4.11.2020 | 34/2020 |
Aku skrutkovač Makita DDF453SYX4 | |||||||
2020103 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 227.35 | 612020 | 5.11.2020 | 17.11.2020 | 10.11.2020 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 11/2020 | |||||||
2020104 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 413 | 622020 | 5.11.2020 | 17.11.2020 | 10.11.2020 | 33/2020 |
Stravné lístky 11/2020 | |||||||
2020105 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 37 | 2202430909 | 5.11.2020 | 15.11.2020 | 10.11.2020 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 11/2020 | |||||||
2020106 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35.6 | 8271455678 | 10.11.2020 | 18.11.2020 | 10.11.2020 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 11/2020 | |||||||
2020107 | Mgr. Edita Cíffery,PhD. -BONVALOR, Banská Bystrica | 150 | 2020009 | 11.11.2020 | 18.11.2020 | 11.11.2020 | Zmluva 201903 |
Administrácia www stránky 9-12/2020 | |||||||
2020108 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 43.39 | 5592957773 | 12.11.2020 | 26.11.2020 | 12.11.2020 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 11/2020 | |||||||
2020109 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 903.44 | 632020 | 12.11.2020 | 25.11.2020 | 12.11.2020 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 10/2020 | |||||||
2020110 | MerkuryShop, Lučenec | 1154.74 | 40FK/4/11/2020 | 19.11.2020 | 19.11.2020 | 19.11.2020 | 35/2020 |
Materiál na rekonštrukciu soc. zariadenia WC | |||||||
2020111 | ElektroZolo, Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 376.3 | 20200718 | 23.11.2020 | 7.12.2020 | 23.11.2020 | 36/2020 |
Spotrebný materiál podľa výberu | |||||||
2020112 | J-Stav s.r.o, Lučenská 90/1/1121, Veľký Krtíš | 96.9 | 420256 | 23.11.2020 | 7.12.2020 | 23.11.2020 | 37/2020 |
Spotrebný materiál podľa výberu | |||||||
2020113 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 121 | 20200201 | 24.11.2020 | 1.12.2020 | 24.11.2020 | 38/2020 |
Cartridge HP do tlačiarne, doplnky do VT | |||||||
2020114 | Rudolf Pušpoky RDeco, B. Němcovej 24, Veľký Krtíš | 234.71 | 1712020 | 24.11.2020 | 24.11.2020 | 24.11.2020 | 39/2020 |
Elektroinštalácia na renováciu WC | |||||||
2020115 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 76.18 | 2202432983 | 24.11.2020 | 4.12.2020 | 24.11.2020 | Zmluva č. 5003843 |
Vyúčtovanie zmluvy 09-11/2020 | |||||||
2020116 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 287.6 | 2040780 | 26.11.2020 | 10.12.2020 | 26.11.2020 | 40/2020 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2020117 | Ján Mederi, A.Kmeťa 42, Malý Krtíš | 85 | 12/20 | 30.11.2020 | 15.12.2020 | 1.12.2020 | 41/2020 |
Ozvučenie vianočného koncertu v ZUŠ | |||||||
2020118 | S-TEAM, Písecká 7, Veľký Krtíš | 130.8 | 2101 | 30.11.2020 | 7.12.2020 | 30.11.2020 | 42/2020 |
Vodoinštalačný materiál na renovaciu WC | |||||||
2020119 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 227.35 | 672020 | 2.12.2020 | 10.12.2020 | 9.12.2020 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 12/2020 | |||||||
2020120 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 330.4 | 682020 | 2.12.2020 | 10.12.2020 | 9.12.2020 | 43/2020 |
Stravné lístky 12/2020 | |||||||
2020121 | Jana Mikušová-ANAJ, Hlavná 162, D. Strehová | 360 | 2652020 | 2.12.2020 | 3.12.2020 | 2.12.2020 | 44/2020 |
Prenájom priestorov | |||||||
2020122 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35.6 | 8273313185 | 7.12.2020 | 18.12.2020 | 7.12.2020 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 12/2020 | |||||||
2020123 | D.Trust Certifikačná Autorita, a.s, Plynárenská 7/C,Bratislava | 59.88 | 20000956 | 7.12.2020 | 21.12.2020 | 7.12.2020 | 45/2020 |
Kvalifikovaný mandátny certifikát +čipová karta | |||||||
2020124 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 37 | 2202435461 | 8.12.2020 | 17.12.2020 | 8.12.2020 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 12/2020 | |||||||
2020125 | D. Šagiová, B.Němcovej 962/24, V. Krtíš | 120 | 2020012 | 9.12.2020 | 30.12.2020 | 9.12.2020 | Mandátna zmluva |
BOZP a OPP služby za II.polr. 2020 | |||||||
2020126 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1302.06 | 732020 | 10.12.2020 | 15.12.2020 | 10.12.2020 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 11/2020 | |||||||
2020127 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 45.41 | 5597675207 | 13.12.2020 | 26.12.2020 | 13.12.2020 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 12/2020 | |||||||
2020128 | TKA, s.r.o., Nemocničná 16, 990 01 Veľký Krtíš | 175.2 | 2020100260 | 17.12.2020 | 31.12.2020 | 17.12.2020 | 46/2020 |
Materiál na opravu TO | |||||||
2020129 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 2000 | 742020 | 18.12.2020 | 21.12.2020 | 18.12.2020 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 12/2020 | |||||||
2020130 | Ing.J. Turčina, Pažitná 180/28, Želovce | 1213 | 112020 | 18.12.2020 | 25.12.2020 | 18.12.2020 | 47/2020 |
Podlahová krytina pre TO | |||||||
2019
Číslo faktúry | Dodávateľ | Suma | Číslo faktúry dodávateľa | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Číslo objednávky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019001 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 193.78 | 2182434209 | 20.12.2018 | 30.12.2018 | 7.1.2019 | Zmluva č. 42602823 |
Vyučtovanie zmluvy 10,11,12/2018 | |||||||
2019002 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 278.39 | 0012019 | 2.1.2019 | 31.3.2019 | 7.2.2019 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 11/2018 | |||||||
2019003 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 278.39 | 0022019 | 2.1.2019 | 31.3.2019 | 7.2.2019 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 10/2018 | |||||||
2019004 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 332.06 | 0032019 | 2.1.2019 | 31.3.2019 | 7.2.2019 | "Dohoda o výkone správy..." |
Zrážková voda, vodné stočné za 07-09/2018 | |||||||
2019005 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 278.39 | 0042019 | 2.1.2019 | 31.3.2019 | 12.2.2019 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 12/2018 | |||||||
2019006 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1179.84 | 0052019 | 2.1.2019 | 31.3.2019 | 7.2.2019 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 11/2018 | |||||||
2019007 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 46.49 | 5490488513 | 11.1.2019 | 28.1.2019 | 14.1.2019 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 01/2019 | |||||||
2019008 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 541.5 | 0072019 | 16.1.2019 | 31.3.2019 | 12.2.2019 | "Dohoda o výkone správy..." |
Zrážková voda, vodné stočné za 10-12/2018 | |||||||
2019009 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1480.42 | 0082019 | 16.1.2019 | 31.3.2019 | 12.2.2019 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 12/2018 | |||||||
2019010 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 590 | 0092019 | 16.1.2019 | 28.2.2019 | 7.2.2019 | 01/2019 |
Stravné lístky 01/2019 | |||||||
2019011 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35.6 | 8224079927 | 1.1.2019 | 18.1.2019 | 23.1.2019 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 01/2019 | |||||||
2019012 | Elekto ZOLO, Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 136.98 | 20190070 | 29.1.2019 | 5.2.2019 | 29.1.2019 | 04/2019 |
Elektroinštalačný materiál | |||||||
2019013 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 267.48 | 0162019 | 1.2.2019 | 28.2.2019 | 12.2.2019 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 02/2019 | |||||||
2019014 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 554.6 | 0172019 | 6.2.2019 | 21.2.2019 | 12.2.2019 | 05/2019 |
Stravné lístky 02/2019 | |||||||
2019015 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35.6 | 8226111066 | 1.2.2019 | 18.2.2019 | 7.2.2019 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 02/2019 | |||||||
2019016 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, 990 01 Veľký Ktíš | 252 | 20190020 | 7.2.2019 | 17.2.2019 | 7.2.2019 | 06/2019 |
Počítačové služby | |||||||
2019017 | Komunálna poisťovňa a.s, Banská Bystrica | 111.03 | 6801378799 | 12.2.2019 | 1.3.2019 | 27.2.2019 | Poistná zmluva 6801378799 |
Združené poistenie majetku | |||||||
2019018 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1944.39 | 0182019 | 13.2.2019 | 31.3.2019 | 27.2.2019 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 01/2019 | |||||||
2019019 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 55.1 | 5495055095 | 11.2.2019 | 28.2.2019 | 14.2.2019 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 2/2019 | |||||||
2019020 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, 990 01 Veľký Ktíš | 164 | 20190029 | 14.2.2019 | 24.2.2019 | 15.2.2019 | 08/2019 |
Počítačové služby | |||||||
2019021 | TKA, s.r.o., Nemocničná 16, 990 01 Veľký Krtíš | 210 | 2019100021 | 22.2.2019 | 08.03.2019 | 27.2.2019 | 09/2019 |
Materiál pre VO | |||||||
2019022 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 124.42 | 1940131 | 28.2.2019 | 14.3.2019 | 1.3.2019 | 03/2019 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2019023 | Mgr. Edita Cíffery,PhD. -BONVALOR, Banská Bystrica | 100 | 2019002 | 1.3.2019 | 8.3.2019 | 1.3.2019 | 02/2019,07/2019 |
Administrácia www stránky 01-02/2019 | |||||||
2019024 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35.6 | 8228154583 | 7.3.2019 | 18.3.2019 | 7.3.2019 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 02/2019 | |||||||
2019025 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 53.65 | 5499623689 | 14.3.2019 | 28.3.2019 | 14.3.2019 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 3/2019 | |||||||
2019026 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 401 | 0272019 | 19.3.2019 | 29.3.2019 | 5.4.2019 | 10/2019 |
Stravné lístky 03/2019 | |||||||
2019027 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1335.51 | 0292019 | 19.3.2019 | 29.3.2019 | 23.7.2019 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 02/2019 | |||||||
2019028 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 267.48 | 0282019 | 19.3.2019 | 29.3.2019 | 5.4.2019 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 03/2019 | |||||||
2019029 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 227.26 | 2182446539 | 22.3.2019 | 31.3.2019 | 22.3.2019 | Zmluva č. 42602823 |
Vyučtovanie zmluvy 1,2,3/2019 | |||||||
2019030 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 99.88 | 1940218 | 1.4.2019 | 12.4.2019 | 5.4.2019 | 11/2019 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2019031 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 267.48 | 0362019 | 1.4.2019 | 15.4.2019 | 11.6.2019 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 04/2019 | |||||||
2019032 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 507.4 | 0392019 | 3.4.2019 | 17.4.2019 | 5.4.2019 | 12/2019 |
Stravné lístky 04/2019 | |||||||
2019033 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35.6 | 8230214226 | 8.4.2019 | 18.4.2019 | 8.4.2019 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 04/2019 | |||||||
2019034 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 457.53 | 0402019 | 8.4.2019 | 19.4.2019 | 6.5.2019 | "Dohoda o výkone správy..." |
Zrážková voda, vodné stočné za 1-3/2019 | |||||||
2019035 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 934.24 | 0412019 | 11.4.2019 | 23.4.2019 | 4.9.2019 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 03/2019 | |||||||
2019036 | ALIKA s.r.o., Senohrad 254, 962 43 Senohrad | 228 | 2019020 | 11.4.2019 | 22.4.2019 | 11.4.2019 | 14/2019 |
Autobusová preprava VK-Levice a späť - tanečná súťaž | |||||||
2019037 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 42.52 | 5504197421 | 12.4.2019 | 26.4.2019 | 12.4.2019 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 4/2019 | |||||||
2019038 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, 990 01 Veľký Ktíš | 24 | 20190055 | 16.4.2019 | 25.4.2019 | 16.4.2019 | 15/2018 |
Pam.mod 4GB | |||||||
2019039 | TOPA SPORT s.r.o., Slovenská 1495/10, 085 01 Bardejov | 71.65 | 10190661 | 26.4.2019 | 2.5.2019 | 26.4.2019 | 16/2019 |
Medaile - Graffiti 2019, absolventi 2019 | |||||||
2019040 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 46.19 | 1940276 | 30.4.2019 | 14.5.2019 | 30.4.2019 | 19/2019 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2019041 | Mesto V. Krtíš, J.A.Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš | 93.84 | 2320900066 | 30.4.2019 | 14.5.2019 | 2.5.2019 | Platobný výmer č.2320900066/2019 |
Poplatok za komunálny odpad 2019 | |||||||
2019042 | ALIKA s.r.o., Senohrad 254, 962 43 Senohrad | 360 | 2019027 | 2.5.2019 | 3.5.2019 | 2.5.2019 | 17/2019 |
Preprava osôb VK-ZH a späť - Deň tanca | |||||||
2019043 | ALIKA s.r.o., Senohrad 254, 962 43 Senohrad | 280.2 | 2019035 | 2.5.2019 | 14.5.2019 | 2.5.2019 | 18/2019 |
Preprava osôb VK-RS a späť - PMT | |||||||
2019044 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 267.48 | 0482019 | 2.5.2019 | 16.5.2019 | 20.5.2019 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 05/2019 | |||||||
2019045 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 578.2 | 0492019 | 6.5.2019 | 20.5.2019 | 20.5.2019 | 20/2019 |
Stravné lístky 05/2019 | |||||||
2019046 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35.6 | 1133532004 | 6.5.2019 | 20.5.2019 | 6.5.2019 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 05/2019 | |||||||
2019047 | ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | 205.66 | 2192005895 | 10.5.2019 | 20.5.2019 | 21.5.2019 | Licencia 36 mesiacov - 2 FA |
Komplexná školská agenda pre ZUŠ | |||||||
2019048 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 50.97 | 55087940018 | 13.5.2019 | 26.5.2019 | 13.5.2019 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 5/2019 | |||||||
2019049 | ALIKAL s.r.o., Senohrad 254, 962 43 Senohrad | 222.3 | 2019043 | 13.5.2019 | 24.5.2019 | 17.5.2019 | 22/2019 |
Preprava osôb VK-LV a späť - Show Time | |||||||
2019050 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 577.67 | 0512019 | 16.5.2019 | 31.5.2019 | 27.9.2019 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 04/2019 | |||||||
2019051 | ALIKAL s.r.o., Senohrad 254, 962 43 Senohrad | 272.04 | 2019046 | 21.5.2019 | 29.5.2019 | 21.5.2019 | 23/2019 |
Preprava osôb VK-ZH a späť - Deň tanca | |||||||
2019052 | TKA, s.r.o., Nemocničná 16, 990 01 Veľký Krtíš | 150 | 2019100082 | 21.5.2019 | 4.6.2019 | 27.5.2019 | 25/2019 |
Čistiace potreby | |||||||
2019053 | Mgr. Edita Cíffery,PhD. -BONVALOR, Banská Bystrica | 100 | 2019004 | 1.5.2019 | 4.5.2019 | 31.5.2019 | 13/2019 |
Administrácia www stránky 3,4/2019 | |||||||
2019054 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 75.19 | 1940374 | 31.5.2019 | 14.6.2019 | 3.7.2019 | 24/2019 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2019055 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35.6 | 5.6.2019 | 18.6.2019 | 5.6.2019 | Zmluva č.2029486694 | |
Poplatok za pevnú linku 06/2019 | |||||||
2019056 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 545.16 | 0582019 | 6.6.2019 | 20.6.2019 | 11.6.2019 | 26/2019 |
Stravné lístky 06/2019 | |||||||
2019057 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 267.48 | 0592019 | 6.6.2019 | 20.6.2019 | 23.7.2019 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 06/2019 | |||||||
2019058 | Ján Mederi, A. KMeťa 42, 990 01 Malý Krtíš | 200 | 1/19 | 11.6.2019 | 25.6.2019 | 11.6.2019 | 28/2019 |
Ozvučenie koncertov | |||||||
2019059 | ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | 88.2 | 1192204224 | 12.6.2019 | 26.6.2019 | 12.6.2019 | 29/2019 |
Vysvedčenia Bianco | |||||||
2019060 | Správa športových zariadení, Veľký Krtíš | 89 | 0112900030 | 12.6.2019 | 26.6.2019 | 12.6.2019 | 30/2019 |
Ročná permanentka pre zamestnancov plaváreň | |||||||
2019061 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 50.6 | 5513389143 | 16.6.2019 | 26.6.2019 | 13.6.2019 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 6/2019 | |||||||
2019062 | IVES Košice, Čsl.armády 20, 041 18 Košice | 155.35 | 5590030643 | 24.6.2019 | 5.7.2019 | 3.7.2019 | obnovenie služieb |
WinPam, Winbeu ročná platba | |||||||
2019063 | ALIKAL s.r.o., Senohrad 254, 962 43 Senohrad | 1550 | 2019083 | 25.6.2019 | 7.7.2019 | 26.6.2019 | 31/2019 |
Preprava osôb VK-Balatofúred HU a späť - 21.6-23.6.2019 | |||||||
2019064 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 351.1 | 2192411700 | 28.6.2019 | 7.7.2019 | 28.6.2019 | Zmluva č. 42602823 |
Vyučtovanie zmluvy za mesiace 4,5,6/2019 | |||||||
2019065 | D. Šagiová, B. Němcovej 24, V. Krtíš | 120 | 2019003 | 1.7.2019 | 14.7.2019 | 2.7.2019 | Mandátna zmluva |
Poskytnuté služby BOZP a PO I. polr. 2019 | |||||||
2019066 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 22.66 | 1940458 | 3.7.2019 | 17.7.2019 | 3.7.2019 | 32/2019 |
Čistiace potreby | |||||||
2019067 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35.6 | 11335332004 | 4.7.2019 | 18.7.2019 | 5.7.2019 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 07/2019 | |||||||
2019068 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 488.04 | 0672019 | 4.7.2019 | 18.7.2019 | 27.9.2019 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 05/2019 | |||||||
2019069 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 267.48 | 0682019 | 4.7.2019 | 18.7.2019 | 4.9.2019 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 07/2019 | |||||||
2019070 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 408.8 | 0692019 | 4.7.2019 | 18.7.2019 | 27.9.2019 | "Dohoda o výkone správy..." |
Zrážková voda, vodné stočné za 4-6/2019 | |||||||
2019071 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 53.04 | 5517998026 | 12.7.2019 | 26.7.2019 | 12.7.2019 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 07/2019 | |||||||
2019072 | Mgr. Edita Cíffery,PhD. -BONVALOR, Banská Bystrica | 100 | 2019006 | 15.07.2019 | 18.07.2019 | 19.07.2019 | 21/2019,27/2019 |
Administrácia www stránky 05,06/2019 | |||||||
2019073 | Ing. Juraj Turčina, Paťitná 18/28, 991 06 Želovce | 244.49 | 4/2019 | 23.7.2019 | 23.7.2019 | 23.7.2019 | 33/2019 |
Koberec š.4x8,4m | |||||||
2019074 | Elektro ZOLO , s.r.o., Nemocničná 8, 990 01 Veľký Krtíš | 158 | 20190501 | 2.8.2019 | 9.8.2019 | 2.8.2019 | 34/2019 |
Rýchlovarná konvica, sáčky do vysávača, prepäťová ochrana | |||||||
2019075 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35.6 | 8238634814 | 12.8.2019 | 19.8.2019 | 12.8.2019 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 08/2019 | |||||||
2019076 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 40 | 5522629388 | 12.8.2019 | 23.8.2019 | 12.8.2019 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 08/2019 | |||||||
2019077 | Mgr. Edita Cíffery,PhD. -BONVALOR, Banská Bystrica | 50 | 2019008 | 12.8.2019 | 14.8.2019 | 12.8.2019 | Zmluva 201903 |
Administrácia www stránky 07/2019 | |||||||
2019078 | Nethouse s.r.o. Novohradská 100/36, 990 01 Veľký Krtíš | 56.95 | 2019900024 | 12.8.2019 | 29.8.2019 | 15.8.2019 | 35/2019 |
Webhosting balík Standard 30.8.2019-29.8.2019 | |||||||
2019079 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 267.48 | 0702019 | 20.8.2019 | 3.9.2019 | 27.9.2019 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 08/2019 | |||||||
2019080 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 488.04 | 0712019 | 20.8.2019 | 3.9.2019 | 3.10.2019 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 07/2019 | |||||||
2019081 | Elektro ZOLO , s.r.o., Nemocničná 8, 990 01 Veľký Krtíš | 299 | 20190560 | 26.8.2019 | 2.9.2019 | 26.8.2019 | 36/2019 |
Chladnička Hisense | |||||||
2019082 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 113.08 | 1940594 | 30.8.2019 | 13.9.2019 | 4.9.2019 | 37/2019 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2019083 | ZBM s.r.o., Zabečov 178, 976 63 Predajná | 4998.5 | 122019 | 30.8.2019 | 4.9.2019 | 30.8.2019 | 38/2019 |
Akordeón, gitary, cajon Schlag Werk | |||||||
2019084 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 267.48 | 0732019 | 4.9.2019 | 18.9.2019 | 9.10.2019 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 09/2019 | |||||||
2019085 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 708 | 0742019 | 4.9.2019 | 18.9.2019 | 6.9.2019 | 39/2019 |
Stravné lístky 09/2019 | |||||||
2019086 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 25.6 | 8240777962 | 6.9.2019 | 18.9.2019 | 5.9.2019 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 09/2019 | |||||||
2019087 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, 990 01 Veľký Ktíš | 84 | 20190153 | 11.9.2019 | 21.9.2019 | 11.9.2019 | 41/2019 |
oprava tlačiarne, cartridge HP CE278 | |||||||
2019088 | HP servis, Eugénia Backová, Veľký Krtíš | 54.5 | 392019 | 11.9.2019 | 24.9.2019 | 27.9.2019 | 40/2019 |
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov | |||||||
2019089 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 47.02 | 5527255553 | 11.9.2019 | 26.9.2019 | 12.9.2019 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 09/2019 | |||||||
2019090 | ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | 187.58 | 1192208502 | 12.9.2019 | 26.9.2019 | 12.9.2019 | 42/2019 |
Žiacka knižka - 400ks | |||||||
2019091 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 488.04 | 0792019 | 1.10.2019 | 15.10.2019 | 6.11.2019 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 08/2019 | |||||||
2019092 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 488.04 | 0802019 | 1.10.2019 | 25.10.2019 | 6.11.2019 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 09/2019 | |||||||
2019093 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 267.48 | 0812019 | 1.10.2019 | 25.10.2019 | 6.11.2019 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 10/2019 | |||||||
2019094 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 637.2 | 0822019 | 3.10.2019 | 17.10.2019 | 3.10.2019 | 43/2019 |
Stravné lístky 10/2019 | |||||||
2019095 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, 990 01 Veľký Ktíš | 47.5 | 20190161 | 3.10.2019 | 13.10.2019 | 3.10.2019 | 44/2019 |
Cartridge HP, switch TP-link, kabel USB | |||||||
2019096 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35.6 | 8242953380 | 7.10.2019 | 18.10.2019 | 9.10.2019 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 10/2019 | |||||||
2019097 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 407.65 | 0842019 | 14.10.2019 | 28.10.2019 | 25.11.2019 | "Dohoda o výkone správy..." |
Zrážková voda, vodné stočné za 7-9/2019 | |||||||
2019098 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 44.28 | 5531893352 | 15.10.2019 | 26.10.2019 | 15.10.2019 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 10/2019 | |||||||
2019099 | Ján Mederi, A. Kmeťa 42, M. Krtíš | 100 | 2/19 | 17.10.2019 | 30.10.2019 | 17.10.2019 | 45/2019 |
Ozvučenie koncertov | |||||||
2019100 | TKA, s.r.o., Nemocničná 16, 990 01 Veľký Krtíš | 200 | 20191000176 | 16.10.2019 | 30.10.2019 | 21.10.2019 | 46/2019 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2019101 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 186.74 | 2192217276 | 30.10.2019 | 8.11.2019 | 30.10.2019 | Zmluva č. 5003843 |
Montáž dochádzkového modulu | |||||||
2019102 | DOSTEX s.r.o., Za Humnami 316/27, 991 02 Dolná Strehová | 400.75 | 20190057 | 30.10.2019 | 6.11.2019 | 30.10.2019 | 47/2019 |
Preprava osôb VK-BA 24.10.2019, BA-VK 27.10.2019 | |||||||
2019103 | Elektro ZOLO , s.r.o., Nemocničná 8, 990 01 Veľký Krtíš | 266.25 | 20190739 | 5.11.2019 | 12.11.2019 | 5.11.2019 | 49/2019 |
Spotrebný materiál - sáčky do vysávača, žiarovky, batérie, predlžovačky, prepäťová ochrana.... | |||||||
2019104 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 267.48 | 0902019 | 5.11.2019 | 19.11.2019 | 14.11.2019 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 11/2019 | |||||||
2019105 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 613.6 | 0912019 | 5.11.2019 | 19.11.2019 | 6.11.2019 | 48/2019 |
Stravné lístky 11/2019 | |||||||
2019106 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35.6 | 8245178112 | 7.11.2019 | 18.11.2019 | 7.11.2019 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 11/2019 | |||||||
2019107 | Mgr. Edita Cíffery,PhD. -BONVALOR, Banská Bystrica | 150 | 2019009 | 8.11.2019 | 14.11.2019 | 8.11.2019 | Zmluva 201903 |
Administrácia www stránky 08-10/2019 | |||||||
2019108 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 40 | 5536555182 | 12.11.2019 | 26.11.2019 | 12.11.2019 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 11/2019 | |||||||
2019109 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 617.07 | 0932019 | 13.11.2019 | 27.11.2019 | 25.11.2019 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 10/2019 | |||||||
2019110 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, 990 01 Veľký Ktíš | 60 | 20190189 | 19.11.2019 | 25.11.2019 | 19.11.2019 | 49.1/2019 |
HDD 250GB , pc služby | |||||||
2019111 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 208.55 | 2192219298 | 26.11.2019 | 5.12.2019 | 26.11.2019 | Zmluva č. 5003843 |
Inštalácia služby dochádzka | |||||||
2019112 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 267.48 | 2.12.2019 | 6.12.2019 | 2.12.2019 | "Dohoda o výkone správy..." | |
Preddavok na el. energiu na 12/2019 | |||||||
2019113 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 436.6 | 2.12.2019 | 6.12.2019 | 2.12.2019 | 50/2019 | |
Stravné lístky 12/2019 | |||||||
2019114 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, 990 01 Veľký Ktíš | 1260 | 20190201 | 3.12.2019 | 13.12.2019 | 3.12.2019 | 51/2019 |
Notebook DELL s prísluš. | |||||||
2019115 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, 990 01 Veľký Ktíš | 104 | 20190202 | 3.12.2019 | 13.12.2019 | 3.12.2019 | 52/2019 |
OFFICE Stand 2019, PC služby | |||||||
2019116 | Mgr. Edita Cíffery,PhD. -BONVALOR, Banská Bystrica | 50 | 2019011 | 3.12.2019 | 13.12.2019 | 10.12.2019 | Zmluva 201903 |
Administrácia www stránky 11/2019 | |||||||
2019117 | D. Šagiová, B.Němcovej 962/24, V. Krtíš | 120 | 2019010 | 5.12.2019 | 22.12.2019 | 5.12.2019 | Mandátna zmluva |
BOZP a OPP služby za II.polr. 2019 | |||||||
2019118 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35.6 | 8247380564 | 9.12.2019 | 18.12.2019 | 9.12.2019 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 12/2019 | |||||||
2019119 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, 990 01 Veľký Ktíš | 48 | 20190206 | 9.12.2019 | 19.12.2019 | 12.12.2019 | 53/2019 |
Batéria ntbook Acer | |||||||
2019120 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 37 | 2192435358 | 9.12.2019 | 16.12.2019 | 10.12.2019 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 12/2019 | |||||||
2019121 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 924.83 | 1022019 | 11.12.2019 | 15.12.2019 | 11.12.2019 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 11/2019 | |||||||
2019122 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 53.8 | 5541225325 | 12.12.2019 | 26.12.2019 | 12.12.2019 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 12/2019 | |||||||
2019123 | Ján Mederi, A. Kmeťa 42, M. Krtíš | 160 | 6/19 | 17.12.2019 | 27.12.2019 | 17.12.2019 | 54/2019 |
Ozvučenie vanočných koncertov | |||||||
2019124 | TKA, s.r.o., Nemocničná 16, 990 01 Veľký Krtíš | 111.6 | 2019100218 | 18.12.2019 | 13.12.2019 | 18.12.2019 | 49.2/2019 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2019125 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 176.52 | 1940887 | 18.12.2019 | 01.01.2020 | 18.12.2019 | 55/2019 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2019126 | MOVINO s.r.o., Osloboditeľov 66, V. Krtíš | 699.9 | 19104705 | 20.12.2019 | 2.1.2020 | 20.12.2019 | 56/2019 |
Prenájom priestorov | |||||||
2018
Číslo faktúry | Dodávateľ | Suma | Číslo faktúry dodávateľa | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Číslo objednávky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018001 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 725.89 | 0012018 | 04.01.2018 | 28.02.2018 | 02.02.2018 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 10/2017 | |||||||
2018002 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 613.6 | 0022018 | 04.01.2018 | 28.02.2018 | 18.01.2018 | 57/2017 |
Stravné lístky 12/2017 | |||||||
2018003 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 229.27 | 0032018 | 04.01.2018 | 28.02.2018 | 18.01.2018 | "Dohoda o výkone správy..." |
Elektrická energia za 12/2017 | |||||||
2018004 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1267.92 | 0042018 | 04.01.2018 | 28.02.2018 | 23.01.2018 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 11/2017 | |||||||
2018005 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 557.29 | 0062018 | 08.01.2018 | 31.03.2018 | 07.02.2018 | "Dohoda o výkone správy..." |
Zrážková voda, vodné stočné za 10-12/2017 | |||||||
2018006 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 330.72 | 0072018 | 08.01.2018 | 31.03.2018 | 10.01.2018 | "Dohoda o výkone správy..." |
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2017 | |||||||
2018007 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35 | 8200100977 | 08.01.2018 | 18.01.2018 | 10.01.2018 | Zmluva č.2029486694 (int.č.52015) |
Poplatok za pevnú linku 12/2017 | |||||||
2018008 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1513.05 | 0082018 | 09.01.2018 | 31.03.2018 | 23.01.2018 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 12/2017 | |||||||
2018009 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 696.2 | 0102018 | 10.01.2018 | 24.01.2018 | 07.02.2018 | 02/2018 |
Stravné lístky 01/2018 | |||||||
2018010 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 50.88 | 5436741299 | 15.01.2018 | 29.01.2018 | 15.01.2018 | Zmluva č. A2416568 (int.č.42015) |
Poplatok za mobilné služby 01/2018 | |||||||
2018011 | Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš,A.H.Škultétyho 105/1169, 990 01 Veľký Krtíš | 89 | 0114800002 | 17.01.2018 | 31.01.2018 | 18.01.2018 | 03/2018 |
Ročná pernamentka | |||||||
2018012 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 278.39 | 0192017 | 1.2.2018 | 28.02.2018 | 07.02.2018 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 02/2018 | |||||||
2018013 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 472 | 0212018 | 5..2.2018 | 19.2,2018 | 07.02.2018 | 05/2018 |
Stravné lístky 02/2018 | |||||||
2018014 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35 | 8202054799 | 07.02.2018 | 19.2.2018 | 07.02.2018 | Zmluva č.2029486694 (int.č.52015) |
Poplatok za pevnú linku 02/2018 | |||||||
2018015 | Komunálna poisťovňa, a.s., Banská Bystrica | 111.03 | 6801378799 | 12.02.2018 | 1.3.2018 | 12.02.2018 | poistná zmluva č. 6801378799 |
Združené poistenie majetku | |||||||
2018016 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1450.65 | 0222018 | 12.02.2018 | 28.02.2018 | 14.02.2018 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 01/2018 | |||||||
2018017 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 47.92 | 5441197960 | 15.02.2018 | 01.03.2018 | 15.02.2018 | Zmluva č. A2416568 (int.č.42015) |
Poplatok za mobilné služby 02/2018 | |||||||
2018018 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 62.46 | 1840076 | 15.02.2018 | 01.03.2018 | 15.02.2018 | 04/2018 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2018019 | Mgr. Edita Cíffery,PhD. -BONVALOR, Banská Bystrica | 50 | 2018002 | 22.02.2018 | 28.02.2018 | 23.02.2018 | 01/2018 |
Administrácia www stránky 01/2018 | |||||||
2018020 | METRO s.r.o. , Stráž 17, 96001 Zvolen | 206.36 | 14 | 23.02.2018 | 23.02.2018 | 23.02.2018 | PK |
Sencor mikrovlnná rúra, DeLongi espresso, Sencor varná konvica | |||||||
2018021 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 278.39 | 0302018 | 01.03.2018 | 14.03.2018 | 15.03.2018 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 03/2018 | |||||||
2018022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35 | 8204027369 | 05.03.2018 | 19.03.2018 | 05.03.2018 | Zmluva č.2029486694 (int.č.52015) |
Poplatok za pevnú linku 03/2018 | |||||||
2018023 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 637.2 | 0322018 | 12.03.2018 | 25.03.2018 | 15.03.2018 | 08/2018 |
Stravné lístky 03/2018 | |||||||
2018024 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1445.95 | 0332018 | 12.03.2018 | 25.03.2018 | 27.03.2018 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 02/2018 | |||||||
2018025 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 47.2 | 5445650475 | 15.03.2018 | 29.03.2018 | 15.03.2018 | Zmluva č. A2416568 (int.č.42015) |
Poplatok za mobilné služby 03/2018 | |||||||
2018026 | Cimbal BOHÁKs.r.o., Štúrova 837, 03101 Liptovský Mikuláš | 4800 | 671816 | 20.03.2018 | 23.03.2018 | 20.03.2018 | 11/2018 |
Zmluva o dielo č.: CHSNO2018/012 | |||||||
2018027 | Mesto Veľký Krtíš, OIaŽP | 93.84 | 2324800023 | 20.03.2018 | 30.03.2018 | 04.04.2018 | - |
Komunálny odpad 2018 | |||||||
2018028 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 162.78 | 2172441855 | 20.03.2018 | 26.03.2018 | 03.04.2018 | Zmluva č. 42602823 |
Vyúčtovanie zmluvy za obdobie 01-03/2018 | |||||||
2018029 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 93.64 | 1840210 | 29.03.2018 | 12.04.2018 | 23.04.2018 | 07/2018 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2018030 | SN Real, s.r.o., Slavomír Novák, Višňová 11, 080 01 Prešov | 150 | 80/2018 | 03.04.2018 | 06.04.2018 | 04.04.2018 | 12/2018 |
Vyhotovenie dokumentácie GDPR pre ZUŠ VK | |||||||
2018031 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 278.39 | 0412018 | 03.04.2018 | 17.04.2018 | 12.04.2018 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 04/2018 | |||||||
2018032 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 566.4 | 0432018 | 06.04.2018 | 20.04.2018 | 12.04.2018 | 14/2018 |
Stravné lístky 04/2018 | |||||||
2018033 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 449.5 | 0442018 | 06.04.2018 | 20.04.2018 | 23.4.2018 | "Dohoda o výkone správy..." |
Zrážková voda, vodné stočné za 01-03/2018 | |||||||
2018034 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35 | 8206010244 | 06.04.2018 | 18.04.2018 | 12.04.2018 | Zmluva č.2029486694 (int.č.52015) |
Poplatok za pevnú linku 04/2018 | |||||||
2018035 | Mgr. Edita Cíffery,PhD. -BONVALOR, Banská Bystrica | 100 | 2018003 | 06.04.2018 | 16.04.2018 | 23.4.2018 | 06/2018,10/2018 |
Administrácia www stránky02,03/2018 | |||||||
2018036 | Margo.sk, s.r.o., Vajanského 12, 91701 Trnava | 71.96 | S18013 | 06.04.2018 | 10.04.2018 | 12.04.2018 | 11-1/2018 |
Látka s potlačou pre LDO | |||||||
2018037 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1194.39 | 0462018 | 13.04.2018 | 27.04.2018 | 07.05.2018 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 03/2018 | |||||||
2018038 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 42.96 | 5450105081 | 13.04.2018 | 29.04.2018 | 16.04.2018 | Zmluva č. A2416568 (int.č.42015) |
Poplatok za mobilné služby 04/2018 | |||||||
2018039 | SŠ Modrý Kameň, Jarmočná 1, Modrý Kameň | 215.54 | 0222018 | 13.04.2018 | 25.04.2018 | 16.04.2018 | 09/2018 |
Občerstvenie pri príležitosti slávnostného koncertu 27.3.2018 | |||||||
2018040 | Nábytok Interiér s.r.o., Osloboditeľov 35, 99001 Veľký Krtíš | 63.6 | 180168 | 16.04.2018 | 17.04.2018 | 16.04.2018 | 16/2018 |
Kanc. kreslo TENESSE | |||||||
2018041 | Alžbeta Straková,Fričkovce 22, 08642 Hertník | 108.54 | 2018048 | 18.4.2018 | 01.05.2018 | 23.4.2018 | 17/2018 |
Medaile PMU 2018 | |||||||
2018042 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 684.4 | 0552018 | 03.05.2018 | 17.05.2018 | 22.5.2018 | 18/2018 |
Stravné lístky 05/2018 | |||||||
2018043 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 278.39 | 0562018 | 03.05.2018 | 27.05.2018 | 22.5.2018 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 05/2018 | |||||||
2018044 | Mgr. Edita Cíffery,PhD. -BONVALOR, Banská Bystrica | 50 | 2018005 | 03.05.2018 | 08.05.2018 | 07.05.2018 | 13/2018 |
Administrácia www stránky 04/2018 | |||||||
2018045 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35 | 8208009107 | 04.05.2018 | 18.05.2018 | 09.05.2018 | Zmluva č.2029486694 (int.č.52015) |
Poplatok za pevnú linku 05/2018 | |||||||
2018046 | ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 82109 Bratislava | 205.66 | 1180000981 | 04.05.2018 | 17.05.2018 | 10.05.2018 | ŠEVT elektronicky |
Kompelxná školská agenda pre ZUŠ | |||||||
2018047 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 539.06 | 0592018 | 16.05.2018 | 30.05.2018 | 22.5.2018 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 04/2018 | |||||||
2018048 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 47.76 | 5454563312 | 16.05.2018 | 29.05.2018 | 17.05.2018 | Zmluva č. A2416568 (int.č.42015) |
Poplatok za mobilné služby 05/2018 | |||||||
2018049 | Alžbeta Straková,Fričkovce 22, 08642 Hertník | 27.45 | 2018079 | 22.5.2018 | 29.5.2018 | 22.5.2018 | 20/2018 |
Medaile Grafiti 2018 | |||||||
2018050 | Alžbeta Straková,Fričkovce 22, 08642 Hertník | 113.4 | 2018084 | 22.5.2018 | 29.5.2018 | 22.5.2018 | 21/2018 |
Medaile Absolventi 2018 | |||||||
2018051 | ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 82109 Bratislava | 97.2 | 1182203862 | 30.5.2018 | 13.6.2018 | 30.5.2018 | 24/2018 |
Vysvedčenie list bianco s vodotlačou 500ks | |||||||
2018052 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 278.39 | 0682018 | 01.06.2018 | 15.06.2018 | 13.06.2018 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 06/2018 | |||||||
2018053 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 649 | 0702018 | 05.06.2018 | 19.06.2018 | 13.06.2018 | 25/2018 |
Stravné lístky 06/2018 | |||||||
2018054 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 46 | 1840360 | 5.6.2018 | 19.06.2018 | 13.06.2018 | 26/2018 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2018055 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35 | 8210017305 | 6.6.2018 | 18.6.2018 | 6.6.2018 | Zmluva č.2029486694 (int.č.52015) |
Poplatok za pevnú linku 06/2018 | |||||||
2018056 | Ján Mederi. Malý Krtíš | 100 | 1/17 | 7.6.2018 | 27.6.2018 | 11.6.2018 | 28/2018 |
Ozvučenie koncertu absolventov | |||||||
2018057 | P. Malíková, B.Němcovej 43, V. Krtíš | 150 | 18VF00050 | 8.6.2018 | 22.6.2018 | 13.6.2018 | 27/2018 |
Prenájom priestorov | |||||||
2018058 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 492.74 | 0722018 | 11.6.2018 | 25.6.2018 | 15.10.2018 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 05/2018 | |||||||
2018059 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 51.34 | 5459024501 | 18.6.2018 | 29.6.2018 | 18.6.2018 | Zmluva č. A2416568 (int.č.42015) |
Poplatok za mobilné služby 06/2018 | |||||||
2018060 | J.Mikulášová-ANAJ, Hlavná 132, D. Strehová | 300 | 0862018 | 21.6.2018 | 22.6.2018 | 21.6.2018 | 30/2018 |
Prenájom priestorov v jedálni Novohrad | |||||||
2018061 | IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice | 155.35 | 5590027888 | 25.6.2018 | 6.7.2018 | 27.6.2018 | R1277/2008 |
Obnovenie služieb k APV 6.2018-5.2019 | |||||||
2018062 | Danka Šagiová, B. Němcovej 24, 990 01 Veľký Krtíš | 120 | 2018004 | 25.6.2018 | 9.7.2018 | 27.6.2018 | Mandátna zmluva |
BOZP a OPP za I.polr 2018 | |||||||
2018063 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 298.06 | 20182410920 | 26.6.2018 | 5.7.2018 | 27.6.2018 | Zmluva č. 42602823 |
Vyúčtovanie zmluvy za obdobie 04-06/2018 | |||||||
2018064 | E. Backová HP-SERVIS PLUS, B. Němcovej 22, 990 01 Veľký Krtíš | 54.5 | 036/2018 | 27.6.2018 | 11.7.2018 | 17.7.2018 | 31/2018 |
Kontrola a oprava PHP | |||||||
2018065 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 56.72 | 1840394 | 29.6.2018 | 13.7.2018 | 29.6.2018 | 29/2018 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2018066 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 278.39 | 0782018 | 2.7.2018 | 16.7.2018 | 17.7.2018 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 07/2018 | |||||||
2018067 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35 | 8212142947 | 6.7.2018 | 18.7.2018 | 17.7.2018 | Zmluva č.2029486694 (int.č.52015) |
Poplatok za pevnú linku 07/2018 | |||||||
2018068 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 461.91 | 0822018 | 6.7.2018 | 20.7.2018 | 17.7.2018 | "Dohoda o výkone správy..." |
Zrážková voda, vodné stočné za 04-06/2018 | |||||||
2018069 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 492.74 | 0832018 | 11.7.2018 | 25.7.2018 | 30.11.2018 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 06/2018 | |||||||
2018070 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 45.04 | 5463466289 | 17.7.2018 | 29.7.2018 | 17.7.2018 | Zmluva č. A2416568 (int.č.42015) |
Poplatok za mobilné služby 07/2018 | |||||||
2018071 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35.6 | 1133532004 | 20.8.2018 | 20.8.2018 | 21.8.2018 | Zmluva č.2029486694 (int.č.52015) |
Poplatok za pevnú linku 08/2018 | |||||||
2018072 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 97.74 | 5467928433 | 20.8.2018 | 29.8.2018 | 20.8.2018 | Zmluva č. A2416568 (int.č.42015) |
Poplatok za mobilné služby 08/2018 | |||||||
2018073 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 278.39 | 0842018 | 20.8.2018 | 3.9.2018 | 15.10.2018 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 08/2018 | |||||||
2018074 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 492.74 | 0852018 | 20.8.2018 | 3.9.2018 | 30.11.2018 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 07/2018 | |||||||
2018075 | Nethouse s.r.o., Novohradská 1000/36, Veľký Krtíš | 56.95 | 2018900026 | 22.8.2018 | 30.8.2018 | 27.8.2018 | 34/2018 |
Webhosting Balík Standard 30.8.2018-29.8.2019 | |||||||
2018076 | ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 82109 Bratislava | 236.58 | 1182208664 | 23.8.2018 | 6.9.2018 | 27.8.2018 | 35/2018 |
Žiacka knižka pre ZUŠ 500ks | |||||||
2018077 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 72.2 | 1840578 | 31.8.2018 | 14.9.2018 | 07.09.2018 | 36/2018 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2018078 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35.6 | 8216048906 | 03.09.2018 | 18.09.2018 | 07.09.2018 | Zmluva č.2029486694 (int.č.52015) |
Poplatok za pevnú linku 09/2018 | |||||||
2018079 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 278.39 | 0872018 | 03.09.2018 | 17.09.2018 | 05.11.2018 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 09/2018 | |||||||
2018080 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 708 | 0882018 | 04.09.2018 | 18.09.2018 | 01.10.2018 | 36/2018 |
Stravné lístky 09/2018 | |||||||
2018081 | Mgr. Edita Cíffery,PhD. -BONVALOR, Banská Bystrica | 100 | 2018008 | 11.09.2018 | 08.07.2018 | 10.10.2018 | 22/2018,24/2018 |
Administrácia www stránky 05-06/2018 | |||||||
2018082 | Mgr. Edita Cíffery,PhD. -BONVALOR, Banská Bystrica | 50 | 2018009 | 11.09.2018 | 08.08.2018 | 10.10.2018 | 32/2018 |
Administrácia www stránky 07/2018 | |||||||
2018083 | Mgr. Edita Cíffery,PhD. -BONVALOR, Banská Bystrica | 50 | 2018010 | 11.09.2018 | 10.09.2018 | 10.10.2018 | 33/2018 |
Administrácia www stránky 08/2018 | |||||||
2018084 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 40 | 5472445361 | 17.09.2018 | 29.09.2018 | 17.09.2018 | Zmluva č. A2416568 (int.č.42015) |
Poplatok za mobilné služby 09/2018 | |||||||
2018085 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 492.74 | 0902018 | 24.09.2018 | 05.10.2018 | 05.11.2018 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 08/2018 | |||||||
2018086 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 129.28 | 2182422833 | 25.09.2018 | 05.10.2018 | 01.10.2018 | Zmluva č. 42602823 |
2018087 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 36.73 | 8218027841 | 08.10.2018 | 18.10.2018 | 08.10.2018 | Zmluva č.2029486694 (int.č.52015) |
Poplatok za pevnú linku 10/2018 | |||||||
2018088 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 278.39 | 0972018 | 09.10.2018 | 14.10.2018 | "Dohoda o výkone správy..." | |
Preddavok na el. energiu na 10/2018 | |||||||
2018089 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 684.4 | 0982018 | 09.10.2018 | 15.10.2018 | 10.10.2018 | 37/2018 |
Stravné lístky 10/2018 | |||||||
2018090 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 332.06 | 0992018 | 09.10.2018 | 16.10.2018 | "Dohoda o výkone správy..." | |
Zrážková voda, vodné stočné za 07-09/2018 | |||||||
2018091 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 492.74 | 1022018 | 10.10.2018 | 24.10.2018 | 05.11.2018 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 09/2018 | |||||||
2018092 | E.N.E.S, s.r.o., Pionierska 307/31,927 01 Šaľa | 104 | 180848 | 15.10.2018 | 19.10.2018 | 15.10.2018 | 38/2018 |
Výkresy A2 pre VO | |||||||
2018093 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 45.36 | 5476916834 | 15.10.2018 | 29.10.2018 | 15.10.2018 | Zmluva č. A2416568 (int.č.42015) |
Poplatok za mobilné služby 10/2018 | |||||||
2018094 | MUSICMANIA s.r.o., Lúčky 40, 967 01 Kremnica | 1451 | 180100378 | 16.10.2018 | 22.10.2018 | 16.10.2018 | 39/2018 |
Keyboard Yamaha PSR-S970 s púzdrom | |||||||
2018095 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 221.09 | 1840737 | 06.11.2018 | 14.11.2018 | 06.11.2018 | 40/2018 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2018096 | Ján Mederi, A. Kmeťa 42, 990 01 Malý Krtíš | 100 | 3/18 | 06.11.2018 | 13.11.2018 | 06.11.2018 | 42/2018 |
Ozvučenie koncertu 40. výročie DFSK | |||||||
2018097 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 637.2 | 1112018 | 06.11.2018 | 20.11.2018 | 30.11.2018 | 43/2018 |
Stravné lístky 11/2018 | |||||||
2018098 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 278.39 | 1122018 | 13.11.2018 | 27.11.2018 | "Dohoda o výkone správy..." | |
Preddavok na el. energiu na 11/2018 | |||||||
2018099 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 568.39 | 1132018 | 13.11.2018 | 27.11.2018 | 4.12.2018 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 10/2018 | |||||||
2018100 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 46.38 | 5481421919 | 15.11.2018 | 29.11.2018 | 15.11.2018 | Zmluva č. A2416568 (int.č.42015) |
Poplatok za mobilné služby 11/2018 | |||||||
2018101 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35.6 | 8220022631 | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 22.11.2018 | Zmluva č.2029486694 (int.č.52015) |
Poplatok za pevnú linku 11/2018 | |||||||
2018102 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, 990 01 Veľký Ktíš | 330 | 201800163 | 21.11.2018 | 01.12.2018 | 21.11.2018 | 46/2018 |
Notebook HP | |||||||
2018103 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, 990 01 Veľký Ktíš | 19 | 201800167 | 23.11.2018 | 03.12.2018 | 23.11.2018 | 47/2018 |
Zosilovač WIFI Repeater TENDA A9 | |||||||
2018104 | TKA, s.r.o., Nemocničná 16, 990 01 Veľký Krtíš | 251 | 2018100169 | 26.11.2018 | 07.11.2018 | 26.11.2018 | 40.1/2018 |
Materiál pre VO | |||||||
2018105 | Seko M. Székely, Partizánska 13, 990 01 Malý Krtíš | 106.06 | 20180073 | 26.11.2018 | 11.12.2018 | 26.11.2018 | 48/2018 |
Prekládka radiatorov | |||||||
2018106 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 151.08 | 1840773 | 27.11.2018 | 11.12.2018 | 27.11.2018 | 45/2018 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2017
Číslo faktúry | Dodávateľ | Suma | Číslo faktúry dodávateľa | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Číslo objednávky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/001 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35 | 5792149346 | 09.01.2017 | 18.01,2017 | 11.01.2017 | Zmluva č.2029486694 (int.č.52015) |
Poplatok za pevnú linku 01/2017 | |||||||
2017002 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 156.7 | 0012017 | 09.01.2017 | 19.01.2017 | 11.01.2017 | "Dohoda o výkone správy..." |
Zrážková voda, vodné stočné za 12/2016 | |||||||
2017003 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 448.4 | 0022017 | 09.01.2017 | 23.01.2017 | 23.01.2017 | 01/2017 |
Stravné lístky 01/2017 | |||||||
2017004 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1542.64 | 0042017 | 12.01.2017 | 26.01.2017 | 23.01.2017 | "Dohoda o výkone správy" |
Dodané teplo za 12/2016 | |||||||
2017005 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 43.28 | 5383886903 | 17.01.2017 | 29.01.2017 | 17.01.207 | Zmluva č. A2416568 (int.č.42015) |
Poplatok za mobilné služby 01/2017 | |||||||
2017006 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 529.68 | 0062017 | 20.01.2017 | 25.02.2017 | 30.01.2017 | "Dohoda o výkone správy..." |
Vyučtovanie el. energie za rok 2016 | |||||||
2017007 | Musicmania s.r.o.o, Lúčky 40, Kremnica | 1199 | 170100035 | 01.02.2017 | 07.02.2017 | 02.02.2017 | 03/2017 |
Gitara Hanika 50 PF Custom AER Dot | |||||||
2017008 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 401.2 | 0172017 | 01.02.2017 | 10.02.2017 | 10.02.2017 | 04/2017 |
Stravné lístky 02/2017 | |||||||
2017009 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 217.44 | 0182017 | 06.02.2017 | 20.02.2017 | 15.02.2017 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 02/2017 | |||||||
2017010 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35 | 2793103865 | 07.02.2017 | 20.02.2017 | 07.02.2017 | Zmluva č.2029486694 (int.č.52015) |
Poplatok za pevnú linku 02/2017 | |||||||
2017011 | Mgr. Edita Cíffery,PhD. -BONVALOR, Banská Bystrica | 50 | 2017001 | 01.02.2017 | 08.02.2017 | 07.02.2017 | 05/2017 |
Administrácia www stránky 01/2017 | |||||||
2017012 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1977.19 | 0212017 | 13.02.2017 | 27.02.2017 | 15.02.2017 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 01/2017 | |||||||
2017013 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 209.82 | 0202017 | 13.02.2017 | 27.02.2017 | 15.02.2017 | "Dohoda o výkone správy..." |
Zrážková voda, vodné stočné za 01/2017 | |||||||
2017014 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 42.64 | 5388286319 | 15.02.2017 | 26.02.2017 | 15.02.2017 | Zmluva č. A2416568 (int.č.42015) |
Poplatok za mobilné služby 02/2017 | |||||||
2017015 | Mesto Veľký Krtíš | 93.84 | 2324700026/2017 | 16.02.2017 | 03.03.2017 | 16.02.2017 | - |
Poplatok za komunálny odpad 2017 | |||||||
2017016 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 328.8 | 2162226786 | 24.02.2017 | 04.03.2017 | 24.02.2017 | 06/2017 |
ScanFlow server | |||||||
2017017 | TKA s.r.o, Nemocničná ul., 99001 Veľký Krtíš | 162.25 | 20177100016 | 06.03.2017 | 14.03.2017 | 06.03.2017 | 07/2017 |
Materiál pre VO | |||||||
2017018 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 217.44 | 0292017 | 06.03.2017 | 20.03.2017 | 08.03.2017 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 03/2017 | |||||||
2017019 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 198.62 | 0302017 | 06.03.2017 | 20.03.2017 | 08.03.2017 | "Dohoda o výkone správy..." |
Zrážková voda, vodné stočné za 02/2017 | |||||||
2017020 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 472 | 0322017 | 06.03.2017 | 20.03.2017 | 08.03.2017 | 09/2017 |
Stravné lístky 03/2017 | |||||||
2017021 | E.N.E.S. spol. s r.o. Pionierska ul. 307/31 927 01 Šaľa | 49.29 | 1720068 | 07.03.2017 | 13.03.2017 | 08.03.2017 | 10/2017 |
Temperové farby - sada | |||||||
2017022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35 | 7794070617 | 08.03.2017 | 20.03.2017 | 08.03.2017 | Zmluva č.2029486694 (int.č.52015) |
Poplatok za pevnú linku 03/2017 | |||||||
2017023 | Atelier Piano, R. Šulc, Gaštanová 10, Spišská Nová Ves | 2500 | 52017 | 9.3.2017 | 19.3.2017 | 9.3.2017 | 08/2017 |
Pianino Petrof | |||||||
2017024 | Mgr. Edita Cíffery,PhD. -BONVALOR, Banská Bystrica | 50 | 2017003 | 1.3.2017 | 8.3.2017 | 21.3.2017 | 11/2017 |
Administrácia www stránky 02/2017 | |||||||
2017025 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1200.06 | 0332017 | 10.3.2017 | 24.3.2017 | 17.3.2017 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 02/2017 | |||||||
2017026 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 44.72 | 5392683002 | 17.3.2017 | 29.3.2017 | 17.3.2017 | Zmluva č. A2416568 (int.č.42015) |
Poplatok za mobilné služby 03/2017 | |||||||
2017027 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 217.68 | 2162440629 | 22.3.2017 | 1.4.2017 | 22.3.2017 | Zmluva č. 42602823 |
Vyúčtovanie zmluvy za obdobie 1-3/2017 | |||||||
2017028 | A. Multán ZAFÍR, Vinohradnícka 53, V. Krtíš | 80 | 2017013 | 24.3.2017 | 29.3.2017 | 24.3.2017 | 14/2017 |
Prečistenie kanalizácie - havarijný stav | |||||||
2017029 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 111.92 | 1740155 | 29.3.2017 | 12.4.2017 | 29.3.2017 | 02/2017 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2017030 | TOPASPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, Bardejov | 103.5 | 10170597 | 29.3.2017 | 11.4.2017 | 30.3.2017 | 14-1/2017 |
Medaile pre žiakov Mladé talenty 2017 | |||||||
2017031 | Reštaurácia Atila, Škultétyho 42, Veľký Krtíš | 130 | 1/17 | 30.3.2017 | 6.4.2017 | 3.4.2017 | 15/2017 |
Prnájom priestorov - Deň učiteľov | |||||||
2017032 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 401.2 | 0432017 | 3.4.2017 | 17.4.2017 | 4.4.2017 | 16/2017 |
Stravné lístky 04/2017 | |||||||
2017033 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 217.44 | 0422017 | 3.4.2017 | 15.4.2017 | 4.4.2017 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 04/2017 | |||||||
2017034 | TOPASPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, Bardejov | 15.34 | 10170639 | 5.4.2017 | 18.4.2017 | 5.4.2017 | 18/2017 |
Medaile - Graffiti 2017 | |||||||
2017035 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35.26 | 7795039956 | 6.4.2017 | 18.4.2017 | 6.4.2017 | Zmluva č.2029486694 (int.č.52015) |
Poplatok za pevnú linku 04/2017 | |||||||
2017036 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 217.26 | 0462017 | 6.4.2017 | 19.4.2017 | 6.4.2017 | "Dohoda o výkone správy..." |
Zrážková voda, vodné stočné za 03/2017 | |||||||
2017037 | Komunálna poisťovňa,a.s, Bratislava | 111.03 | 6801378799 | 7.4.2017 | 1.3.2017 | 10.04.2017 | Poistná zmluva č.6801378799 |
Združené poistenie majetku 1.3.2017-1.3.2018 | |||||||
2017038 | E.N.E.S. spol. s r.o. Pionierska ul. 307/31 927 01 Šaľa | 15.16 | 1720110 | 11.4.2017 | 17.4.2017 | 11.4.2017 | 19/2017 |
Výkresy A4 pre VO | |||||||
2017039 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 908.38 | 0472017 | 12.4.2017 | 26.4.2017 | 12.4.2017 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 03/2017 | |||||||
2017040 | Tanečno športový klub JUNILEV, Marxova 22, Levice | 60 | 00000053 | 3.4.2017 | 18.4.2017 | 3.4.2017 | - |
Štartovný poplatok na súťaž SHOWTIME 21.4.2017 | |||||||
2017041 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 60.41 | 5397091418 | 18.4.2017 | 29.4.2017 | 18.4.2017 | Zmluva č. A2416568 (int.č.42015) |
Poplatok za mobilné služby 04/2017 | |||||||
2017042 | Mária Makovníková, zákazkové krajčírstvo, Závada 5 | 180 | 12017 | 20.4.2017 | 27.4.2017 | 20.4.2017 | 20/2017 |
Nohavice pre tanečný odbor 12 ks á 15,-€ | |||||||
2017043 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 79.25 | 1740212 | 27.4.2017 | 11.5.2017 | 27.4.2017 | 22/2017 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2017044 | TOPASPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, Bardejov | 79.15 | 10170840 | 3.5.2017 | 17.5.2017 | 3.5.2017 | 23/2017 |
Medaile PMU 2017 - Koncert víťazov | |||||||
2017045 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 217.44 | 0542017 | 3.5.2017 | 17.5.2017 | 9.5.2017 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 05/2017 | |||||||
2017047 | ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava | 205.66 | 2172006151 | 5.5.2017 | 18.5.2017 | 9.5.2017 | Licencia na program platná 36 mesiacov - 3. faktúra |
Komplexná školská agenda ZUŠ | |||||||
2017048 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35 | 1133532004 | 9.5.2017 | 18.5.2017 | 9.5.2017 | Zmluva č.2029486694 (int.č.52015) |
Poplatok za pevnú linku 05/2017 | |||||||
2017049 | Gabriela Rác, ClarinsTravel, A.H.Škultétyho 2655/111, Veľký Krtíš | 146 | 152017 | 10.5.2017 | 14.5.2017 | 10.5.2017 | 21/2017 |
Autobusová doprava VK - ZH a späť, krajská tanečná súťaž | |||||||
2017050 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 614.6 | 0582017 | 10.5.2017 | 24.5.2017 | 19.5.2017 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 04/2017 | |||||||
2017051 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 43.28 | 5401502543 | 15.5.2017 | 29.5.2017 | 15.5.2017 | Zmluva č. A2416568 (int.č.42015) |
Poplatok za mobilné služby 05/2017 | |||||||
2017052 | Gabriela Rác, ClarinsTravel, A.H.Škultétyho 2655/111, Veľký Krtíš | 305.29 | 282017 | 24.5.2017 | 6.6.2017 | 24.5.2017 | 26/2017 |
Autobusová doprava VK - ZH a späť, krajská tanečná súťaž | |||||||
2017053 | IVES Košice, Csl. armády 20, Košice | 155.35 | 5590025091 | 31.5.2017 | 12.6.2017 | 31.5.2017 | - |
Služby STP APV 06/2017-05/2018 | |||||||
2017054 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 217.44 | 0652017 | 1.6.2017 | 15.6.2017 | 1.6.2017 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 06/2017 | |||||||
2017055 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35 | 4796991670 | 5.6.2017 | 19.6.2017 | 5.6.2017 | Zmluva č.2029486694 (int.č.52015) |
Poplatok za pevnú linku 06/2017 | |||||||
2017056 | Gabriela Rác, ClarinsTravel, A.H.Škultétyho 2655/111, Veľký Krtíš | 470 | 332017 | 6.6.2017 | 12.6.2017 | 6.6.2017 | 27/2017 |
Autobusová doprava VK - Šaľa a späť, krajská tanečná súťaž | |||||||
2017057 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 507.4 | 0672017 | 6.6.2017 | 16.6.2017 | 7.6.2017 | 28/2017 |
Stravné lístky 06/2017 | |||||||
2017058 | Ján Mederi, A. Kmeťa 42, M. Krtíš | 80 | 1/2017 | 7.6.2017 | 27.6.2017 | 7.6.2017 | 29/2017 |
Ozvučenie absolventského koncertu | |||||||
2017059 | Mgr. Edita Cíffery,PhD. -BONVALOR, Banská Bystrica | 50 | 2017007 | 8.6.2017 | 15.6.2017 | 9.6.2017 | 25/2017 |
Administrácia www stránky 04,05/2017 | |||||||
2017060 | Mgr. Edita Cíffery,PhD. -BONVALOR, Banská Bystrica | 100 | 2007005 | 13.6.2017 | 13.6.2017 | 13.6.2017 | 25/2017 |
Administrácia www stránky 3,4/2017 | |||||||
2017061 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 44 | 5405870930 | 15.6.2017 | 29.6.2017 | 15.6.2017 | Zmluva č. A2416568 (int.č.42015) |
Poplatok za mobilné služby 06/2017 | |||||||
2017062 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 205.02 | 2172409209 | 16.6.2017 | 26.6.2017 | 19.6.2017 | Zmluva č. 42602823 |
Vyúčtovanie zmluvy za obdobie 4-6/2017 | |||||||
2017063 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 521.9 | 0682017 | 19.6.2017 | 29.6.2017 | 20.6.2017 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 05/2017 | |||||||
2017064 | Mária Makovníková, zákazkové krajčírstvo, Závada 5 | 100 | 22017 | 20.6.2017 | 6.7.2017 | 20.6.2017 | 32/2017 |
Košele pre tanečný odbor | |||||||
2017065 | HP servis, Eugénia Backová, Veľký Krtíš | 48 | 0112017 | 23.6.2017 | 05.7.2017 | 23.6.2017 | 30/2017 |
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov | |||||||
2017066 | Ján Mederi, A. Kmeťa 42, M. Krtíš | 150 | 2/17 | 23.6.2017 | 7.7.2017 | 23.6.2017 | 33/2017 |
Ozvučenie výchovno-tanečného vystúpenia | |||||||
2017067 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 84.68 | 1740322 | 23.6.2017 | 7.7.2017 | 23.6.2017 | 35/2017 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2017068 | ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava | 24 | 1172204525 | 23.6.2017 | 7.7.2017 | 23.6.2017 | 34/2017 |
Vysvedčenia bianko | |||||||
2017069 | D. Šagiová, B.Němcovej 24, Veľký Krtíš | 120 | 2017004 | 26.6.2017 | 4.7.2017 | 26.6.2017 | mandátna zmluva |
Služby BOZP a OPP za I. polrok 2017 | |||||||
2017070 | D. Šagiová, B.Němcovej 24, Veľký Krtíš | 25 | 2017005 | 26.6.2017 | 4.7.2017 | 26.6.2017 | mandátna zmluva |
Služba o zabezpečení činnosti PZS I. polrok 2017 | |||||||
2017071 | TKA s.r.o, Nemocničná ul., 99001 Veľký Krtíš | 138.6 | 2017100078 | 30.6.2017 | 12.7.2017 | 30.6.2017 | 36/2017 |
Materiál pre VO | |||||||
2017072 | Elektro ZOLO, sro, Veľký Krtíš | 77.1 | 20170366 | 30.6.2017 | 7.7.2017 | 30.6.2017 | 37/2017 |
Materiál | |||||||
2017073 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 217.44 | 0762017 | 3.7.2017 | 15.7.2017 | 3.7.2017 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 07/2017 | |||||||
2017074 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35 | 1797975186 | 4.7.2017 | 18.7.2017 | 4.7.2017 | Zmluva č.2029486694 (int.č.52015) |
Poplatok za pevnú linku 07/2017 | |||||||
2017075 | Mgr. Edita Cíffery,PhD. -BONVALOR, Banská Bystrica | 50 | 2017009 | 11.7.2017 | 18.7.2017 | 18.7.2017 | 31/2017 |
Administrácia www stránky 06/2017 | |||||||
2017076 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 693.82 | 0772017 | 11.7.2017 | 20.7.2017 | 18.7.2017 | "Dohoda o výkone správy..." |
Zrážková voda, vodné stočné za 06/2017 | |||||||
2017077 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 521.9 | 0782017 | 11.7.2017 | 21.7.2017 | 18.7.2017 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 06/2017 | |||||||
2017078 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 43.92 | 5410209256 | 18.7.2017 | 29.7.2017 | 18.7.2017 | Zmluva č. A2416568 (int.č.42015) |
Poplatok za mobilné služby 07/2017 | |||||||
2017079 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35 | 3798959398 | 17.8.2017 | 18.8.2017 | 17.8.2017 | Zmluva č.2029486694 (int.č.52015) |
Poplatok za pevnú linku 08/2017 | |||||||
2017080 | Mgr. Edita Cíffery,PhD. -BONVALOR, Banská Bystrica | 50 | 2017011 | 21.8.2017 | 21.8.2017 | 21.8.2017 | 38/2017 |
Administrácia www stránky 07/2017 | |||||||
2017081 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 41.76 | 5414624598 | 21.8.2017 | 29.8.2017 | 21.8.2017 | Zmluva č. A2416568 (int.č.42015) |
Poplatok za mobilné služby 08/2017 | |||||||
2017082 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 229.27 | 0792017 | 21.8.2017 | 30.8.2017 | 22.8.2017 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 08/2017 | |||||||
2017083 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 516.73 | 0802017 | 21.8.2017 | 30.8.2017 | 22.8.2017 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 07/2017 | |||||||
2017084 | ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava | 186.38 | 1172208983 | 30.8.2017 | 13.9.2017 | 30.8.2017 | 39.1/2017 |
Žiacka knižka pre ZUŠ | |||||||
2017085 | Musicmania s.r.o., Lúčky 40, 967 01Kremnica | 66 | 170100268 | 5.9.2017 | 7.9.2017 | 5.9.2017 | 39.2/2017 |
Gitarové struny | |||||||
2017086 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 590 | 0822017 | 5.9.2017 | 25.9.2017 | 22.9.2017 | 40/2017 |
Stravné lístky 09/2017 | |||||||
2017087 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 229.27 | 0832017 | 5.9.2017 | 25.9.2017 | 6.9.2017 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 09/2017 | |||||||
2017088 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35 | 2799946174 | 6.9.2017 | 18.9.2017 | 6.9.2017 | Zmluva č.2029486694 (int.č.52015) |
Poplatok za pevnú linku 09/2017 | |||||||
2017089 | Nethouse s.r.o., Novohradská 1000/36, Veľký Krtíš | 56.95 | 2017900031 | 12.9.2017 | 27.9.2017 | 22.9.2017 | 43/2017 |
Webhosting - balík Standard 30.8.2017-29.8.2018 | |||||||
2017090 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 516.73 | 0852017 | 13.9.2017 | 27.9.2017 | 19.10.2017 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 08/2017 | |||||||
2017091 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 41.2 | 5419052051 | 15.9.2017 | 29.9.2017 | 22.9.2017 | Zmluva č. A2416568 (int.č.42015) |
Poplatok za mobilné služby 09/2017 | |||||||
2017092 | E.N.E.S. spol. s r.o. Pionierska ul. 307/31 927 01 Šaľa | 52.76 | 1720256 | 19.9.2017 | 25.9.2017 | 20.9.2017 | 44/2017 |
Výkresy A2 pre VO | |||||||
2017093 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 82.96 | 1740550 | 29.9.2017 | 13.10.2017 | 29.9.2017 | 41/2017 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2017094 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 229.27 | 0942017 | 3.10.2017 | 25.10.2017 | 13.10.2017 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 10/2017 | |||||||
2017095 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 230.11 | 2172420910 | 4.10.2017 | 10.10.2017 | 4.10.2017 | Zmluva č. 42602823 |
Vyúčtovanie zmluvy za obdobie 7-9/2017 | |||||||
2017096 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35 | 2100986259 | 5.10.2017 | 18.10.2017 | 5.10.2017 | Zmluva č.2029486694 (int.č.52015) |
Poplatok za pevnú linku 10/2017 | |||||||
2017097 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 849.6 | 0952017 | 05.10.2017 | 19.10.2017 | 13.10.2017 | 45/2017 |
Stravné lístky 10/2017 | |||||||
2017098 | Mgr. Edita Cíffery,PhD. -BONVALOR, Banská Bystrica | 100 | 2017013 | 05.10.2017 | 12.10.2017 | 13.10.2017 | 39/2017,42/2017 |
Administrácia www stránky 08-09/2017 | |||||||
2017099 | MYXY, s.r.o., Banícka 33, Veľký Krtíš | 367 | 1272017 | 09.10.2017 | 19.10.2017 | 13.10.2017 | 46/2017 |
Počítačové služby | |||||||
2017100 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 553.32 | 0962017 | 09.10.2017 | 24.10.2017 | 19.10.2017 | "Dohoda o výkone správy..." |
Zrážková voda, vodné stočné za 09/2017 | |||||||
2017101 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 516.73 | 0992017 | 11.10.2017 | 27.10.2017 | 23.10.2017 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 09/2017 | |||||||
2017102 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 41.9 | 5423494375 | 16.10.2017 | 29.10.2017 | 16.10.2017 | Zmluva č. A2416568 (int.č.42015) |
Poplatok za mobilné služby 10/2017 | |||||||
2017103 | Profesionálny register s.r.o., Michalská 9, Bratislava | 250 | 14912017 | 16.10.2017 | 20.10.2017 | 19.10.2017 | 47/2017 |
Reklamné služby | |||||||
2017104 | TKA s.r.o, Nemocničná ul., 99001 Veľký Krtíš | 160.28 | 2017100157 | 18.10.2017 | 26.10.2017 | 24.10.2017 | 48/2017 |
Materiál pre VO | |||||||
2017105 | Mgr. Jozef Ilenčík STEEL Shoes&Boots, Veľký Krtíš | 119.78 | 11700184 | 24.10.2017 | 07.11.2017 | 24.10.2017 | 50/2017 |
Pracovný odev | |||||||
2017106 | E.N.E.S. spol. s r.o. Pionierska ul. 307/31 927 01 Šaľa | 52.76 | 1720305 | 27.10.2017 | 02.11.2017 | 27.10.2017 | 49/2017 |
Výkresy A2 pre VO | |||||||
2017107 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 229.27 | 1082017 | 02.11.2017 | 16.11.2017 | 03.11.2017 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na11/2017 | |||||||
2017108 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 778.8 | 1102017 | 02.11.2017 | 16.11.2017 | 24.11.2017 | 51/2017 |
Stravné lístky 11/2017 | |||||||
2017109 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35 | 3102847869 | 07.11.2017 | 20.11.2017 | 07.11.2017 | Zmluva č.2029486694 (int.č.52015) |
Poplatok za pevnú linku 10/2017 | |||||||
2017110 | Elektro ZOLO, sro, Veľký Krtíš | 35 | 20170687 | 08.11.2017 | 15.11.2017 | 09.11.2017 | 52/2017 |
Káble, vypínač | |||||||
2017112 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 47.92 | 5427934903 | 15.11.2017 | 29.11.2017 | 15.11.2017 | Zmluva č. A2416568 (int.č.42015) |
Poplatok za mobilné služby 11/2017 | |||||||
2017113 | Elektro ZOLO, sro, Veľký Krtíš | 94.3 | 20170784 | 29.11.2017 | 06.12.2017 | 29.11.2017 | 55/2017 |
Materiál -Prepäťová ochrana 6ks | |||||||
2017114 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 28.43 | 1740718 | 30.11.2017 | 14.12.2017 | 30.11.2017 | 53/2017 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2017116 | Mgr. Edita Cíffery,PhD. -BONVALOR, Banská Bystrica | 100 | 2017015 | 4.12.2017 | 8.12.2017 | 7.12.2017 | 54/2017 |
Administrácia www stránky 10,11/2017 | |||||||
2017117 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35 | 1133532004 | 4.12.2017 | 18.12.2017 | 6.12.2017 | Zmluva č.2029486694 (int.č.52015) |
Poplatok za pevnú linku 12/2017 | |||||||
2017118 | D. Šagiová, B.Němcovej 24, Veľký Krtíš | 120 | 2017019 | 4.12.2017 | 18.12.2017 | 12.12.2017 | mandátna zmluva |
Služby BOZP a OPP za II. polrok 2017 | |||||||
2017119 | D. Šagiová, B.Němcovej 24, Veľký Krtíš | 25 | 2017020 | 4.12.2017 | 18.12.2017 | 12.12.2017 | mandátna zmluva |
Služba o zabezpečení činnosti PZS II. polrok 2017 | |||||||
2017120 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 103.3 | 1740754 | 6.12.2017 | 20.12.2017 | 6.12.2017 | 58/2017 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2017121 | J.Mikulášová-ANAJ, Hlavná 132, D. Strehová | 300 | 1172017 | 14.12.2017 | 19.12.2017 | 14.12.2017 | 59/2017 |
Prenájom priestorov | |||||||
2017122 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 52.16 | 5432377135 | 18.12.2017 | 29.12.2017 | 18.12.2017 | Zmluva č. A2416568 (int.č.42015) |
Poplatok za mobilné služby 12/2017 | |||||||
2017123 | Mgr. Edita Cíffery,PhD. -BONVALOR, Banská Bystrica | 50 | 2017017 | 19.12.2017 | 26.12.2017 | 19.12.2017 | 56/2017 |
Administrácia www stránky 12/2017 | |||||||
2017124 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 146.44 | 2172431169 | 20.12.2017 | 30.12.2017 | 21.12.2017 | Zmluva č. 42602823 |
Vyúčtovanie zmluvy za obdobie 10-11/2017 | |||||||
2017125 | TKA s.r.o, Nemocničná ul., 99001 Veľký Krtíš | 161.37 | 2017100209 | 20.12.2017 | 03.01.2018 | 21.12.2017 | 60/2017 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2018107 | ATELIER PIANO, s.r.o., R. Šulc, Agátová 1927/2, 052 01 Spišská Nová Ves | 260 | 132018 | 27.11.2018 | 27.04.2018 | 27.11.2018 | 15/2018 |
Ladenie klavírov | |||||||
2016
Číslo faktúry | Dodávateľ | Suma | Číslo faktúry dodávateľa | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Číslo objednávky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0012016 | Mesto Veľký Krtíš | 89.42 | 2325500665 | 5.1.2016 | 5.1.2016 | 5.1.2016 | - |
Poplatok komunálny odpad 2015 | |||||||
0022016 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 06 Bratislava | 35 | 5780996673 | 11.1.2016 | 18.1.2016 | 14.1.2016 | Zmluva č.2029486694 (int.č.52015) |
Poplatok za pevnú linku 12/2015 | |||||||
0032016 | ZŠ, Poľná 1, 990 01 Veľký Krtíš | 377.6 | 22016 | 11.1.2015 | 21.1.2016 | 26.01.2016 | 01/2016 |
Stravné lístky 01/2016 | |||||||
0042016 | ZŠ, Poľná 1, 990 01 Veľký Krtíš | 1249.24 | 32016 | 11.1.2015 | 22.1.2016 | 26.1.2016 | "Dohoda o výkone správy .." |
Dodané teplo za 12/2015 | |||||||
0052016 | ZŠ, Poľná 1, 990 01 Veľký Krtíš | 186.45 | 52016 | 13.1.2016 | 13.2.2016 | 26.1.2016 | "Dohoda o výkone správy .." |
Preddavok na elektrickú energiu 2/2016 | |||||||
0062016 | ZŠ, Poľná 1, 990 01 Veľký Krtíš | 194.2 | 62016 | 13.1.2016 | 25.1.2016 | 26.1.2016 | "Dohoda o výkone správy .." |
Vyúčtovanie el. energie za 2015 - nedoplatok | |||||||
0072016 | ZŠ, Poľná 1, 990 01 Veľký Krtíš | 175.27 | 102016 | 15.01.2016 | 29.1.2016 | 26.1.2016 | "Dohoda o výkone správy .." |
Zrážková voda, vodné a stočné za 12/2015 | |||||||
0082016 | PROM-EZaB, M. Marcinek, Okružná 20, 990 01 Veľký Krtíš | 496.99 | 01-2016 | 18.1.2016 | 28.1.2016 | 18.01.2016 | 02/2016 |
Elektroinštalácia a revízia elktrickej inštalácie | |||||||
0092016 | BONVALOR, Zelená 4453/2B, 974 04 B. Bystrica | 80 | 2016002 | 25.1.2016 | 1.2.2016 | 26.1.2016 | 73/2015 |
Administrácia www.stránky 11,12/2015 | |||||||
0102016 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 50 | 5331806121 | 25.1.2016 | 29.1.2016 | 2.2.2016 | Zmluva č. A2416568 (int.č.42015) |
Poplatok za mobilné služby 1/2016 | |||||||
0112016 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 448.4 | 172016 | 2.2.2016 | 10.2.2016 | 4.2.2016 | 03/2016 |
Stravné lístky 2/2016 | |||||||
0122016 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 36 | 3781912586 | 5.2.2016 | 18.2.2016 | 5.2.2016 | Zmluva č.2029486694 (int.č.52015) |
Poplatok za pevnú linku 1/2016 | |||||||
0132016 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 120.03 | 192016 | 8.2.2016 | 18.2.2016 | 18.2.2016 | "Dohoda o výkone správy..." |
Zrážková voda, vodné stočné za 1/2016 | |||||||
0142016 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 2214.38 | 202016 | 10.2.2016 | 23.2.2016 | 24.2.2016 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 1/2016 | |||||||
0152016 | MUSICMANIA s.r.o., Lúčky 40, Kremnica | 53.5 | 160100041 | 11.2.2016 | 12.2.2016 | 11.2.2016 | 05/2016 |
Gitarové struny | |||||||
0162016 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 53.4 | 5336104664 | 16.2.2016 | 29.2.2016 | 16.2.2016 | Zmluva č. A2416568 (int.č.42015) |
Poplatok za mobilné služby 2/2016 | |||||||
0172016 | TKA s.r.ro, Nemocničná, V. Krtíš | 219.1 | 2016100011 | 16.2.2016 | 14.2.2016 | 16.2.2016 | 02a/2016 |
Materiál na úpravu počítačovej triedy | |||||||
0182016 | Komunálna poisťovňa, Štefánikova 17, Bratislava | 111.03 | 6801378799 | 16.2.2016 | 1.3.2016 | 18.2.2016 | Zmluva č. 6801378799 |
Združené poistenie majetku - 1 rok | |||||||
0192016 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 36.74 | 16400090 | 26.02.2016 | 11.03.2016 | 16.02.2016 | 04/2016 |
Čistiace a kancelárske potreby | |||||||
0202016 | Mgr. Edita Cíffery,PhD. -BONVALOR, Banská Bystrica | 100 | 2016003 | 29.02.2016 | 07.03.2016 | 07.03.2016 | 06/2016 |
Administrácia www stránky | |||||||
0212016 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 217.44 | 272016 | 01.03.2016 | 15.03.2016 | 17.03.2016 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 03/2016 | |||||||
0222016 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 202.15 | 282016 | 01.03.2016 | 15.03.2016 | 17.03.2016 | "Dohoda o výkone správy..." |
Zrážková voda, vodné stočné za 2/2016 | |||||||
0232016 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 330.4 | 302016 | 07.03.2016 | 17.03.2016 | 08.03.2016 | 07/2016 |
Stravné lístky 3/2016 | |||||||
0242016 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 33.19 | 1782828592 | 07.03.2016 | 18.03.2016 | 07.03.2016 | Zmluva č.2029486694 (int.č.52015) |
Poplatok za pevnú linku 2/2016 | |||||||
0252016 | Iris Ballet-dance studio o.s., Ul.Hanáckeho pluku 19, Olomouc | 56.24 | 1440080 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | 09.03.2016 | 08/2016 |
Baletné dresy | |||||||
0262016 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1944.93 | 322016 | 08.03.2016 | 22.03.2016 | 18.03.2016 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 2/2016 | |||||||
0272016 | Miroslav Brilinský, Rúbanisko I/18, Lučenec | 426 | 165445 | 11.03.2016 | 17.03.2016 | 14.03.2016 | 09/2016 |
Celotieniace žaluzie na okná | |||||||
0282016 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 44.34 | 5340381575 | 16.03.2016 | 29.03.2016 | 16.03.2016 | Zmluva č. A2416568 (int.č.42015) |
Poplatok za mobilné služby 3/2016 | |||||||
0292016 | Iris Ballet-dance studio o.s., Ul.Hanáckeho pluku 19, Olomouc | 354.46 | 1440094 | 17.03.2016 | 23.03.2016 | 17.03.2016 | 10/2016 |
Baletné dresy | |||||||
0302016 | TOPA SPORT, Slovenská 1495/10, Bardejov | 11.11 | 10160525 | 18.3.2016 | 1.4.2016 | 18.3.2016 | 11/2016 |
Medaily PMU 2016 | |||||||
0312016 | TOPA SPORT, Slovenská 1495/10, Bardejov | 110.25 | 10160556 | 23.03.2016 | 06.04.2016 | 23.3.2016 | 12/2016 |
Medaily Mladé talenty 2016 | |||||||
0322016 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 139.78 | 2152441541 | 30.3.2016 | 9.4.2016 | 31.3.2016 | Zmluva č. 42602823 |
Zmluva č. 42602823 | |||||||
0332016 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 217.44 | 402016 | 1.4.2016 | 15.4.2016 | 1.4.2016 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 04/2016 | |||||||
0342016 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 519.2 | 422016 | 4.4.2016 | 14.4.2016 | 8.4.2016 | 14/2016 |
Stravné lístky 4/2016 | |||||||
0352016 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35 | 9783760369 | 6.4.2016 | 18.4.2016 | 7.4.2016 | Zmluva č.2029486694 (int.č.52015) |
Poplatok za pevnú linku 3/2016 | |||||||
0362016 | KOPITYP-Miroslav Riedl, Tatranská 15, B. Bystrica | 130 | 2016068 | 6.4.2016 | 10.4.2016 | 7.4.2016 | 15/2016 |
Informačné brožúry | |||||||
0372016 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 180.06 | 432016 | 6.4.2016 | 16.4.2016 | 8.4.2016 | "Dohoda o výkone správy..." |
Zrážková voda, vodné stočné za 3/2016 | |||||||
0382016 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1208.32 | 442016 | 11.4.2016 | 25.4.2016 | 15.4.2016 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 3/2016 | |||||||
0392016 | Mgr. Edita Cíffery,PhD. -BONVALOR, Banská Bystrica | 50 | 2016005 | 11.4.2016 | 6.4.2016 | 13.4.2016 | 13a/2016 |
Administrácia www stránky | |||||||
0402016 | TOPA SPORT, Slovenská 1495/10, Bardejov | 61.89 | 10160687 | 12.4.2016 | 26.4.2016 | 12.4.2016 | 17/2016 |
Medaily absolventi 2016 | |||||||
0412016 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 55.2 | 5344690812 | 18.4.2016 | 29.4.2016 | 18.4.2016 | Zmluva č. A2416568 (int.č.42015) |
Poplatok za mobilné služby 4/2016 | |||||||
0422016 | Mesto Veľký Krtíš | 93.84 | 2323600567 | 27.4.2016 | 11.5.2016 | 28.4.2016 | - |
Poplatok za komunálny odpad 2016 | |||||||
0432016 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 217.44 | 522016 | 2.5.2016 | 16.5.2016 | 3.5.2016 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 05/2016 | |||||||
0442016 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 523.92 | 542016 | 2.5.2016 | 12.5.2016 | 3.5.2016 | 21/2016 |
Stravné lístky 5/2016 | |||||||
0452016 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 170.09 | 552016 | 2.5.2016 | 17.5.2016 | 3.5.2016 | "Dohoda o výkone správy..." |
Zrážková voda, vodné stočné za 4/2016 | |||||||
0462016 | HP-Servis Plus, B. Němcovej 22, Veľký Krtíš | 45 | 010/2016 | 5.5.2016 | 12.5.2016 | 5.5.2016 | 20/2016 |
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov | |||||||
0472016 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35 | 3784687935 | 5.5.2016 | 18.5.2016 | 5.5.2016 | Zmluva č.2029486694 (int.č.52015) |
Poplatok za pevnú linku 4/2016 | |||||||
0482016 | Gabriella Rác Clarins Trave, Novohradská 28, Veľký Krtíš | 315.72 | 202016 | 6.5.2016 | 16.5.2016 | 9.5.2016 | 18/2016 |
Doprava V.Krtíš-ZH - krajská súťaž žiačok TO | |||||||
0492016 | Gabriella Rác Clarins Trave, Novohradská 28, Veľký Krtíš | 200 | 272016 | 11.5.2016 | 19.5.2016 | 11.5.2016 | 19/2016 |
Doprava V.Krtíš-ZV - súťaž žiačok TO | |||||||
0502016 | Brastolarstvo-B.Semeník, M.R.Štefánika 8,V. Krtíš | 290 | 5/16 | 11.5.2016 | 25.5.2016 | 11.5.2016 | 24/2016 |
Oprava pódia v koncertnej sále | |||||||
0512016 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 52.4 | 5349007701 | 16.5.2016 | 29.5.2016 | 16.5.2016 | Zmluva č. A2416568 (int.č.42015) |
Poplatok za mobilné služby 5/2016 | |||||||
0522016 | Gabriella Rác Clarins Trave, Novohradská 28, Veľký Krtíš | 301.32 | 302016 | 17.5.2016 | 25.5.2016 | 17.5.2016 | 23/2016 |
Doprava V.Krtíš-ZH - celoslovenská súťaž žiačok TO | |||||||
0532016 | ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava | 205.66 | 2162008319 | 17.5.2016 | 27.5.2016 | 17.5.2016 | |
Komplexná školská agenda pre ZUŠ | |||||||
0542016 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 717.62 | 562016 | 18.5.2016 | 27.5.2016 | 18.5.2016 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 4/2016 | |||||||
0552016 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 95.26 | 1640300 | 24.5.2016 | 7.6.2016 | 24.5.2016 | 13/2016 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
0562016 | Pohronské osvetové stredisko, Žiar nad Hronom | 110.72 | VF016/16 | 24.5.2016 | 2.6.2016 | 24.5.2016 | POS ZH 14/2016 |
Refakturácia alikvotnej čiastky nákladov za prepravu - Rozprávkové javisko ZH | |||||||
0572016 | CBS sro, Kynceľová 54 | 286 | 160969 | 27.5.2016 | 7.6.2016 | 27.5.2016 | 19a/2016 |
Kniha Novohrad z neba - 1.záloha | |||||||
0582016 | TKA s.r.ro, Nemocničná, V. Krtíš | 179.27 | 2016100066 | 27.5.2016 | 8.6.2016 | 30.5.2016 | 26/2016 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
0592016 | ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava | 97.2 | 1162203541 | 30.5.2016 | 13.6.2016 | 30.5.2016 | 27/2016 |
Vysvedčenia - bianco list 500ks | |||||||
0602016 | Mgr. Edita Cíffery,PhD. -BONVALOR, Banská Bystrica | 100 | 2016009 | 31.5.2016 | 7.6.2016 | 31.5.2016 | 16/2016,25/2016 |
Administrácia www stránky 4/2016,5/2016 | |||||||
0612016 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 217.44 | 632016 | 1.6.2016 | 10.6.2016 | 6.6.2016 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 06/2016 | |||||||
0622016 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 526.28 | 662016 | 1.6.2016 | 10.6.2016 | 6.6.2016 | 29/2016 |
Stravné lístky 6/2016 | |||||||
0632016 | Nábytok-Interiér, Osloboditeľov 35, V. Krtíš | 260 | 160245 | 3.6.2016 | 15.6.2016 | 6.6.2016 | 28/2016 |
Kuchyňa NELA BLOK 210 s príslušenstvom | |||||||
0642016 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35 | 1785610879 | 6.6.2016 | 20.6.2016 | 6.6.2016 | Zmluva č.2029486694 (int.č.52015) |
Poplatok za pevnú linku 5/2016 | |||||||
0652016 | MUSICMANIA s.r.o., Lúčky 40, Kremnica | 23.4 | 160100177 | 6.6.2016 | 10.6.2016 | 6.6.2016 | 30/2016 |
Stojan na noty - Soundking DF013B | |||||||
0662016 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 189.39 | 672016 | 6.6.2016 | 16.6.2016 | 7.6.2016 | "Dohoda o výkone správy..." |
Zrážková voda, vodné stočné za 5/2016 | |||||||
0672016 | Roman Dojčan, L. Novomeského 2, Šaľa | 39 | 16852016 | 10.06.2016 | 20.06.2016 | 10.06.2016 | 32/2016 |
Parochne pre TO | |||||||
0682016 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 714.23 | 682016 | 13.06.2016 | 19.6.2016 | 13.06.2016 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 5/2016 | |||||||
0692016 | IVES Košice | 155.35 | 5590022253 | 13.06.2016 | 23.06.2016 | 14.06.2016 | - |
Obnovenie služieb IVES -účtovný a PaM program | |||||||
0702016 | Ján Mederi, A. Kmeťa 42, M. Krtíš | 70 | 2/16 | 15.6.2016 | 25.6.2016 | 15.6.2016 | 31/2016 |
Ozvučenie - tanečnépopoludnie | |||||||
0712016 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 41.76 | 5353342586 | 15.6.2016 | 29.6.2016 | 16.6.2016 | Zmluva č. A2416568 (int.č.42015) |
Poplatok za mobilné služby 6/2016 | |||||||
0722016 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 232.38 | 2162409002 | 17.6.2016 | 26.6.2016 | 17.6.2016 | Zmluva č. 42602823 |
Vyúčtovanie zmluvy - 4/2016-6/2016 | |||||||
0732016 | Ján Mederi, A. Kmeťa 42, M. Krtíš | 80 | 3/16 | 23.6.2016 | 23.6.2016 | 24.6.2016 | 33/2016 |
Ozvučenie výchovných koncertov pre ZŠ a MŠ | |||||||
0742016 | Danka Šagiová, B.Němcovej 6, V. Krtíš | 25 | 2016012 | 27.06.2016 | 10.07.2016 | 04.07.2016 | Mandátna zmluva |
Zabezpečenie PZS za I. polrok 2016 | |||||||
0752016 | Danka Šagiová, B.Němcovej 6, V. Krtíš | 120 | 2016011 | 27.06.2016 | 10.07.2016 | 04.07.2016 | Mandátna zmluva |
Služby BOZP a PO I. polrok 2016 | |||||||
0762016 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 217.44 | 752016 | 01.07.2016 | 10.07.2016 | 04.07.2016 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 07/2016 | |||||||
0772016 | Mgr. Edita Cíffery,PhD. -BONVALOR, Banská Bystrica | 50 | 2016011 | 04.07.2016 | 07.07.2016 | 06.07.2016 | 34/2016 |
Administrácia www stránky 6/2016 | |||||||
0782016 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35 | 8786544806 | 06.07.2016 | 18.07.2016 | 06.07.2016 | Zmluva č.2029486694 (int.č.52015) |
Poplatok za pevnú linku 6/2016 | |||||||
0792016 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 89.57 | 1640431 | 08.08.2016 | 22.07.2016 | 08.07.2016 | 35/2016 |
Kancelárske potreby | |||||||
0802016 | TKA s.r.ro, Nemocničná, V. Krtíš | 257.1 | 201600101 | 08.07.2016 | 21.07.2016 | 11.07.2016 | 36/2016 |
Materiál pre VO | |||||||
0812016 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 165.84 | 762016 | 08.07.2016 | 18.07.2016 | 12.07.2016 | "Dohoda o výkone správy..." |
Zrážková voda, vodné stočné za 6/2016 | |||||||
0822016 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 714.23 | 772016 | 08.07.2016 | 18.07.2016 | 12.07.2016 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 6/2016 | |||||||
083/2016 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 217.44 | 782016 | 2.8.2016 | 10.8.2016 | 2.8.2016 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 08/2016 | |||||||
084/2016 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 81.5 | 792016 | 2.8.2016 | 10.8.2016 | 2.8.2016 | "Dohoda o výkone správy..." |
Zrážková voda, vodné stočné za 7/2016 | |||||||
085/2016 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 47.04 | 5357693955 | 2.8.2016 | 29.7.2016 | 2.8.2016 | Zmluva č. A2416568 (int.č.42015) |
Poplatok za mobilné služby 7/2016 | |||||||
086/2016 | Elektro Zolo s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 149.98 | 20160596 | 3.8.2016 | 10.8.2016 | 3.8.2016 | 38/2016 |
Elektroinštalačný materiál | |||||||
087/2016 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 714.23 | 802016 | 17.8.2016 | 26.8.2016 | 17.8.2016 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 7/2016 | |||||||
088/2016 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 41.76 | 5362038684 | 17.8.2016 | 26.8.2016 | 17.8.2016 | Zmluva č. A2416568 (int.č.42015) |
Poplatok za mobilné služby 8/2016 | |||||||
089/2016 | Nethouse, s.r.o., Novohradská 100/36, Veľký Krtíš | 59.94 | 2016900038 | 18.8.2016 | 29.8.2016 | 19.8.2016 | 39/2016 |
Webhosting Balík Standart 1 rok | |||||||
090/2016 | Mgr. Edita Cíffery,PhD. -BONVALOR, Banská Bystrica | 50 | 2016013 | 22.8.2016 | 28.8.2016 | 22.8.2016 | 40/2016 |
Administrácia www stránky 7/2016 | |||||||
091/2016 | ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava | 192.38 | 1162208248 | 23.08.2016 | 06.09.2016 | 23.08.2016 | 42/2016 |
Žiacke knižky 400 ks | |||||||
092/2016 | TKA s.r.ro, Nemocničná, V. Krtíš | 136 | 2016100123 | 23.08.2016 | 05.09.2016 | 23.08.2016 | 42.1/2016 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
093/2016 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35 | 1787473148 | 23.08.2016 | 18.08.2016 | 23.08.2016 | Zmluva č.2029486694 (int.č.52015) |
Poplatok za pevnú linku 7/2016 - upomienka | |||||||
094/2016 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35 | 4788402359 | 05.09.2016 | 19.09.2016 | 05.09.2016 | Zmluva č.2029486694 (int.č.52015) |
Poplatok za pevnú linku 8/2016 | |||||||
095/2016 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 217.44 | 812016 | 05.09.2016 | 12.09.2016 | 08.09.2016 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 09/2016 | |||||||
096/2016 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 472 | 822016 | 05.09.2016 | 15.09.2016 | 08.09.2016 | 44/2016 |
Stravné lístky 9/2016 | |||||||
097/2016 | Miroslav Brilinský, Rúbanisko I/18, Lučenec | 1911.34 | VK16215 | 06.09.2016 | 07.09.2016 | 07.09.2016 | 45/2016 |
Plastové vchodové dvere - 2 ks podľa cenovej ponuky č. 165303 | |||||||
098/2016 | Mgr. Edita Cíffery,PhD. -BONVALOR, Banská Bystrica | 50 | 2016015 | 08.09.2016 | 15.09.2016 | 12.09.2016 | 41/2016 |
Administrácia www stránky 8/2016 | |||||||
099/2016 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 149.62 | 852016 | 13.09.2016 | 20.09.2016 | 13.09.2016 | "Dohoda o výkone správy..." |
Zrážková voda, vodné stočné za 8/2016 | |||||||
100/2016 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 714.23 | 862016 | 13.09.2016 | 20.09.2016 | 13.09.2016 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 8/2016 | |||||||
101/2016 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 41.62 | 5366380156 | 16.09.2016 | 26.09.2016 | 16.09.2016 | Zmluva č. A2416568 (int.č.42015) |
Poplatok za mobilné služby 9/2016 | |||||||
102/2016 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 57.94 | 1640572 | 20.09.2016 | 04.10.2016 | 20.09.2016 | 37/2016,43/2016 |
Kancelárske potreby | |||||||
103/2016 | Nationa Pen, reklamné produkty, Ireland | 102.99 | SK00120856 | 14.09.2016 | 22.09.2016 | 22.09.2016 | 46/2016 |
Perá s logom školy | |||||||
104/2016 | Ján Mederi, A. Kmeťa 42, M. Krtíš | 70 | 5/16 | 22.09.2016 | 28.09.2016 | 22.09.2016 | 47/2016 |
Ozvučenie divadla : 21.9.2016 | |||||||
105/2016 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 204.68 | 2162420052 | 29.09.2016 | 08.10.2016 | 29.09.2016 | Zmluva č. 42602823 |
Vyúčtovanie zmluvy za obdobie - 7/2016 - 9/2016 | |||||||
106/2016 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 18.58 | 1640606 | 30.09.2016 | 14.10.2016 | 30.09.2016 | 48/2016 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
107/2016 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 217.44 | 942016 | 03.10.2016 | 15.10.2016 | 05.10.2016 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 10/2016 | |||||||
108/2016 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 448.4 | 952016 | 03.10.2016 | 15.10.2016 | 05.10.2016 | 49/2016 |
Stravné lístky 10/2016 | |||||||
109/2016 | ARES,s.r.o. Športová 5, Bratislava | 2.5 | 1617-3229 | 06.10.2016 | 20.10.2016 | 06.10.2016 | 50/2016 |
Slávik 2017 - časopis | |||||||
110/2016 | Mgr. Edita Cíffery,PhD. -BONVALOR, Banská Bystrica | 50 | 2016016 | 10.10.2016 | 16.10.2016 | 10.10.2016 | 51/2016 |
Administrácia www stránky 9/2016 | |||||||
111/2016 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35 | 4789336273 | 10.10.2016 | 18.10.2016 | 10.10.2016 | Zmluva č.2029486694 (int.č.52015) |
Poplatok za pevnú linku 9/2016 | |||||||
112./2016 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 149.08 | 972016 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | 11.10.2016 | "Dohoda o výkone správy..." |
Zrážková voda, vodné stočné za 9/2016 | |||||||
113/2016 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 714.23 | 992016 | 13.10.2016 | 22.10.2016 | 18.10.2016 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo za 9/2016 | |||||||
114/2016 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 49.15 | 5370748741 | 18.10.2016 | 29.10.2016 | 18.10.2016 | Zmluva č. A2416568 (int.č.42015) |
Poplatok za mobilné služby 10/2016 | |||||||
115/2016 | Elektro Zolo s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 54.9 | 20160824 | 19.10.2016 | 26.10.2016 | 19.10.2016 | 52/2016 |
Rádio s CD Blaupunkt | |||||||
116/2016 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 102.11 | 1640673 | 24.10.2016 | 07.11.2016 | 24.10.2016 | 54/2016 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
117/2016 | Profesionálny register, Michalská 9, Bratislava | 240 | 0009282016 | 26.10.2016 | 26.10.2016 | 26.10.2016 | 53/2016 |
Reklamné služby | |||||||
118/2016 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 217.44 | 1002016 | 02.11.2016 | 15.11.2016 | 04.11.2016 | "Dohoda o výkone správy" |
Preddavok na el. energiu na 11/2016 | |||||||
119/2016 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 495.6 | 1092016 | 02.11.2016 | 12.11.2016 | 04.11.2016 | 55/2016 |
Stravné lístky 11/2016 | |||||||
120/2016 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35 | 0790269687 | 07.11.2016 | 18.11.2016 | 07.11.2016 | Zmluva č.2029486694 (int.č.52015) |
Poplatok za pevnú linku 10/2016 | |||||||
121/2016 | Mgr. Edita Cíffery,PhD. -BONVALOR, Banská Bystrica | 50 | 2016019 | 07.11.2016 | 12.11.2016 | 07.11.2016 | 51/2016 |
Administrácia www stránky 10/2016 | |||||||
122/2016 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 131 | 1102016 | 07.11.2016 | 17.11.2016 | 08.11.2016 | "Dohoda o výkone správy" |
Zrážková voda, vodné stočné za 10/2016 | |||||||
123/2016 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 942.95 | 1112016 | 10.11.2016 | 20.11.2016 | 14.11.2016 | "Dohoda o výkone správy" |
Dodané teplo za 10/2016 | |||||||
124/2016 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 47.11 | 5375127972 | 15.11.2016 | 29.11.2016 | 15.11.2016 | Zmluva č. A2416568 (int.č.42015) |
Poplatok za mobilné služby 11/2016 | |||||||
125/2016 | Elektro Zolo s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 123.9 | 20160946 | 24.11.2016 | 01.12.2016 | 24.11.2016 | 59/2016 |
Led žiarovky - 21ks | |||||||
126/2016 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 116.72 | 1640751 | 25.11.2016 | 09.12.2016 | 25.11.2016 | 57/2016 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
127/2016 | TKA s.r.o, Nemocničná ul., 99001 Veľký Krtíš | 175.78 | 2016100190 | 25.11.2016 | 09.12.2016 | 30.11.2016 | 60/2016 |
Materiál pre VO | |||||||
128/2016 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 217.44 | 1202016 | 01.12.2016 | 08.12.2016 | 01.12.2016 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu na 12/2016 | |||||||
129/2016. | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 384.68 | 1222016 | 01.12.2016 | 09.12.2016 | 06.12.2016 | 61/2016 |
Stravné lístky 12/2016 | |||||||
130/2016 | E.N.E.S. spol. s r.o. Pionierska ul. 307/31 927 01 Šaľa | 83.4 | 1620293 | 02.12.2016 | 07.12.2016 | 02.12.2016 | 58/2016 |
Materiál pre VO | |||||||
131/2016 | Mgr. Edita Cíffery,PhD. -BONVALOR, Banská Bystrica | 50 | 2016022 | 02.12.2016 | 09.12.2016 | 03.12.2016 | 56/2016 |
Administrácia www stránky 11/2016 | |||||||
132/2016 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35 | 1791206260 | 05.12.2016 | 19.12.2016 | 05.12.2016 | Zmluva č.2029486694 (int.č.52015) |
Poplatok za pevnú linku 11/2016 | |||||||
133/2016 | D. Šagiová, B.Němcovej 24, Veľký Krtíš | 25 | 2016020 | 06.12.2016 | 20.12.2016 | 06.12.2016 | Mandátna zmluva |
Zabezpečenie PZS za II. polrok 2016 | |||||||
134/2016 | D. Šagiová, B.Němcovej 24, Veľký Krtíš | 120 | 2016019 | 06.12.2016 | 20.12.2016 | 06.12.2016 | Mandátna zmluva |
Služby BOZP a PO II. polrok 2016 | |||||||
135/2016 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 143.03 | 1232016 | 06.12.2016 | 15.12.2016 | 06.12.2016 | "Dohoda o výkone správy..." |
Zrážková voda, vodné stočné za 11/2016 | |||||||
136/2016 | CBS spol. s r.o., Kynceľová 54, Kynceľová | 365.75 | 16102774 | 07.12.2016 | 19.12.2016 | 07.12.2016 | 19a/2016 |
Kniha Novohrad z neba - 2.časť platby | |||||||
137/2016 | Správa športových zariadení masta Veľký Krtíš | 199 | 0116600051 | 09.12.2016 | 22.12.2016 | 09.12.2016 | 63/2016 |
Kombinovaná permanentka - zamestnancom ZUŠ | |||||||
138/2016 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1474.37 | 1292016 | 12.12.2016 | 22.12.2016 | 12.12.2016 | "Dohoda o výkone správy" |
Dodané teplo za 11/2016 | |||||||
139/2016 | Elektro Zolo s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 284.8 | 20161014 | 13.12.2016 | 20.12.2016 | 14.12.2016 | 64/2016 |
Bluetooth repro sústava HAMA - 2ks | |||||||
140/2016 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 54.62 | 5379502553 | 15.12.2016 | 29.12.2016 | 15.12.2016 | Zmluva č. A2416568 (int.č.42015) |
Poplatok za mobilné služby 12/2016 | |||||||
141/2016 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 164.14 | 2162429760 | 19.12.2016 | 29.12.2016 | 20.12.2016 | Zmluva č. 42602823 |
Vyúčtovanie zmluvy za obdobie - 7/2016 - 9/2016 | |||||||
142/2016 | Ján Mederi, A. Kmeťa 42, M. Krtíš | 160 | 6/16 | 20.12.2016 | 27.12.2016 | 20.12.2016 | 65/2016 |
Ozvučenie vianočných koncertov | |||||||
2015
Číslo faktúry | Dodávateľ | Suma | Číslo faktúry dodávateľa | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Číslo objednávky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0012015 | Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 32.15 | 1769560000 | 08.01.2015 | 26.01.2015 | - | |
Poplatok za pevnú linku 12/2014 | |||||||
0022015 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 295 | 32015 | 09.01.2015 | 26.01.2015 | 01/2015 | |
Stravné lístky 1/2015 | |||||||
0032015 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 83.06 | 52015 | 14.01.2015 | 26.01.2015 | Dohoda o výkone správy... | |
Zrážková voda, vodné stočné 12/2014 | |||||||
0042015 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 510.34 | 42015 | 14.01.2015 | 26.01.2015 | Dohoda o výkone správy... | |
Dodané teplo za 12/2014 | |||||||
0052015 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 62 | 5281641799 | 15.01.2015 | 21.01.2015 | - | |
Poplatok za mobilné služby 10.01.-9.02.2015 | |||||||
0062015 | MEGA VK, s.r.o, Komenského 5, Veľký Krtíš | 54.54 | 1540065 | 05.02.2015 | 05.02.2015 | 3/2015 | |
Kancelárske potreby, materiál | |||||||
0072015 | Komunálna poisťovňa,a.s, Horná 25,B.Bystrica | 111.03 | 6801378799 | 05.02.2015 | 09.02.2015 | - | |
Poistné hnuteľného majetku | |||||||
0082015 | Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 31.14 | 7770514111 | 05.02.2015 | 09.02.2015 | - | |
Poplatok za pevnú linku 01/2015 | |||||||
0092015 | Ing. Ivo Frank, Partizánska cesta 88, B. Bystrica | 13 | 02007/15 | 05.02.2015 | 11.02.2015 | 4/2015 | |
Sada strún na gitaru | |||||||
0102015 | Ing. Jaroslav Cíffery, Zelená 4453/2B, B. Bystrica | 50 | 20150003 | 09.02.2015 | 09.02.2015 | 4a/2015 | |
Administrácia www stránky 01.01-31.01.2015 | |||||||
0112015 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 116.26 | 152015 | 09.02.2015 | 09.02.2015 | Dohoda o výkone správy... | |
Zrážková voda, vodné stočné 001/2015 | |||||||
0122015 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 236 | 132015 | 09.02.2015 | 09.02.2015 | 2/2015 | |
Stravné lístky 2/2015 | |||||||
0132015 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 144.18 | 142015 | 09.02.2015 | 09.02.2015 | Dohoda o výkone správy... | |
Preddavok za elektrickú energiu 02/2015 | |||||||
0142015 | TKA, sro, Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 129 | 2015100007 | 09.02.2015 | 11.02.2015 | 6/2015 | |
Matreriál pre VO | |||||||
0152015 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 2102.37 | 162015 | 10.02.2015 | 23.02.2015 | Dohoda o výkone správy... | |
Dodané teplo za 01/2015 | |||||||
0162015 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 68 | 5285707656 | 16.02.2015 | 16.02.2015 | - | |
Poplatok za mobilné služby 10.02.-9.03.2015 | |||||||
0172015 | MIDINET IT, sro, Nemocničná 14, Veľký Krtíš | 29.21 | 1150051 | 25.02.2015 | 25.02.2015 | 7/2015 | |
Konektor, spojka , servisné práce | |||||||
0182015 | Hotel Crocus Štrbské pleso,as, Szentiványho 4078/11, Štrba | 100 | 19693/15 | 26.02.2015 | 02.03.2015 | 9/2015 | |
Snem AZUŠ SR - ubytovanie | |||||||
0192015 | HP-SERVIS PLUS, B. Němcovej 22, Veľký Krtíš | 76 | 06/2015 | 02.03.2015 | 02.03.2015 | 8/2015 | |
Kontrola + oprava hasiasich prístrojov | |||||||
0202015 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 434.24 | 192015 | 02.03.2015 | 05.03.2015 | 10/2015 | |
Stravné lístky 3/2015 | |||||||
0212015 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 144.18 | 202015 | 03.03.2015 | 03.03.2015 | Dohoda o výkone správy... | |
Preddavok za elektrickú energiu 03/2015 | |||||||
0222015 | Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 33.41 | 0771488315 | 05.03.2015 | 09.03.2015 | - | |
Poplatok za pevnú linku 2/2015 | |||||||
0232015 | Ing. Jaroslav Cíffery, Zelená 4453/2B, B. Bystrica | 50 | 20150006 | 09.03.2015 | 16.03.2015 | 13/2015 | |
Administrácia www stránky 01.02-28.02.2015 | |||||||
0242015 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 103.3 | 262015 | 10.03.2015 | 19.03.2015 | Dohoda o výkone správy... | |
Zrážková voda, vodné stočné 02/2015 | |||||||
0252015 | Richard Bayer, A.Kmeťa 6, Malý Krtíš | 30 | 04032015 | 11.03.2015 | 13.03.2015 | 14/2015 | |
Konfigurácia IP adries na školských PC | |||||||
0262015 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 1461.26 | 272015 | 11.03.2015 | 17.03.2015 | Dohoda o výkone správy... | |
Dodané teplo za 02/2015 | |||||||
0272015 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 41 | 5289705526 | 16.03.2015 | 16.03.2015 | - | |
Poplatok za mobilné služby 10.03.-9.04.2015 | |||||||
0282015 | MEGA VK, s.r.o, Komenského 5, Veľký Krtíš | 51.24 | 1540154 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 12/2015 | |
Kancelárske potreby, materiál | |||||||
0292015 | Ing. Jaroslav Cíffery, Zelená 4453/2B, B. Bystrica | 50 | 20150009 | 01.04.2015 | 07.04.2015 | 19/2015 | |
Administrácia www stránky 01.03-31.03.2015 | |||||||
0302015 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 104.21 | 362015 | 01.04.2015 | 13.04.2015 | Dohoda o výkone správy... | |
Zrážková voda, vodné stočné 03/2015 | |||||||
0312015 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 144.18 | 352015 | 01.04.2015 | 13.04.2015 | Dohoda o výkone správy... | |
Preddavok za elektrickú energiu 04/2015 | |||||||
0322015 | Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 30.29 | 6772502081 | 10.04.2015 | 13.04.2015 | - | |
Poplatok za pevnú linku 03/2015 | |||||||
0332015 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 259.6 | 372015 | 13.04.2015 | 28.04.2015 | 20/2015 | |
Stravné lístky 4/2015 | |||||||
0342015 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 1199.76 | 382015 | 13.04.2015 | 13.04.2015 | Dohoda o výkone správy... | |
Dodané teplo za 03/2015 | |||||||
0352015 | Ján Mederi, A.Kmeťa 42, Malý Krtíš | 60 | 1/15 | 21.04.2015 | 22.04.2015 | 22/2015 | |
Ozvučovanie koncertu PMT 2015 | |||||||
0362015 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 144.18 | 462015 | 04.05.2015 | 07.05.2015 | Dohoda o výkone správy... | |
Preddavok za elektrickú energiu 05/2015 | |||||||
0372015 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 306.8 | 482015 | 04.05.2015 | 07.05.2015 | 24/2015 | |
Stravné lístky 5/2015 | |||||||
0382015 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 50 | 5293810099 | 04.05.2015 | 05.05.2015 | - | |
Poplatok za mobilné služby 10.04.-9.05.2015 | |||||||
0392015 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 133.42 | 502015 | 06.05.2015 | 07.05.2015 | Dohoda o výkone správy... | |
Zrážková voda, vodné stočné 04/2015 | |||||||
0402015 | Ján Mederi, A.Kmeťa 42, Malý Krtíš | 210 | 3/15 | 11.05.2015 | 11.05.2015 | 24/2015 | |
Preprava VK-Myjava a späť | |||||||
0412015 | Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava | -1.2 | 8773441871 | 11.05.2015 | - | ||
Preplatok za pevnú linku 4/2015 | |||||||
0422015 | Fantozzi consulting, sro, Hájnická 54/172, Sliač | 399 | 2015034 | 14.05.2015 | 19.06.2015 | 23/2015 | |
Vypracovanie Bezpečnostného projektu | |||||||
0432015 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 867.42 | 522015 | 13.05.2015 | 13.05.2015 | Dohoda o výkone správy... | |
Dodané teplo za 04/2015 | |||||||
0442015 | PRO.Laika, sro, Palackého 12, Bratislava | 1099.4 | 150100556 | 13.05.2015 | 13.05.2015 | 29/2015 | |
Fotoaparát Nikon D3300 s príslušenstvom | |||||||
0452015 | ŠEVT,a.s., Plynárenská 6, Bratislava | 205 | 1150000622 | 14.05.2015 | 15.05.2015 | - | |
Predĺženie licencie Komplexná školská agenda pre ZUŠ na 36 mesiacov | |||||||
0462015 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 49 | 52979339483 | 14.05.2015 | 18.05.2015 | - | |
Poplatok za mobilné služby 10.05.-9.06.2015 | |||||||
0472015 | SAD Zvolen, závod Modrý Kameň | 353.34 | 1500146006 | 18.05.2015 | 25.05.2015 | 28/2015 | |
Doprava dňa 13.5.2015, VK-ZH a späť | |||||||
0482015 | SETAS OZ, Nám.1.mája 2, Senec | 75 | 1501001 | 21.05.2015 | 21.05.2015 | - | |
Štartovné na súťaž "Senecká dúha 2015" - TO | |||||||
0502015 | MEGA VK, s.r.o, Komenského 5, Veľký Krtíš | 44.09 | 1540279 | 28.05.2015 | 03.06.2015 | 33/2015 | |
Hygienické a čistiace potreby | |||||||
0512015 | IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice | 155.35 | 5590019329 | 08.05.2015 | 28.05.2015 | - | |
Technická podpora k APV -WINIBEU,WINPAM | |||||||
0522015 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 424.8 | 602015 | 01.06.2015 | 03.06.2015 | 34/2015 | |
Stravné lístky 6/2014 | |||||||
0532015 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 144.18 | 612015 | 01.06.2015 | 03.06.2015 | Dohoda o výkone správy... | |
Preddavok za elektrickú energiu 06/2015 | |||||||
0542015 | Ing. Jaroslav Cíffery, Zelená 4453/2B, B. Bystrica | 100 | 20150010 | 01.06.2015 | 03.06.2015 | 27/2015 | |
Administrácia www stránky 01.04-31.05.2015 | |||||||
0552015 | TKA, sro, Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 119.25 | 2015100046 | 01.06.2015 | 03.06.2015 | 36/2015 | |
Kancelárske potreby | |||||||
0562015 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 100.77 | 632015 | 04.06.2015 | 04.06.2015 | Dohoda o výkone správy... | |
Zrážková voda, vodné stočné 05/2015 | |||||||
0572015 | Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 32.45 | 0774394633 | 08.06.2015 | 08.06.2015 | - | |
Poplatok za pevnú linku 05/2015 | |||||||
0582015 | ŠEVT,a.s., Plynárenská 6, Bratislava | 81 | 1152202571 | 10.06.2015 | 10.06.2015 | 38/2015 | |
Vysvedčenie -bianco s vodotlačou | |||||||
0592015 | EMAT Jana Mázorová, Š. Tučeka 1098/61, Veľký Krtíš | 46.8 | 129/2015 | 10.06.2015 | 10.06.2015 | 37/2015 | |
Kuka nádoba 240l | |||||||
0602015 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 80 | 5302138981 | 16.06.2015 | 16.06.2015 | - | |
Poplatok za mobilné služby 10.06.-9.07.2015 | |||||||
0612015 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 612.5 | 642015 | 17.06.2015 | 19.06.2015 | Dohoda o výkone správy... | |
Dodané teplo za 05/2015 | |||||||
0622015 | Konica Minolta Slovakia, sro, Galvaniho 17/B, Bratislava | 284.52 | 2152411069 | 26.06.2015 | 26.06.2015 | Zmluva 42602823 | |
Vyúčtovanie za požívanie tonerov 04-06/2015 | |||||||
0632015 | ŠEVT,a.s., Plynárenská 6, Bratislava | 35.6 | 1150000884 | 01.07.2015 | 01.07.2015 | 41/2015 | |
Kopírovací papier | |||||||
0642015 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 144.18 | 702015 | 01.07.2015 | 02.07.2015 | Dohoda o výkone správy... | |
Preddavok za elektrickú energiu 07/2015 | |||||||
0652015 | ŠEVT,a.s., Plynárenská 6, Bratislava | 202.97 | 1152203622 | 03.07.2015 | 03.07.2015 | 40/2015 | |
Školské tlačivá, žiacke knižky | |||||||
0662015 | Danka Šagiová, B.Němcovej 24, Veľký Krtíš | 25 | 2015013 | 07.07.2015 | 27.07.2015 | - | |
Služby dohľadu nad zdravotnými podmienkami 1.polr. 2015 | |||||||
0672015 | Danka Šagiová, B.Němcovej 24, Veľký Krtíš | 120 | 2015012 | 07.07.2015 | 27.05.2015 | Mandátna zmluva | |
Služby BOZP a OP za 1.polr. 2015 | |||||||
0682015 | Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 29 | 2775344185 | 10.07.2015 | 27.07.2015 | - | |
Poplatok za pevnú linku 06/2015 | |||||||
0692015 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 128.15 | 712015 | 10.07.2015 | 27.07.2015 | Dohoda o výkone správy... | |
Zrážková voda, vodné stočné 06/2015 | |||||||
0702015 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 612.5 | 732015 | 10.07.2015 | 27.05.2015 | Dohoda o výkone správy... | |
Dodané teplo za 06/2015 | |||||||
0712015 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 84 | 5306355126 | 17.07.2015 | 27.07.2015 | - | |
Poplatok za mobilné služby 10.07.-9.08.2015 | |||||||
0722015 | Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 29.4 | 8776297015 | 04.08.2015 | 11.08.2015 | - | |
Poplatok za pevnú linku 07/2015 | |||||||
0732015 | TKA, sro, Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 140.9 | 2015100107 | 10.08.2015 | 11.08.2015 | 43/2015 | |
Kancelárske potreby, materiál | |||||||
0742015 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 63 | 772015 | 10.08.2015 | 13.08.2015 | Dohoda o výkone správy... | |
Zrážková voda, vodné stočné 07/2015 | |||||||
0752015 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 144.18 | 752015 | 10.08.2015 | 13.08.2015 | Dohoda o výkone správy... | |
Preddavok za elektrickú energiu 08/2015 | |||||||
0762015 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 612.5 | 782015 | 12.08.2015 | 13.08.2015 | Dohoda o výkone správy... | |
Dodané teplo za 07/2015 | |||||||
0772015 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 81 | 5310579739 | 17.08.2015 | 17.08.2015 | - | |
Poplatok za mobilné služby 10.08.-9.09.2015 | |||||||
0782015 | Ing. Jaroslav Cíffery, Zelená 4453/2B, B. Bystrica | 50 | 20150013 | 17.08.2015 | 03.09.2015 | 35/2015 | |
Administrácia www stránky 01.06-30.06.2015 | |||||||
0792015 | MEGA VK, s.r.o, Komenského 5, Veľký Krtíš | 88.37 | 1540457 | 25.08.2015 | 03.09.2015 | 44/2015 | |
Kancelárske potreby, materiál | |||||||
0802015 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 472 | 812015 | 03.09.2015 | 03.09.2015 | 45/2015 | |
Stravné lístky 9/2015 | |||||||
0812015 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 144.18 | 792015 | 03.09.2015 | 03.09.2015 | Dohoda o výkone správy... | |
Preddavok za elektrickú energiu 09/2015 | |||||||
0822015 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 64.3 | 842015 | 08.09.2015 | 11.09.2015 | Dohoda o výkone správy... | |
Zrážková voda, vodné stočné 08/2015 | |||||||
0832015 | Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 29 | 0777248023 | 10.09.2015 | 11.09.2015 | - | |
Poplatok za pevnú linku 08/2015 | |||||||
0842015 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 44.77 | 5314811947 | 15.09.2015 | 16.09.2015 | - | |
Poplatok za mobilné služby 10.09.-9.10.2015 | |||||||
0852015 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 612.5 | 852015 | 15.09.2015 | 16.09.2015 | Dohoda o výkone správy... | |
Dodané teplo za 08/2015 | |||||||
0862015 | Ing. Jaroslav Cíffery, Zelená 4453/2B, B. Bystrica | 59.94 | 2015000040 | 15.09.2015 | 17.09.2015 | 47/2015 | |
Webhosting- Balík standart,registrácia domény - 1rok | |||||||
0872015 | Konica Minolta Slovakia, sro, Galvaniho 17/B, Bratislava | 57.54 | 2152420146 | 16.09.2015 | 17.09.2015 | Zmluva 42602823 | |
Vyúčtovanie zmluvy za 07-09/2015 | |||||||
0882015 | Grand-MS,sro,Ivana Krasku 1881/32C, Prievidza | 35.4 | 153961 | 17.09.2015 | 17.09.2015 | 48/2015 | |
Toner do kopírky TN114/dvojbalenie | |||||||
0892015 | Svet zábavy,sro, Osloboditeľov 60, Malý Krtíš | 200 | 38/15 | 17.09.2015 | 17.09.2015 | 49/2015 | |
Prekáblovanie počítačovej siete v učebniach | |||||||
0902015 | Brastolarstvo-B.Semeník, M.R.Štefánika 8, Veľký Krtíš | 180 | 4/15 | 18.09.2015 | 18.09.2015 | 50/2015 | |
Madlo na stenu s montážou do TO ZUŠ | |||||||
0912015 | MIDINET IT, sro, Nemocničná 14, Veľký Krtíš | 22.18 | 1150219 | 18.09.2015 | 18.09.2015 | 51/2015 | |
Kábel FTPoutddor, konektor | |||||||
0922015 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 144 | 922015 | 01.10.2015 | 02.10.2015 | Dohoda o výkone správy... | |
Preddavok za elektrickú energiu 10/2015 | |||||||
0932015 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 472 | 962015 | 02.10.2015 | 02.10.2015 | 52/2015 | |
Stravné lístky 10/2015 | |||||||
0942015 | Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 29 | 4778192662 | 07.10.2015 | 09.10.2015 | - | |
Poplatok za pevnú linku 09/2015 | |||||||
0952015 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 612.5 | 972015 | 12.10.2015 | 14.10.2015 | Dohoda o výkone správy... | |
Dodané teplo za 09/2015 | |||||||
0962015 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 105.61 | 0962015 | 12.10.2015 | 14.10.2015 | Dohoda o výkone správy... | |
Zrážková voda, vodné stočné 09/2015 | |||||||
0972015 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 44 | 5319064607 | 16.10.2015 | 17.10.2015 | - | |
Poplatok za mobilné služby 10.10.-9.11.2015 | |||||||
0982015 | TKA, sro, Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 54 | 2015100152 | 16.10.2015 | 17.10.2015 | 54/2015 | |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
0992015 | Daffer, sro, Včelárska1, Prievidza | 212.3 | 5562391016 | 19.10.2015 | 19.10.2015 | 53/2015 | |
Tabuľa keramická s notovými osnovami | |||||||
1002015 | MEGA VK, s.r.o, Komenského 5, Veľký Krtíš | 70.86 | 1540610 | 19.10.2015 | 19.10.2015 | 56/2015 | |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
1012015 | National Pen Reklamné produkty, Bratislava | 73.49 | SK00109134 | 20.10.2015 | 20.10.2015 | 55/2015 | |
Perá s potlačou ZUŠ Veľký Krtíš | |||||||
1022015 | Mgr. Helena Roglová, Hlaváčiková 20, Bratislava | 179 | 0372015 | 28.10.2015 | 29.10.2015 | 57/2015 | |
Balerínky | |||||||
1032015 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 144.18 | 1062015 | 01.11.2015 | 09.11.2015 | Dohoda o výkone správy... | |
Preddavok za elektrickú energiu 11/2015 | |||||||
1042015 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 401.2 | 1102015 | 04.11.2015 | 09.11.2015 | 59/2015 | |
Stravné lístky 11/2015 | |||||||
1052015 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 144.24 | 1112015 | 04.11.2015 | 09.11.2015 | Dohoda o výkone správy... | |
Zrážková voda, vodné stočné 10/2015 | |||||||
1062015 | Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 30 | 8779173363 | 06.11.2015 | 09.11.2015 | - | |
Poplatok za pevnú linku 10/2015 | |||||||
1072015 | Edita Kremničanová -BONVALOR, Zelená 4453/2B, B. Bystrica | 50 | 2015002 | 06.11.2015 | 09.11.2015 | 61/2015 | |
Administrácia www stránky 01.10.-31.10.2015 | |||||||
1082015 | Turčina KOBERCE, Mierová 29, Želovce | 52.67 | 06/2015 | 10.11.2015 | 11.11.2015 | 62/2015 | |
Koberec do TO | |||||||
1092015 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 826.88 | 1122015 | 11.11.2015 | 12.11.2015 | Dohoda o výkone správy... | |
Dodané teplo za 10/2015 | |||||||
1102015 | Hudobniny ePlay, Igor Rybnikár, Pekná 7, Prievidza | 266.4 | 20150863 | 13.11.2015 | 16.11.2015 | 60/2015 | |
Flauty Aulos 5ks | |||||||
1112015 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 42 | 5323326451 | 15.11.2015 | 16.11.2015 | - | |
Poplatok za mobilné služby 10.11.-9.12.2015 | |||||||
1122015 | INFOPC, sro, Szedera Fabiana 165, Čebovce | 42.91 | 2015615199 | 19.11.2015 | 19.11.2015 | 64/2015 | |
Zdroj EuroCase, pamäťová karta, baterie | |||||||
1132015 | TKA s.r.o., Nemocničná, Veľký Krtíš | 78 | 2015100176 | 23.11.2015 | 30.11.2015 | 64/2015 | |
1142015 | ZŠ Poľná 1, Veľký Krtíš | 144 | 1192015 | 1.12.2015 | 1.12.2015 | "Dohoda o výkone správy..." | |
Preddavok na elektrickú energiu za 12/2015 | |||||||
1152015 | ZŠ Poľná 1, Veľký Krtíš | 330.4 | 1222015 | 02.12.2015 | 2.12.2015 | 65/2015 | |
Stravné lístky | |||||||
1162015 | Elektro Zolo,sro, Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 57 | 20151011 | 02.12.2015 | 2.12.2015 | 66/2015 | |
El. ohrievače SENCOR SCF2001 | |||||||
1172015 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 38 | 2780080166 | 04.12.2015 | 7.12.2015 | - | |
Poplatok za pevnú linku 11/2015 | |||||||
1182015 | MEGA VK s.r.o., Komenského 5, Veľký Kríš | 174.3 | 1540748 | 04.12.2015 | 18.12.2015 | 67/2015 | |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
1192015 | Šulc R. - ATELIER PIANO, Agátová 2, Spiš. Nová Ves | 190 | 362015 | 04.12.2015 | 4.12.2015 | 68/2015 | |
Ladenie pianín | |||||||
1202015 | ZŠ Poľná 1, Veľký Krtíš | 1047.47 | 1292015 | 9.12.2015 | 9.12.2015 | "Dohoda o výkone správy..." | |
Dodané teplo za 11/2015 | |||||||
1212015 | ZŠ Poľná 1, Veľký Krtíš | 133 | 1282015 | 9.12.2015 | 11.12.2015 | "Dohoda o výkone správy..." | |
Zrážková voda,vodné stočné za 11/2015 | |||||||
1222015 | Orange Slovensko a.s, Metodova 8, Bratislava | 52.49 | 5327519467 | 16.12.2015 | 16.12.2015 | - | |
Poplatok aza mobilné služby 10.12.2015-9.1.2016 | |||||||
1232015 | Danka Šagiová, B.Němcovej 24, Veľký Krtíš | 120 | 2015022 | 16.12.2015 | 17.12.2015 | "Mandátna zmluva..." | |
BOZP a OPP za II. polrok 2015 | |||||||
1242015 | Danka Šagiová, B.Němcovej 24, Veľký Krtíš | 25 | 2015023 | 16.12.2015 | 17.12.2015 | "Zmluva o zabezpečení PZS..." | |
Dohľad nad prac. podmienkami za II. polr. 2015 | |||||||
1252015 | Konica Minolta Slovakia,sro, Galvaniho 17/B, Bratislava | 164.95 | 2152430729 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | "Zmluva č. 42602823" | |
Vyúčtovanie zmluvy za 10-12/2015 | |||||||
1262015 | Ján Mederi, A.Kmeťa 42, Malý Krtíš | 150 | 8/15 | 16.12.2015 | 18.12.2015 | 70/2015 | |
Ozvučovanie koncertov pr ZŠ a MŠ | |||||||
1272015 | MUSICMANIA, sro, Lúčky 40, 96701 Kremnica | 1300 | 150100549 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | 71/2015 | |
Yamaha CLP-535 digit. klavír | |||||||
1282015 | Ing. J. Černý-CEFA, Lučenská 4, Veľký Krtíš | 305 | 20150489 | 29.12.2015 | 12.01.2016 | 72/2015 | |
Materiál na úpravu triedy a skladu | |||||||
2014
Číslo faktúry | Dodávateľ | Suma | Číslo faktúry dodávateľa | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Číslo objednávky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0012014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 158.17 | 12014 | 09.01.2014 | 23.01.2014 | - | |
Zrážková voda, vodné stočné 12/2013 | |||||||
0022014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 340 | 22014 | 09.01.2014 | 23.01.2014 | 01/2014 | |
Stravné lístky 1/2014 | |||||||
0032014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 28 | 12014 | 09.01.2014 | 23.01.2014 | - | |
Zrážková voda, vodné stočné 12/2013 | |||||||
0042014 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 42.4 | 5235350980 | 15.01.2015 | 23.01.2014 | - | |
Mesačný paušál 10.1.-9.2.2014 | |||||||
0052014 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 8.99 | 5235351830 | 15.01.2015 | 23.01.2014 | - | |
Mesačný poplatok za MI štart 10.1.-9.2.2014 | |||||||
0072014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 1438.74 | 52014 | 17.01.2014 | 24.2.2014 | Dohoda o výkone správy... | |
Dodané teplo za 12/2013 | |||||||
0082014 | MUSICMANIA,sro, Lúčky 40, Kremnica | 103 | 140100025 | 28.1.2014 | 6.2.2014 | 2/2014 | |
Oprva gitary | |||||||
0092014 | Komunálna poisťovňa,a.s, Horná 25,B.Bystrica | 111.03 | 6801378799 | 3.2.2014 | 13.2.2014 | - | |
Poistné hnuteľného majetku | |||||||
0102014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 299 | 62014 | 3.2.2014 | 6.2.2014 | 03/2014 | |
Stravné lístky 2/2014 | |||||||
0112014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 169.27 | 142014 | 5.2.2014 | 6.2.2014 | Dohoda o výkone správy... | |
Preddavok za elektrickú energiu 2/2014 | |||||||
0122014 | Richard Bayer, A.Kmeťa 6, Malý Krtíš | 60 | 04022014 | 5.2.2014 | 6.2.2014 | 4/2014 | |
Servis a inštalácia PC | |||||||
0132014 | Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 28.79 | 4758658504 | 5.2.2014 | 7.2.2014 | - | |
Poplatok za pevnú linku 01/2014 | |||||||
0142014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 156.74 | 152014 | 7.2.2014 | 13.2.2014 | Dohoda o výkone správy... | |
Zrážková voda, vodné stočné 01/2014 | |||||||
0152014 | Richard Šulc, ATELIERPIANO,Agátová 2, Spišská Nová Ves | 480 | 092014 | 12.2.2014 | 12.2.2014 | 6/2014 | |
Údržba pianín a ladenie klavírov | |||||||
0162014 | HP-SERVIS PLUS, B. Němcovej 22, Veľký Krtíš | 76.5 | 052014 | 14.2.2014 | 14.2.2014 | 7/2014 | |
Kontrola + oprava hasiasich prístrojov | |||||||
0172014 | CEFA, Lučenecká 4, Veľký Krtíš | 96.94 | 20140023 | 14.2.2014 | 17.2.2014 | 8/2014 | |
Materiál - sadrokartón, profil UD | |||||||
0182014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 1697.67 | 162014 | 17.2.2014 | 26.5.2014 | Dohoda o výkone správy... | |
Dodané teplo za 01/2014 | |||||||
0192014 | Ing. Jaroslav Cíffery, Zelená 4453/2B, B. Bystrica | 75 | 20140005 | 18.2.2014 | 24.2.2014 | 9/2014 | |
Administrácia www stránky 16.1.2014-15.02.2014 | |||||||
0202014 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 66.53 | 5239113074,5239112850 | 18.2.2014 | 25.2.2014 | - | |
Poplatok za mobil 10.2.-9.3.2014 | |||||||
0212014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 169 | 232014 | 3.3.2014 | 12.3.2014 | Dohoda o výkone správy... | |
Preddavok za elektrickú energiu 3/2014 | |||||||
0222014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 335 | 242014 | 3.3.2014 | 12.3.2014 | 10/2014 | |
Stravné lístky 3/2014 | |||||||
0232014 | Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 28.79 | 6759639376 | 7.3.2014 | 7.3.2014 | - | |
Poplatok za pevnú linku 02/2014 | |||||||
0242014 | AZUŠ, Karloveská 32, Bratislava | 50 | 7.3.2014 | 7.3.2014 | - | ||
Poplatok za členstvo v AZUŠ 2014 | |||||||
0252014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 1328.44 | 262014 | 12.3.2014 | 20.5.2014 | Dohoda o výkone správy... | |
Dodané teplo za 2013 - vyúčtovanie | |||||||
0262014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 1414.1 | 272014 | 12.3.2014 | 4.6.2014 | Dohoda o výkone správy... | |
Dodané teplo za 02/2014 | |||||||
0272014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 88.93 | 282014 | 12.3.2014 | 12.3.2014 | Dohoda o výkone správy... | |
Zrážková voda, vodné stočné 02/2014 | |||||||
0282014 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 59 | 5242860706,5242860734 | 17.03.2014 | 17.03.2014 | - | |
Poplatok za mobilné služby 10.3.-9.4.2014 | |||||||
0292014 | Ing. Jaroslav Cíffery, Zelená 4453/2B, B. Bystrica | 75 | 20140008 | 17.03.2014 | 19.03.2014 | 12/2014 | |
Administrácia www stránky 16.02.2013-15.03.2014 | |||||||
0302014 | TKA, sro, Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 52.6 | 2014100014 | 17.03.2014 | 20.03.2014 | 11/2014 | |
Kancelárske potreby | |||||||
0312014 | Richard Bayer, A.Kmeťa 6, Malý Krtíš | 50 | 06032014 | 22.03.2014 | 23.03.2014 | 12a/2014 | |
Údržba výpočtovej techniky | |||||||
0322014 | FANTASY FACTORY,sro,Jamnického 1/C, Bratislava | 55 | 14177 | 24.03.2014 | 26.03.2014 | 13/2014 | |
Perá s potlačou "Mladé talenty" 100ks | |||||||
0342014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 169.27 | 322014 | 01.04.2014 | 02.04.2014 | Dohoda o výkone správy... | |
Preddavok za elektrickú energiu 4/2014 | |||||||
0352014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 41.4 | 382014 | 02.04.2014 | 02.04.2014 | 14/2014 | |
Stravné lístky 4/2014 | |||||||
0362014 | Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 31.06 | 6760642946 | 07.04.2014 | 11.04.2014 | - | |
Poplatok za pevnú linku 3/2014 | |||||||
0372014 | RobArt, Nemocničná 14, Veľký Krtíš | 40 | 06032014 | 11.04.2014 | 11.04.2014 | 15/2014 | |
Videozáznam "Pódium mladých tanečníkov 2014" | |||||||
0382014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 935.74 | 402014 | 11.04.2014 | 02.10.2014 | Dohoda o výkone správy... | |
Dodané teplo za 03/2014 | |||||||
0392014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 101 | 412014 | 15.04.2014 | 25.04.2014 | Dohoda o výkone správy... | |
Zrážková voda, vodné stočné 3/2014 | |||||||
0402014 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 53.79 | 5246636779,5246635433 | 16.04.2014 | 16.04.2014 | - | |
Poplatok za mobilné služby 10.4.-9.5.2014 | |||||||
0412014 | Ing. Jaroslav Cíffery, Zelená 4453/2B, B. Bystrica | 50 | 20140011 | 16.04.2014 | 24.04.2014 | 16/2014 | |
Administrácia www stránky 16.03.2014-15.04.2014 | |||||||
0422014 | Mesto Veľký Krtíš, J.A Komenského 3 | 86.7 | 2322400357 | 22.04.2014 | 23.04.2014 | - | |
Poplatok za komunálny odpad 2014 | |||||||
0432014 | TKA, sro, Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 51 | 2014100027 | 24.04.2014 | 25.04.2014 | 17/2014 | |
Kancelárske potreby | |||||||
0442014 | Richard Bayer, A.Kmeťa 6, Malý Krtíš | 50 | 08042014 | 29.04.2014 | 30.04.2014 | 20/2014 | |
Údržba výpočtovej techniky | |||||||
0452014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 169.27 | 482014 | 02.05.2014 | 06.05.2014 | Dohoda o výkone správy... | |
Preddavok za elektrickú energiu 5/2014 | |||||||
0462014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 356.5 | 502014 | 02.05.2014 | 06.05.2014 | 21/2014 | |
Stravné lístky 5/2014 | |||||||
0472014 | Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 30.98 | 4761643465 | 07.05.2014 | 12.05.2014 | - | |
Poplatok za pevnú linku 4/2014 | |||||||
0482014 | MsKS Veľký Krtíš, A.H.Škultétyho 4 | 21 | 0119400025 | 12.05.2014 | 12.05.2014 | 18/2014 | |
Tlač a propagácia plagátov | |||||||
0492015 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 134.31 | 512014 | 12.05.2014 | 16.05.2014 | Dohoda o výkone správy... | |
Zrážková voda, vodné stočné 4/2014 | |||||||
0502014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 561.4 | 522014 | 14.05.2014 | 16.05.2014 | Dohoda o výkone správy... | |
Dodané teplo za 04/2014 | |||||||
0512014 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 52.27 | 5250434328,5250433482 | 16.05.2014 | 16.05.2014 | - | |
Poplatok za mobilné služby 10.5.-9.6.2014 | |||||||
0522014 | ŠEVT,a.s., Plynárenská 6, Bratislava | 188 | 2142006676 | 19.05.2014 | 19.05.2014 | - | |
eTlačivá pre ZUŠ 301-500 žiakov - 36 mesiacov | |||||||
0532014 | ŠEVT,a.s., Plynárenská 6, Bratislava | 27 | 2142006677 | 19.05.2014 | 19.05.2014 | - | |
Záloha na webe webhosting 36 mesiacov | |||||||
0542014 | ŠEVT,a.s., Plynárenská 6, Bratislava | 3.34 | 214006678 | 19.05.2014 | 19.05.2014 | - | |
eŠkola (databázová aplikácia) na 36 mesiacov | |||||||
0552014 | Ing. Jaroslav Cíffery, Zelená 4453/2B, B. Bystrica | 50 | 20140015 | 19.05.2014 | 20.05.2014 | 23/2014 | |
Administrácia www stránky 16.04.2014-15.05.2014 | |||||||
0562014 | SAD Zvolen, závod Modrý Kameň | 334 | 1400160006 | 21.05.2014 | 21.05.2014 | 22/2014 | |
Doprava: 15.5.2014, Trasa: VK-ZH a späť | |||||||
0572014 | ŠEVT,a.s., Plynárenská 6, Bratislava | 63.6 | 1142202248 | 27.05.2014 | 27.05.2014 | 24/2014 | |
Vysvedčenie -bianco s vodotlačou | |||||||
0582014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 391 | 612014 | 03.06.2014 | 03.06.2014 | 26/2014 | |
Stravné lístky 6/2014 | |||||||
0592014 | MEGA VK, s.r.o, Komenského 5, Veľký Krtíš | 118.79 | 1440329 | 05.06.2014 | 05.06.2014 | 28/2014 | |
Kancelárske potreby | |||||||
0602014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 99.23 | 622014 | 05.06.2014 | 06.06.2014 | Dohoda o výkone správy... | |
Zrážková voda, vodné stočné 05/2014 | |||||||
0612014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 169.27 | 632014 | 05.06.2014 | 06.06.2014 | Dohoda o výkone správy... | |
Preddavok za elektrickú energiu 6/2014 | |||||||
0622014 | Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 31.87 | 3762649809 | 09.06.2014 | 09.06.2014 | - | |
Poplatok za pevnú linku 05/2014 | |||||||
0632014 | Verlag Dashofer vydavateľstvo,sro, Železničiarska 13,Bratislava | 81.94 | 14004686 | 09.06.2014 | 09.06.2014 | 27/2014 | |
Škola elektívne profi plus | |||||||
0642014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 560.61 | 642014 | 11.06.2014 | 16.06.2014 | Dohoda o výkone správy... | |
Dodané teplo za 05/2014 | |||||||
0652014 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 55.87 | 525423144,5254238673 | 18.06.2014 | 18.06.2014 | - | |
Poplatok za mobilné služby 10.6.-9.7.2014 | |||||||
0662014 | Ing. Jaroslav Cíffery, Zelená 4453/2B, B. Bystrica | 50 | 20140020 | 18.06.2014 | 25.06.2014 | 29/2014 | |
Administrácia www stránky 16.05.2014-15.06.2014 | |||||||
0672014 | Danka Šagiová, B.Němcovej 24, Veľký Krtíš | 120 | 2014006 | 20.06.2014 | 04.09.2014 | Mandátna zmluva | |
Služby BOZP a OP za 1.polr. 2014 | |||||||
0682014 | IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice | 155.35 | 5590016366 | 01.07.2014 | 03.07.2014 | - | |
Technická podpora k APV -WINIBEU,WINPAM | |||||||
0692014 | PRP PLASTY, s.r.o, Železničná 1068, Veľký Krtíš | 720.1 | 2014204 | 04.07.2014 | 22.07.2014 | 25/2014 | |
Žaluzie do koncertnej sály | |||||||
0702014 | Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 30.01 | 6763660592 | 04.07.2014 | 22.07.2014 | - | |
Poplatok za pevnú linku 06/2014 | |||||||
0712014 | TKA, sro, Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 165.65 | 2014100069 | 22.07.2014 | 23.07.2014 | 30/2014 | |
Kancelárske potreby, materiál | |||||||
0722014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 169 | 702014 | 22.07.2014 | 22.07.2014 | Dohoda o výkone správy... | |
Preddavok za elektrickú energiu 7/2014 | |||||||
0732014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 492 | 712014 | 22.07.2014 | 22.07.2014 | Dohoda o výkone správy... | |
Dodané teplo za 06/2014 | |||||||
0742014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 91.12 | 722014 | 22.07.2014 | 22.07.2014 | Dohoda o výkone správy... | |
Zrážková voda, vodné stočné 06/2014 | |||||||
0752014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 52.13 | 5257946835,5257945365 | 22.07.2014 | 22.07.2014 | - | |
Poplatok za mobilné služby 10.7.-9.8.2014 | |||||||
0762014 | KOBERCE, Mierová 29, Želovce | 139.26 | 42014 | 25.07.2014 | 31.07.2014 | 31/2014 | |
Koberec do koncertnej sály | |||||||
0772014 | Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 30.98 | 2764803273 | 11.08.2014 | 11.08.2014 | - | |
Poplatok za pevnú linku 07/2014 | |||||||
0782014 | Dr.Josef Raabe Slovensko,as, Trnavská cesta 84, Bratislava | 67.75 | 51404024 | 11.08.2014 | 11.08.2014 | 32/2014 | |
ZUŠ v praxi - ZD | |||||||
0792014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 169.27 | 732014 | 12.08.2014 | 25.08.2014 | Dohoda o výkone správy... | |
Preddavok za elektrickú energiu 8/2014 | |||||||
0802014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 79 | 742014 | 12.08.2014 | 18.08.2014 | Dohoda o výkone správy... | |
Zrážková voda, vodné stočné 07/2014 | |||||||
0812014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 492 | 752014 | 12.08.2014 | 25.08.2014 | Dohoda o výkone správy... | |
Dodané teplo za 07/2014 | |||||||
0822014 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 60.67 | 5261811656,5261722230 | 16.08.2014 | 18.08.2014 | - | |
Poplatok za mobilné služby 10.8.-9.9.2014 | |||||||
0832014 | Ing. Jaroslav Cíffery, Zelená 4453/2B, B. Bystrica | 59.94 | 2014900026 | 16.08.2014 | 21.08.2014 | 33/2014 | |
Webhosting- Balík standart,registrácia domény - 1rok | |||||||
0842014 | MANUTAN Slovakia, sro, Galvániho 7/B, Bratislava | 107.06 | 0842014 | 21.08.2014 | 25.08.2014 | 34/2014 | |
Magnetická tabuľa, magnetická sada | |||||||
0852014 | ŠEVT,a.s., Plynárenská 6, Bratislava | 157 | 2142207112 | 26.08.2014 | 26.08.2014 | 35/2014 | |
žiacke knižky pre ZUŠ 500ks | |||||||
0862014 | Ing. Jaroslav Cíffery, Zelená 4453/2B, B. Bystrica | 50 | 20140024 | 03.09.2014 | 05.09.2014 | 37/2014 | |
Administrácia www stránky 16.06.2014-15.07.2014 | |||||||
0872014 | Ing. Jaroslav Cíffery, Zelená 4453/2B, B. Bystrica | 50 | 20140027 | 03.09.2014 | 05.09.2014 | 37a/2014 | |
Administrácia www stránky 16.07.2014-15.08.2014 | |||||||
0882014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 345 | 772014 | 03.09.2014 | 02.10.2014 | 36/2014 | |
Stravné lístky 9/2014 | |||||||
0892014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 169.27 | 782014 | 03.09.2014 | 10.09.2014 | Dohoda o výkone správy... | |
Preddavok za elektrickú energiu 9/2014 | |||||||
0902014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 66.97 | 802014 | 08.09.2014 | 10.09.2014 | Dohoda o výkone správy... | |
Zrážková voda, vodné stočné 08/2014 | |||||||
0912014 | Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 28.79 | 9765779392 | 08.09.2014 | 10.09.2014 | - | |
Poplatok za pevnú linku 08/2014 | |||||||
0922014 | Richard Bayer, A.Kmeťa 6, Malý Krtíš | 30 | 16092014 | 15.09.2014 | 15.09.2014 | 38/2014 | |
Údržba výpočtovej techniky | |||||||
0932014 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 62.95 | 5265647198,5265558201 | 16.09.2014 | 5265558201 | - | |
Poplatok za mobilné služby 10.9.-9.10.2014 | |||||||
0942014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 492.19 | 812014 | 18.09.2014 | 02.10.2014 | Dohoda o výkone správy... | |
Dodané teplo za 08/2014 | |||||||
0952014 | ŠEVT,a.s., Plynárenská 6, Bratislava | 61 | 2142013021 | 25.09.2014 | 25.09.2014 | 39/2014 | |
kopírovací papier | |||||||
0962014 | MEGA VK, s.r.o, Komenského 5, Veľký Krtíš | 63.11 | 1440566 | 25.09.2014 | 25.09.2014 | 39a/2014 | |
Kancelárske potreby, materiál | |||||||
0972014 | Daffer, sro, Včelárska1, Prievidza | 51.84 | 4556080929 | 30.09.2014 | 30.09.2014 | 43/2014 | |
výkresy pre vo | |||||||
0982014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 169.27 | 872014 | 01.10.2014 | 02.10.2014 | Dohoda o výkone správy... | |
Preddavok za elektrickú energiu 10/2014 | |||||||
0992014 | PECE, sro, Nábrežná 678/7, Očová | 49.39 | 20140372 | 02.10.2014 | 02.10.2014 | 40/2014 | |
Hrnčiarska hlina | |||||||
1002014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 345 | 892014 | 02.10.2014 | 06.10.2014 | 42/2014 | |
Stravné lístky 10/2014 | |||||||
1012014 | TKA, sro, Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 157.89 | 2014100113 | 02.10.2014 | 06.10.2014 | 41/2014 | |
Kancelárske potreby, materiál | |||||||
1022014 | Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35.9 | 6766722808 | 06.10.2014 | 09.10.2014 | - | |
Poplatok za pevnú linku 09/2014 | |||||||
1032014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 93.87 | 912014 | 07.10.2014 | 09.10.2014 | Dohoda o výkone správy... | |
Zrážková voda, vodné stočné 09/2014 | |||||||
1042014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 508.8 | 922014 | 13.10.2014 | 16.10.2014 | Dohoda o výkone správy... | |
Dodané teplo za 09/2014 | |||||||
1052014 | Svet zábavy,sro, Osloboditeľov 60, Malý Krtíš | 210 | 5/14 | 15.10.2014 | 15.10.2014 | 46/2014 | |
Preprava VK-Myjava a späť | |||||||
1062014 | Ing. Jaroslav Cíffery, Zelená 4453/2B, B. Bystrica | 50 | 20140032 | 16.10.2014 | 16.10.2014 | 44/2014 | |
Administrácia www stránky 16.08.2013-15.09.2014 | |||||||
1072014 | Ing. Jaroslav Cíffery, Zelená 4453/2B, B. Bystrica | 50 | 20140035 | 16.10.2014 | 16.10.2014 | 47/2014 | |
Administrácia www stránky 16.09.2013-15.10.2014 | |||||||
1082014 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 50.75 | 5269610850,5269521537 | 17.10.2014 | 17.10.2014 | - | |
Poplatok za mobilné služby 10.10.-9.11.2014 | |||||||
1092014 | TKA, sro, Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 123 | 2014100132 | 24.10.2014 | 28.10.2014 | 48/2014 | |
Kancelárske potreby, materiál | |||||||
1102014 | Nábytok-Interiér, sro, Osloboditeľov 35, Veľký Krtíš | 65 | 140384 | 27.10.2014 | 27.10.2014 | 49/2014 | |
Police | |||||||
1112014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 169.27 | 932014 | 03.11.2014 | 03.11.2014 | Dohoda o výkone správy... | |
Preddavok za elektrickú energiu 11/2014 | |||||||
1122014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 322 | 1012014 | 03.11.2014 | 03.11.2014 | 51/2014 | |
Stravné lístky 11/2014 | |||||||
1132014 | Svet zábavy,sro, Osloboditeľov 60, Malý Krtíš | 200 | 6/14 | 07.11.2014 | 07.11.2014 | 52/2014 | |
Kompletné prekáblovanie PC siete v učebniach | |||||||
1142014 | Štefan Eperješi, Sídlisko I 997, Vranov nad Topľou | 36.1 | 9105 | 10.11.2014 | 10.11.2014 | 50/2014 | |
Notový materiál | |||||||
1152014 | Nábytok-Interiér, sro, Osloboditeľov 35, Veľký Krtíš | 25 | 140400 | 10.11.2014 | 10.11.2014 | 53/2014 | |
Plat | |||||||
1162014 | Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 28.79 | 1767662302 | 12.11.2014 | 12.11.2014 | - | |
Poplatok za pevnú linku 10/2014 | |||||||
1172014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 681.63 | 1022014 | 12.11.2014 | 13.11.2014 | Dohoda o výkone správy... | |
Dodané teplo za 10/2014 | |||||||
1182014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 135.14 | 1032014 | 12.11.2014 | 13.11.2014 | Dohoda o výkone správy... | |
Zrážková voda, vodné stočné 09/2014 | |||||||
1192014 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 57.63 | 5273596457,5273509194 | 17.11.2014 | 17.11.2014 | - | |
Poplatok za mobilné služby 10.11.-9.12.2014 | |||||||
1202014 | Dr.Josef Raabe Slovensko,as, Trnavská cesta 84, Bratislava | 39 | 21424889 | 18.11.2014 | 18.11.2014 | 54/2014 | |
Aktualizácia publikácie ZUŠ - 08,10/2014 | |||||||
1212014 | KAPALUX, sro, Hviezdoslavova 816/15, Veľký Krtíš | 37 | 201400020 | 18.11.2014 | 18.11.2014 | 55/2014 | |
Reflektory do koncertnej sály | |||||||
1222014 | MEGA VK, s.r.o, Komenského 5, Veľký Krtíš | 153.12 | 1440712 | 20.11.2014 | 21.11.2014 | 56/2014 | |
Kancelárske potreby, materiál | |||||||
1232014 | SOVACOMP, Požiarnicka 3226/6, Detva | 92 | 4111404638 | 21.11.2014 | 21.11.2014 | 57/2014 | |
Litex návleky pre TO | |||||||
1242014 | Elektro ZOLO, sro, Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 699 | 20140981 | 26.11.2014 | 26.11.2014 | 58/2014 | |
Ozvučovacia súprava s príslušenstvom | |||||||
1252014 | MIDINET IT, sro, Nemocničná 14, Veľký Krtíš | 36.9 | 1140387 | 27.11.2014 | 27.11.2014 | 59/2014 | |
Klávesnica Wireless, CD, DVD | |||||||
1262014 | Ing. Jaroslav Cíffery, Zelená 4453/2B, B. Bystrica | 50 | 20140039 | 28.11.2014 | 28.11.2014 | 53a/2014 | |
Administrácia www stránky 16.10.2013-15.11.2014 | |||||||
1272014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 195 | 1112014 | 28.11.2014 | 28.11.2014 | 60/2014 | |
Stravné lístky 12/2014 | |||||||
1282014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 169.27 | 1122014 | 01.12.2014 | 09.12.2014 | Dohoda o výkone správy... | |
Preddavok za elektrickú energiu 12/2014 | |||||||
1292014 | Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 29.75 | 2768611605 | 05.12.2014 | 09.12.2014 | - | |
Poplatok za pevnú linku 11/2014 | |||||||
1302014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 97.07 | 1142014 | 08.12.2014 | 09.12.2014 | Dohoda o výkone správy... | |
Zrážková voda, vodné stočné 11/2014 | |||||||
1312014 | Elektro ZOLO, sro, Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 199.9 | 20141048 | 09.12.2014 | 09.12.2014 | 62/2014 | |
Vzsávač Karcher MV4 s príslušenstvom | |||||||
1322014 | Danka Šagiová, B.Němcovej 24, Veľký Krtíš | 120 | 2014012 | 09.12.2014 | 10.12.2014 | Mandátna zmluva | |
Služby BOZP a OP za 2.polr. 2014 | |||||||
1332014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 1290.97 | 1192014 | 10.12.2014 | 29.12.2014 | Dohoda o výkone správy... | |
Dodané teplo za 11/2014 | |||||||
1342014 | TKA, sro, Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 66.65 | 1440784 | 12.12.2014 | 12.12.2014 | 61/2014 | |
Kancelárske potreby, materiál | |||||||
1352014 | Elektro ZOLO, sro, Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 32.9 | 20141053 | 12.12.2014 | 12.12.2014 | 63/2014 | |
Nabíjačka batérií Eneloop + batérie | |||||||
1362014 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 51.63 | 5277609376,5277522320 | 15.12.2014 | 15.12.2014 | - | |
Poplatok za mobilné služby 10.12.-9.01.2015 | |||||||
1372014 | TKA, sro, Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 54.18 | 2014100177 | 18.12.2014 | 19.12.2014 | 71/2014 | |
Kancelárske potreby, materiál | |||||||
1382014 | Ján Mederi, A.Kmeťa 42, Malý Krtíš | 250 | 3/14 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 64/2014 | |
Ozvučovanie vianočných koncertov | |||||||
1392014 | Ing. Jaroslav Cíffery, Zelená 4453/2B, B. Bystrica | 50 | 20140042 | 22.12.2014 | 22.12.2014 | 65/2014 | |
Administrácia www stránky 16.11.2013-15.12.2014 | |||||||
1402014 | Miroslav Brilinský, Osloboditeľov 13, Lučenec | 200 | VK14412 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 66/2014 | |
Celotieniace žalúzie do tried | |||||||
1412014 | Ing. Jaroslav Cíffery, Zelená 4453/2B, B. Bystrica | 300 | 20140043 | 29.12.2014 | 29.12.2014 | 67/2014 | |
Návrh, optimalizácia aprogramovanie www stránky | |||||||
1422014 | ZŠ. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš | 900 | 1202014 | 29.12.2014 | 29.12.2014 | Dohoda o výkone správy... | |
Dodané teplo za 12/2014 | |||||||
1432014 | Richard Bayer, A.Kmeťa 6, Malý Krtíš | 100 | 21122014 | 29.12.2014 | 29.12.2014 | 68/2014 | |
Inštalácia WIFI siete | |||||||
1442014 | Konica Minolta Slovakia, sro, Galvaniho 17/B, Bratislava | 1198.8 | 2142220145 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | 69/2014 | |
Kpírka Bizhub C220 s príslušenstvom | |||||||
1452014 | Konica Minolta Slovakia, sro, Galvaniho 17/B, Bratislava | 60 | 2142220146 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | 70/2014 | |
toner | |||||||
2013 a staršie
Pre zobrazenie zoznamu za rok 2013 a starších, kliknite sem.